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En la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), al momento de utilizar la opción Doc Origen y seleccionar una Factura con 17 ítems, se observa que al bajar cargar los ítems de la factura e informar un Tipo de entrada y salida (TES) con impuesto IVA calculado por total, el impuesto no se está calculando correctamente. 

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina Clientes (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), incluir y configurar el cliente para el cálculo de los impuestos.
  2. En la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), confirmar la configuración de los siguientes impuestos:  IVA.
  3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de entrada y otra de salida para cálculo de IVA por total (FC_CALCULO = T).
  4. En la rutina de Facturaciones (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación), registrar una factura con 17 ítems o más informando la TES anteriormente registrada con cálculo de IVA por total.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), realizar la inclusión de una Nota de Crédito.
  2. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
  3. Desde "Otras acciones" ejecutar la acción Doc Orig, seleccionar la opción Factura.
  4.  Selecciona la factura que cuenta con los 17 items ítems o más previamente registrada.
  5. Informar para cada ítem la TES con cálculo de IVA por total.
  6. Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
  7. Grabar el documento.
  8. Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.

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