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  • FAQ - Reforma tributária - Emissão de documentos modelo 55

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Esta página reúne informações sobre o processo de transmissão eletrônica de documentos relacionados aos novos impostos instituídos pela reforma tributária.

Ao configurar o diferimento pelo Configurador de Tributos, além de seguir o processo de parametrização e realizar a transmissão da nota, é essencial validar também a escrituração do imposto.
Para garantir o cálculo correto e o devido destaque na nota fiscal, o diferimento de IBS/CBS somente será aplicado corretamente se a incidência do imposto estiver configurada de forma adequada e vinculada à regra de cálculo no documento.

Informações
titleLinks úteis

Para dúvidas relacionadas às parametrizações das regras pelo Configurador de Tributos, consulte as documentações disponíveis no link abaixo ou entre em contato com o Suporte Fiscal.
CFGTRIB - Configurador de Tributos


left
Deck of Cards
effectDuration0.5
idsamples
tabLocationleft
Card
id1
labelComo configurar o Protheus para gerar as novas tags da Reforma Tributária?

Para que o Protheus gere as novas tags da reforma tributária antes da entrada oficial em produção definida pela Sefaz, é necessário criar e configurar o seguinte parâmetro:MV_RTC55

O parâmetro MV_RTC55 é do tipo data, com valor padrão 01/01/2026, correspondente ao início da obrigatoriedade de geração das novas tags de IBS/CBS.

Se o cliente desejar antecipar testes de envio com IBS/CBS, o parâmetro deve ser configurado com uma data menor ou igual à data atual.
Exemplo: data atual 11/11/2025 → parâmetro definido como 10/11/2025.

Além disso, é indispensável garantir que a configuração tributária no Configurador de Tributos inclua os tributos IBS/CBS.
Se apenas o ICMS estiver configurado, as novas tags de IBS/CBS não serão geradas, mesmo que o parâmetro permita a ativação.


Exemplo criação do parâmetro:

Nome: MV_RTC55

Descrição: Ativa Reforma Tributária.

Conteúdo: 01/01/2026

Tipo: Data

Filial: Corrente

Documentação do parâmetro MV_RTC55

Deck of Cards
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idsamples
tabLocation

Card
defaulttrue
id12
labelDiferimento

Ao configurar o diferimento pelo Configurador de Tributos, além de seguir o processo de parametrização e realizar a transmissão da nota, é essencial validar também a escrituração do imposto.
Para garantir o cálculo correto e o devido destaque na nota fiscal, o diferimento de IBS/CBS somente será aplicado corretamente se a incidência do imposto estiver configurada de forma adequada e vinculada à regra de cálculo no documento.Processo de configuração para diferimento total e parcial via configurador de tributos

CFGTRIB - Diferimento Total e Parcial


Diferimento total:

Deve ter a incidência como 'Outros' ou 'Isento'


Diferimento parcial:
Deve ter a incidência como 'Tributado'


Possíveis rejeições:

Caso a configuração não esteja correta pode gerar a rejeição 1041/1069/1031.

Card
id3
labelGrupo de imposto IBS/CBS por CST

Por padrão, o imposto de IBS/CBS é gerado para os CSTs: 000, 200, 210, 220, 510, 550 e 830.
Caso seja necessário gerar o grupo de IBS/CBS para um CST que não esteja nessa lista, basta acrescentá-lo ao final da relação, separando cada CST por uma barra ("/").

Exemplo: para incluir o CST 222, o parâmetro deve ficar assim:
000/ou 1069.200/210/220/510/550/830/222.

Image Added


Possíveis rejeições:

Caso a configuração não esteja correta pode gerar a rejeição 1021 e 1025.

Card
id4
labelAlíquota reduzida por tributo

Nos cenários em que há redução de alíquota, é fundamental verificar se todas as regras de imposto estão configuradas com o mesmo cenário de redução.

Na maioria das situações de emissão, a Sefaz exige que a redução aplicada a um dos novos impostos seja replicada para os demais, garantindo consistência entre os tributos.

Exemplo: Para gerar IBS Municipal, IBS Estadual e CBS Federal,
é necessário cadastrar três regras de documentos fiscais distintas, cada uma com sua alíquota, base de cálculo e escrituração devidamente configuradas, podendo ser iguais ou diferentes, conforme o cenário.


CFGTRIB - Regra de alíquota

CFGTRIB - Regra de documentos fiscais


Possíveis rejeições:

Caso a configuração não esteja correta pode gerar a rejeição 1034.

Card
id4
labelClasstrib e CST

O CClasstrib e o CST desempenham um papel fundamental na emissão do documento fiscal. A Sefaz disponibiliza uma tabela que define os modelos de documentos, tipos de tributos, cenários de redução, diferimento e demais tratamentos por item, podendo ser consultada no portal de regularidade da Sefaz.

Image Added

*imagem ilustrativa, a tabela pode sofrer modificações a qualquer momento.


Além disso, quando o CClasstrib aplicado indicar que a operação exige tributação regular, crédito presumido, monofásico, entre outros tratamentos, será necessário cadastrar regras adicionais correspondentes a esses impostos, vinculando-as ao documento fiscal juntamente com os demais tributos calculados.

CFGTRIB - Adequação do Configurador de Tributos aos Códigos de Classificação Tributária do IBS, CBS e IS


Possíveis rejeições:

Caso a configuração não esteja correta pode gerar a rejeição 1114/1065.

Card
id5
labelQuais as principais tabelas gravadas para os novos impostos na emissão da nota fiscal?

As seguintes tabelas passam a ser utilizadas para registrar as informações referentes aos novos impostos da reforma tributária (IBS e CBS) e impostos do legado escriturados pelo configurador. Elas são responsáveis por armazenar cálculos, bases, regras e vínculos utilizados durante o processo de emissão e escrituração dos documentos fiscais.

TabelasDescrição
F2DTributos Genéricos Calculados
CJ3Escrituração por Item
F2BRegra Tributária
F2ECadastro de Tributo
F2CTributos De/Para
F27Regra de Base de Calculo
CIN (BASE, ALQ, ESCRIT)Cadastro de Fórmulas
F28Regra de Alíquota
CJ2

Regra Escrituração

Nesta documentação listamos o processo de gravação dos impostos da nota pelo configurador de tributos



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