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tabsEmissão da Fatura, Emissão do Remito
idsemis_fat,emis_remito
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defaultyes
referenciaemis_fat

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), deverá ser parametrizado o campo Faturamento Antecipado para indicar que a natureza de operação será utilizada para as notas fiscais de faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Cálculo Automático, Gerar Duplicatas, Gerar Contabilização e Atualizar Estatística também devem ser marcados. O campo Baixar Estoque e os parâmetros relacionados a funcionalidade do remito devem ser desmarcados.

Deverá ser cadastrada uma regra para a natureza no programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309), parametrizando a conta de passivo, que será realizado o crédito no processo de contabilização da fatura antecipada.


Ao realizar a contabilização da fatura antecipada, será realizado o seguinte processo:

Débito - Transitória de Vendas - Campo Ingresso Vendas do programa Manutenção Estabelecimentos (CD0403)

Crédito - Receita Futura - Campo Ingresso do programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309)

A conta para receita futura deve ser cadastrada no campo Ingresso do programa CD0309 de acordo com a chave da nota fiscal (natureza de operação, grupo de cliente, família, entre outros). Esta conta deve ser uma conta de {*}passivo{*}, pois será gerada uma obrigação no momento da geração da nota fiscal de Faturamento Antecipado devido ao cliente já ter pago para que fabrique o produto.

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defaultno
referenciaemis_remito

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), deverá ser parametrizado o campo Remito Remessa de Faturamento Antecipado para indicar que o remito que será gerado será uma remessa do faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Emitir Remito e Atualizar Estoque pelo Remito também devem estar marcados.

Deverá ser cadastrada uma regra para a natureza no programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309), parametrizando a conta de receita, que será realizado o crédito no processo de contabilização do remito de fatura antecipada.


Ao realizar a contabilização do remito de fatura antecipada, será realizado o seguinte processo:

Débito - Receita Futura - Campo Ingresso Vendas do programa  Manutenção Estabelecimentos Contas Faturamento (CD0403CD0309) relativo  relativo a fatura.
Crédito - Receita de Vendas - Campo Ingresso do programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309) relativo ao remito.
 
Se todo o processo for realizado no mesmo período contábil, mesmo assim deverão existir existirão dois movimentos de contabilização: um para o faturamento antecipado e outro para a remessa.
Ambos os movimentos são vinculados à fatura e não ao remito, isto significa que a contabilização da remessa será visualizada na fatura.

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