Pacote Entradas: 32 bits - https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/customer-portal-dashboard/services/downloads?e=1229202 64 bits - https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/customer-portal-dashboard/services/downloads?e=1229203
Os Registros D700 e filhos referentes a NFCom (modelo 62), serão gerados com base nas notas fiscais de entradas e saídas geradas com o modelo de nota igual a 62 e que foram integradas no Fiscal através do programa Processamento das Informações para os Livros Fiscais (OBF12000). As notas fiscais de entrada sempre serão escrituradas nos Registros D700/D730/D731/D735/D737. Exemplo de como os registros deverão ser apresentados no arquivo SPED Fiscal: |D700|0|1|0441|62|00|1|95944|08082025|08082025|1500,00|0,00|1500,00|0,00|0,00|0,00|1500,00|210,00|||||0|||||||||| |D730|051|0001|17,00||1500,00|210,00|0,00|| |D735|16|RED.BC.MOD62. 23,00| |D735|17|Teste D735 NF 95944 observacao 123,00| |D737|MG53000999|||||9,53|| |D737|MG50000999|||||0,29|| |D700|0|1|0441|62|00|1|95946|08082025|08082025|1500,00|0,00|1500,00|0,00|0,00|0,00|1500,00|220,00|||||3|0|67|1236565656565|1|1|90467|112022||0,00| |D730|051|0001|17,00||1500,00|220,00|0,00|| |D731|1,02| |D735|6|| |D737|SC70000001||||||15,00| |D700|0|1|0441|62|00|1|95963|12082025|12082025|5000,00|0,00|5000,00|0,00|0,00|0,00|1500,00|225,00|||||0|||||||||| |D730|051|0001|17,00||1500,00|225,00|0,00||
As informações em relação às notas substituídas (quando o campo FIN_DOCe da nota for igual a 3), serão buscadas da nota fiscal no Recebimento, nos programas sup3760/sup8720 - Inclusão da Nota de Entrada: 1 - menu 7_info_compl_nf, menu nf_eletronica: 1.1- O tipo da NF, possibilitando informar: 0 - NFCom Normal 3 - NFCom de Substituição 4 - NFCom de Ajuste 1.2- Caso o tipo da NF = 3(Substituição) e informado a chave de origem, poderá ser informado o motivo da substituição, escolhendo: 01 - Erro de Preço 02 - Erro Cadastral 03 - Decisão Judicial 04 - Erro de Tributação 05 - Descontinuidade do Serviço
Detalhes dos Registros referente a NFCom (modelo 62): | Totvs custom tabs box |
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| tabs | D700,D730,D731,D735,D737 |
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| ids | D700,D730,D731,D735,D737 |
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| Registro D700: Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (CÓDIGO 62).
Este registro tem por objetivo escriturar notas de comunicação individualizadas, de entradas e saídas. As notas fiscais de saída devem ser escrituradas neste registro quando não for obrigatório escriturá-las de forma consolidada. Cada estado da federação irá determinar se será escriturado as notas fiscais de saída de forma aberta ou consolidada. Caso o estado exija a escrituração consolidada, a empresa deve informar o parâmetro no programa OBF10000 (Tela SPED Fiscal – Informações Complementares) conforme citado acima.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Entr. | Saídas |
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| 01 | REG | Texto Fixo contendo "D700" | C | 4 | - | O | O | | 02 | IND_OPER | Indicador do tipo de prestação: 0: Entrada 1: Saída | C | 001* | - | O | O | | 03 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0: Emissão própria; 1: Terceiros. | C | 001* | - | O | O | | 04 | COD_PART | Código do participante (Campo 02 do Registro 0150) do prestador, no caso de entradas. | C | 60 | - | O | - | | 05 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. | C | 002* | - | O | O | | 06 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2. | N | 002* | - | O | O | | 07 | SER | Série do documento fiscal. | C | 3 | - | O | O | | 08 | NUM_DOC | Número do documento fiscal. | N | 9 | - | O | O | | 09 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal. | N | 008* | - | O | O | | 10 | DT_E_S | Data da entrada ou da saída. | N | 008* | - | OC | - | | 11 | VL_DOC | Valor do documento fiscal. | N | - | 2 | O | O | | 12 | VL_DESC | Valor do desconto. | N | - | 2 | OC | OC | | 13 | VL_SERV | Valor dos serviços tributados pelo ICMS. | N | - | 2 | O | O | | 14 | VL_SERV_NT | Valores cobrados em nome do prestador sem destaque de ICMS | N | - | 2 | OC | OC | | 15 | VL_TERC | Valores cobrados em nome de terceiros. |
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| | 16 | VL_DA | Valor de despesas acessórias indicadas no documento fiscal. | N | - | 2 | OC | OC | | 17 | VL_BC_ICMS | Valor da Base de Cálculo (BC) do ICMS. | N | - | 2 | OC | OC | | 18 | VL_ICMS | Valor do ICMS. | N | - | 2 | OC | OC | | 19 | COD_INF | Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450). | C | 6 | - | OC | OC | | 20 | VL_PIS | Valor do PIS/Pasep. | N | - | 2 | OC | OC | | 21 | VL_COFINS | Valor do Cofins. | N | - | 2 | OC | OC | | 22 | CHV_DOCe | Chave da Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica. | N | 044* | - | O | O | | 23 | FIN_DOCe | Finalidade da emissão do documento eletrônico: 0 - NFCom Normal; 3 - NFCom de Substituição; 4 - NFCom de Ajuste; | N | 001* | - | OC | OC | | 24 | TIP_FAT | Tipo de faturamento do documento eletrônico: 0 - Faturamento Normal; 1 - Faturamento centralizado; 2 - Cofaturamento | N | 001* | - | OC | OC | | 25 | COD_MOD_DOC_REF | Código do modelo do documento fiscal referenciado, conforme a Tabela 4.1.1. | N | 002* | - | OC | OC | | 26 | CHV_DOCe_REF | Chave da nota referenciada. | N | 044* | - | OC | OC | | 27 | HASH_DOC_REF | Código de autenticação digital do registro, campo 36 do registro do Arquivo tipo mestre de documento fiscal, conforme definido no Convênio 115/2003. | C | 32 | - | OC | OC | | 28 | SER_DOC_REF | Série do documento fiscal referenciado. | C | 4 | - | OC | OC | | 29 | NUM_DOC_REF | Número do documento fiscal referenciado. | N | 9 | - | OC | OC | | 30 | MES_DOC_REF | Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado. | N | 006* | - | OC | OC | | 31 | COD_MUN_DEST | Código do município do destinatário conforme a tabela do IBGE. | N | 007* | - | N | O | | 32 | DED | Deduções | N | - | 2 | OC | OC |
Nível hierárquico – 2 Ocorrência –vários (por arquivo) Observações: Campo 01 (REG) - Valor Válido: [D700]. Campo 02 (IND_OPER) - Valores Válidos: [0,1]. Campo 03 (IND_EMIT) - Valores Válidos: [0,1]. Campo 04 (COD_PART) - Validação: Obrigatório quando o campo 02 (IND_OPER) tiver valor 0 – Entrada. O valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150. Não pode ser informado quando o campo 02 (IND_OPER) tiver valor 1 – Saída. Campo 05 (COD_MOD) - Valores Válidos: [62] – Ver tabela reproduzida na subseção 1.4 deste guia. Campo 06 (COD_SIT) - Valores Válidos: [00, 08]. Preenchimento: verificar a descrição da situação do documento na Subseção 1.3. Campo 08 (NUM_DOC) - Validação: o valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero). Campo 09 (DT_DOC) - Preenchimento: informar a data da emissão dos documentos fiscais, no formato “ddmmaaaa”, sem separadores de formatação. Validação: o valor informado no campo deve ser menor ou igual ao valor no campo DT_FIN do registro 0000. Campo 10 (DT_E_S) - Preenchimento: informar a data da entrada ou saída da prestação do serviço, no formato “ddmmaaaa”, sem separadores de formatação. Validação: o valor informado no campo deve ser menor ou igual ao valor no campo DT_FIN do registro 0000. Campo 11 (VL_DOC) – Validação: corresponde à soma dos campos VL_SERV, VL_SERV_NT, VL_TERC. Campo 12 (VL_DESC) – Preenchimento: informar o valor total dos descontos, conforme preenchido na NFCom. Campo 13 (VL_SERV) – Preenchimento: informar o valor total dos itens relacionados aos serviços próprios, com destaque de ICMS, conforme preenchido na NFCom. Campo 14 (VL_SERV_NT) – Preenchimento: informar o valor total dos itens relacionados aos serviços próprios, sem destaque de ICMS, conforme preenchido na NFCom. Campo 15 (VL_TERC) – Preenchimento: informar o valor total das cobranças em nome de terceiros, conforme preenchido na NFCom. Campo 16 (VL_DA) – Preenchimento: informar o valor total das despesas acessórias, conforme preenchido na NFCom. Campo 17 (VL_BC_ICMS) – Preenchimento: informar o valor total da base de cálculo de ICMS. Validação: o valor constante neste campo deve corresponder à soma dos valores do campo VL_BC_ICMS do registro D730. Campo 18 (VL_ICMS) - Preenchimento: informar o valor do ICMS creditado na operação de entrada ou o valor do ICMS debitado na operação de saída. Validação: o valor constante neste campo deve corresponder à soma dos valores do campo VL_ICMS do registro D730. Campo 20 (VL_PIS) - Os contribuintes que entregarem a EFD-Contribuições relativa ao mesmo período de apuração do registro 0000 estão dispensados do preenchimento deste campo. Apresentar conteúdo VAZIO “||”. Campo 21 (VL_COFINS) - Os contribuintes que entregarem a EFD-Contribuições relativa ao mesmo período de apuração do registro 0000 estão dispensados do preenchimento deste campo. Apresentar conteúdo VAZIO “||”. Campo 23 (FIN_DOCe) – Valores Válidos: [0, 3, 4]. Campo 24 (TIP_FAT) – Valores Válidos: [0, 1, 2]. Campo 25 (COD_MOD_DOC_REF) - Valores válidos: [21, 22, 62]. Validação: deve ser informado quando o campo FIN_DOCe for igual a “3 - Substituição”. Não informar nas demais situações. Campo 26 (CHV_DOCe_REF) – Preenchimento: deve ser informada a chave do documento substituído, se eletrônico. Nos demais casos, não preencher. Validação: obrigatório quando COD_MOD_DOC_REF for igual a “62”. Será conferido o dígito verificador (DV) da chave do documento eletrônico. Campo 27 (HASH_DOC_REF) - Preenchimento: deve ser preenchido com o código de autenticação digital do registro, campo 36 do registro do Arquivo tipo mestre de documento fiscal, conforme definido no Convênio 115/2003, se o documento substituído for modelo 21 ou 22 e tenha sido emitido conforme sistemática do Convênio 115/2003. Validação: Não deve ser informado quando COD_MOD_DOC_REF for diferente de “21” e “22”. Quando COD_MOD_DOC_REF for igual a “21” ou “22”, é obrigatória a informação simultânea de SER_DOC_REF, NUM_DOC_REF e MES_DOC_REF, ou a informação de HASH_DOC_REF. Se HASH_DOC_REF for informado, este campo deve ter conteúdo VAZIO “||”. Campo 28 (SER_DOC_REF) - Preenchimento: série do documento fiscal substituído. Informar zero para série única. Validação: Não deve ser informado quando COD_MOD_DOC_REF for diferente de “21” e “22”. Quando COD_MOD_DOC_REF for igual a “21” ou “22”, é obrigatória a informação simultânea de SER_DOC_REF, NUM_DOC_REF e MES_DOC_REF, ou a informação de HASH_DOC_REF. Se HASH_DOC_REF for informado, este campo deve ter conteúdo VAZIO “||”. Campo 29 (NUM_DOC_REF) - Preenchimento: número do documento fiscal substituído. Validação: O valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero). Não deve ser informado quando COD_MOD_DOC_REF for diferente de “21” e “22”. Quando COD_MOD_DOC_REF for igual a “21” ou “22”, é obrigatória a informação simultânea de SER_DOC_REF, NUM_DOC_REF e MES_DOC_REF, ou a informação de HASH_DOC_REF. Se HASH_DOC_REF for informado, este campo deve ter conteúdo VAZIO “||”. Campo 30 (MES_DOC_REF) - Preenchimento: mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado no formato “mmaaaa”. Validação: Não deve ser informado quando COD_MOD_DOC_REF for diferente de “21” e “22”. Quando COD_MOD_DOC_REF for igual a “21” ou “22”, é obrigatória a informação simultânea de SER_DOC_REF, NUM_DOC_REF e MES_DOC_REF, ou a informação de HASH_DOC_REF. Se HASH_DOC_REF for informado, este campo deve ter conteúdo VAZIO “||”. Campo 32 (DED) - Preenchimento: deve ser informado quando houver itens lançados com código do grupo 590, conforme Tabela de classificação de produtos da NFCom (cClass) |
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| Registro D730: Registro Analítico Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (CÓDIGO 62). Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais informados no Registro D700 totalizados pela combinação de CST, CFOP e Alíquota de ICMS. Validação do Registro: não podem ser informados dois ou mais registros com a combinação de mesmos valores dos campos CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS para o mesmo documento.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Entr. | Saídas |
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| 01 | REG | Texto Fixo contendo "D730" | C | 004 | - | O | O | | 02 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 | N | 003* | - | O | O | | 03 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 | N | 004* | - | O | O | | 04 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | N | 006 | 02 | OC | OC | | 05 | VL_OPR | Valor total dos itens relacionados aos serviços próprios, com destaque de ICMS, correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS. |
| - | 02 | O | O | | 06 | VL_BC_ICMS | Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS | N | - | 02 | O | O | | 07 | VL_ICMS | Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluindo o FCP, quando aplicável, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | N | - | 02 | O | O | | 08 | VL_RED_BC | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | N | - | 02 | O | O | | 09 | COD_OBS | Código da observação (campo 02 do Registro 0460) | C | 006 | - | OC | OC |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência – 1:N Campo 01 (REG) - Valor Válido: [D730] Campo 02 (CST_ICMS) - Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela da Situação Tributária referente ao ICMS, constante do Artigo 5º do Convênio SN/70. Campo 03 (CFOP) - Preenchimento: nas operações de entradas, devem ser registrados os códigos de operação que correspondem ao tratamento tributário relativo à destinação do item. Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme Ajuste SINIEF 07/01. Se o campo IND_OPER do registro D700 for igual a “0” (zero), então o primeiro caractere do CFOP deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se campo IND_OPER do registroD700 for igual a “1” (um), então o primeiro caractere do CFOP deve ser igual a 5, 6 ou 7. Campo 05 (VL_OPR) - Preenchimento: Na combinação de CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS, informar o valor total dos itens relacionados aos serviços próprios, com destaque de ICMS, conforme preenchido na NFCom. Campo 06 (VL_BC_ICMS) - Preenchimento: informar a base de cálculo do ICMS, referente à combinação dos campos CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS deste registro. Campo 07 (VL_ICMS) - Preenchimento: informar o valor do ICMS referente à combinação dos campos CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS deste registro. Campo 08 (VL_RED_BC) - Preenchimento: informar o valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação dos campos CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS deste registro. Validação: O campo VL_RED_BC deve ser maior que zero se o 2º e 3º caracteres do CST_ICMS forem iguais a 20. Campo 09 (COD_OBS) - Preenchimento: este campo só deve ser informado pelos contribuintes localizados em UF que determine em sua legislação o seu preenchimento. Validação: o código informado deve constar do registro 0460. |
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| Registro D731: Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP – (CÓDIGO 62)
Este registro tem por objetivo prestar informações do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), constante na NFCom. Os valores deste registro são meramente informativos e não são contabilizados na apuração dos registros no Bloco E. A obrigatoriedade e forma de apresentação de cada campo deste registro deve ser verificada junto às unidades federativas.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Entr. | Saídas |
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| 01 | REG | Texto Fixo contendo "D731" | C | 004 | - | O | O | | 02 | VL_FCP_OP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação própria, na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | N | - | 02 | O | O |
Observações: Nível hierárquico – 4 Ocorrência - 1:1 Campo 01 (REG) - Valor Válido: [D731] |
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| Registro D735: Observações do Lançamento Fiscal (CÓDIGO 62)
Este registro deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais. (Exemplo: informações sobre diferencial de alíquota). Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais previstos no Convênio SN/70 – SINIEF, art. 63, I a IV. Sempre que existir um ajuste por documento deverá, conforme dispuser a legislação estadual, ocorrer uma observação.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Entr. | Saídas |
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| 01 | REG | Texto Fixo contendo "D735" | C | 004 | - | O | O | | 02 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | C | 006 | - | O | O | | 03 | TXT_COMPL | Descrição complementar do código de observação. | C | - | - | OC | OC |
Observações: Nível hierárquico – 3 Ocorrência - 1:N Campo 01 (REG) - Valor Válido: [D735] Campo 02 (COD_OBS) – Preenchimento: Informar o código da observação do lançamento. Validação: o código informado deve constar do registro 0460. Campo 03 (TXT_COMPL) - Preenchimento: utilizado para complementar a observação do lançamento fiscal, quando a descrição do código do lançamento informado no registro 0460 for de informação genérica. |
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