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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Logix | Módulo | Obrigações Fiscais |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | L_MAN_FIS002 | IRM1 | PCREQ-8486 |
Requisito1 | PCREQ-9796 | Subtarefa1 | |
Chamado2 | TSLBJ4 | ||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>Alterar a GIA ST (OBF1472) para que contemple as alterações da versão 3.1 disponível no site da SEFAZ-RS.
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
A nova versão do Layout contendo as alterações referentes ao DIFAL passa a valer a partir da versão 3.1. O arquivo está disponível no site da SEFAZ-RS e pode ser obtido através do endereço abaixo.
Site da Sefaz RS: https://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/GIASTv3.aspx
https://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/Download/SAT/Giast/Layout_ArquivoGIA-ST_v3.pdf
https://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/Download/pdf/RelatorioPublicacao_GIAST310.pdf
OBF1472 - Gera Lote GIA ST
No Layout 3.1 foram modificado o tamanho de alguns campos e inclusão de campos relacionados a DIFAL no Anexo 0, I e II e a criação do Anexo 4.
Anexo 0
Campo | Tam. Antigo | Novo Tamanho |
---|---|---|
Telefone Número | 08 | 09 |
Fax Número | 08 | 09 |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo I | 04 | 06 |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo II | 04 | 06 |
Quantidade de Total de Linhas do Anexo III | 04 | 06 |
Incluir os campos abaixo:
Descrição | Tam | Tipo | Conteúdo |
---|---|---|---|
EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não) | 01 | S/N | Se tiver movimentação da DIFAL deve apresentar "S", senão "N". |
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento | 15 | N | Valor do FECP conforme a calculado na apuração. |
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento | 15 | N | Zeros |
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento | 15 | N | Zeros |
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento | 15 | N | Zeros |
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento | 15 | N | Zeros |
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento | 15 | N | Zeros |
Valor do ICMS Devido à UF de Destino | 15 | N | Valor do ICMS devido à UF Destino conforme a calculado na apuração. |
Devoluções ou Anulações | 15 | N | Valores de estornos conforme calculado na apuração. |
Pagamentos Antecipados | 15 | N | Informado em tela conforme protótipo 1 |
Total do ICMS Devido à UF de Destino | 15 | N | Valor do ICMS Devido à UF de Destino - Devoluções ou Anulações - Pagamentos Antecipados |
Total ICMS FCP | 15 | N | Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento |
Anexo I e II
Campo | Tam. Antigo | Novo Tamanho |
---|---|---|
Número da Nota Fiscal | 08 | 13 |
Anexo EC 87/15
Descrição | Tam | Tipo | Conteúdo |
---|---|---|---|
ID Registro | 02 | A | A4 |
Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino – Formato: AAAAMMDD | 08 | D | Data de vencimento da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação diferente de '006' |
Valor do ICMS | 15 | N | Valor da operação da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação diferente de '006' |
Data de Vencimento FCP – Formato: AAAAMMDD | 08 | D | Data de vencimento da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação igual '006' |
Valor do ICMS FCP | 15 | N | Valor da operação da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação igual '006' |
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
OBF1472 - Gera Lote GIA ST | [Alteração] | Obrigações Fiscais / Obrigações Fiscais / Legislação Estadual / Gera Lote GIA ST | - |
|
Tabelas Utilizadas
- obf_apuracao_icms_difal
- guias_recolh_imp
Protótipo de Tela
Protótipo 01
Fluxo do Processo
- Realizar a integração com o módulo Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) ou OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída).
- Se preciso, incluir os ajustes de apuração do imposto DIFAL/FCP no programa SUP7400 (Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST)
- Executar a apuração de impostos por meio dos programas OBF12030 (Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST) ou OBF0030 (Processamento Apuração Créditos, Débitos e Saldo Registro Apuração ICMS/IPI/ST)
- Se preciso, incluir a(s) guia(s) de recolhimento para o imposto DIFAL/FCP no programa SUP8910 (Guias de Recolhimento dos Impostos)
- Conferir os valores do ICMS DIFAL/FCP por meio do relatório OBF12044 (Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP).
- Executar o OBF1472(Gerar Lote GIA ST) para o período desejado e verificar o resultado
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>
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