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Campo:

Descrição:

Est Cheque

Inserir o código do estabelecimento relacionado ao cheque que deve ser alterado, foi emitido.

Estab

Inserir o código do estabelecimento ao qual o cheque que deve ser alterado está associado.

Portador

Inserir o código do Portador relacionado ao cheque que deve ser alterado.

Carteira

Inserir o código da carteira bancária relacionada ao cheque emitido. 

Finalidade

Inserir a finalidade Econômica utilizada na emissão do cheque. 

Favorecido

Inserir o favorecido do cheque emitido. 

Dt Emiss

Inserir a data de emissão do cheque. 

Seq

Inserir a sequência do título dentro do lote de pagamento via cheque. 

Cheque

Banco - Exibe o código do Banco relacionado ao cheque.

Agência – Exibe o código da agência bancária que está relacionada ao banco.

Cta Corren - Exibe o código da conta corrente relacionada ao cheque.

Talonário - Exibe o número do talonário relacionado ao cheque.

Número - Exibe o número do cheque que está relacionado ao título.

Favorecido - Exibe o nome do favorecido do cheque.

Emissão - Exibe o usuário emitente do cheque.

Valor - Exibe o valor do cheque.

Cheq Adm - Exibe a informação se o cheque é administrativo.

Impressão

Impresso - Exibe a informação se o cheque foi impresso.

Impr Sist - Exibe a informação se o cheque foi impresso pelo sistema.

Cópia Emit - Exibe a informação se foi emitido cópia para o cheque.

Cópia - Exibe a quantidade de cópias emitidas.

Usuário - Exibe o usuário que efetuou a impressão do cheque.

Data - Exibe a data de impressão do cheque.

Hora - Exibe o horário em que foi impresso o cheque.

Situação

Cancelado - Exibe a informação se o cheque é cancelado.

Confdo - Exibe a informação se o cheque é confirmado.

Atzdo Parc - Exibe a informação se o cheque é parcialmente atualizado.

Alteração Número de Cheque -  botão Modifica

...

Principais Campos e Parâmetros:

 

Cheque

Campo:

Descrição:

Banco – Exibe o código do Banco relacionado ao Cheque.

Agência – Exibe o código da agência bancária que está relacionada ao banco.

Cta Corrente – Exibe o código da conta corrente que está relacionada ao banco.

Talonário – Exibe o número do talonário que está relacionado ao cheque

Num Cheque – Exibe o número do cheque que está relacionado ao título.

Valor - Exibe o valor do cheque. 

Altera

Portador - Inserir um novo código de Portador destinado ao pagamento do título.

Talonário - Inserir um novo número de talonário que deve ser utilizado para o pagamento do título.

Num Cheque - Inserir um novo número de cheque que deve ser utilizado para o pagamento do título.

Favorecido - Inserir um novo favorecido para o cheque que deve ser utilizado para o pagamento do título.

...

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Cheque

Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA)

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo Cadastros deste manualsão pré-requisitos para a execução deste programa:

Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711AA)

Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA)

Registrar Antecipações (APB701AA)Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA)