Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
NOME DO REQUISITO

Declaração de Informações e Apuração do ICMS

Características do Requisito

Linha de Produto:

Informe a linha de produto.TAF - TOTVS Automação Fiscal

Segmento:

Informe o segmento.Manufatura

Módulo:

Informe o módulo.SIGATAF

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Obrigações Fiscais

Obrigações Fiscais -> Miscelanea -> Arqs. Magnéticos -> Central de Obrigações

Informe a rotina.

Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

 

 

Layout de Integração do TAF

TAFLayout

Integração TAF

TAFxInteg 
Rotinas de Integração TAFTAFRotinas
Cadastro Notas Fiscais de EntradaTAFA062E
Cadastro Notas Fiscais de SaídaTAFA062S
Apuração ICMSTAFA063
Apuração ICMS - STTAFA188
Apuração Info. EconômicasTAFA450

Cadastros Iniciais:

1- Cadastro da obrigação da DIAP no complemento de empresa;

2- Atualização das tabelas autocontidas por meio da execução da configuração do TAF

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito
.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

MV_TAFUF - Unidade Federativa de Domicilio Fiscal do Estabelecimento.

Preencher parâmetro com AP para a filial em questão

Chamados Relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).MANFIS01-1318

País(es):

Informe o(s) Pais(es).Brasil

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s)Bancos de dados homologados no Protheus.

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

 

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

  1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

(X1_PERGUNT)

Nome

 

Grupo

(X1_GRUPO)

Ordem

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamanho

(X1_TAMANHO)

 

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

 

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

 

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

 

Campo

(X3_CAMPO)

Tipo

(X3_TIPO)

Tamanho

(X3_TAMANHO)

Decimal

(X3_DECIMAL)

Formato

(X3_PICTURE)

Título

(X3_TITULO)

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

 

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

 

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

Tipo

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

 

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo

Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)

Sequência

Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)

Campo Domínio

Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)

Tipo

Informe o conteúdo do (X7_TIPO)

Regra

Informe o conteúdo do (X7_REGRA)

Posiciona?

Informe o conteúdo do (X7_SEEK)

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)

Proprietário

Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

 

 

C20 - DOCUMENTOS FISCAIS
C2F - RESUMO POR CFOP
C30 - ITENS DOS DOCUMENTOS FISCAIS
C5A - INVENTÁRIO
C5B - ITENS DO INVENTÁRIO
C5C - INF. COMPL. INVENTÁRIO
C2S - APURAÇÃO ICMS
C2T - AJUSTES DA APURAÇÃO DE ICMS

Descrição

A DIAP é a Declaração de Informações e Apuração do ICMS que integra todos os regimes de tributação, com exceção dos que apuram o ICMS pelo regime simplificado da Lei Complementar N° 123/2006 (Simples Nacional).

Todos os contribuintes inscritos no cadastro do ICMS do Estado do Amapá enquadrados no regime de apuração Normal e os detentores do Regime de Tributação por Substituição Tributária estabelecidos no Estado. 

O desenvolvimento se baseou no leiaute versão 3.0 da DIAP-ICMS. O layout da obrigação está disponível no site da Secretária do Estado do Amapá (SEFAZ AP). 

O leiaute possui os registros citados a seguir:

DIAPPR - Registro Principal
DIAPEN - Identificação para Tabela de Entradas
DIAPSA - Identificação para Tabela de Saídas
DIAPOC - Identificação para Tabela de Outros Créditos
DIAPBF - Identificação para Tabela de Benefícios Fiscais
DIAPUE - Identificação para Tabela de Entradas UF
DIAPUS - Identificação para Tabela de Saídas UF
DIAPIS - Identificação para Tabela de Isenções
DIAPDI - Identificação para Tabela de Declaração de Importação

Importante

Os ANEXO I - ENTRADAS OU SAÍDAS REALIZADAS E/OU AQUISIÇÕES OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS e ANEXO II - DEVOLUÇÕES DE ENTRADAS E SAÍDAS REALIZADAS E/OU ANULAÇÃO DE VALORES, INCLUSIVE DE SERVIÇOS não estão previstos nesse projeto por se tratar de informações do regime especial e/ou referente a segmento específico. 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado com a nova funcionalidade com a aplicação do pacote de atualizações (Patch) do release 12.1.15. 

Com o ambiente atualizado para release 12.1.15 ou superior, realize as seguintes configurações no módulo SIGATAF:

  1. Execute o configurador do TAF na opção de menu Miscelânea -> Wizard de Configuração para atualização das tabelas autocontidas;
  2. Adicione a obrigação fiscal "DIAP" no cadastro de complemento de empresa (acesse o menu Atualizações -> Complem. Empresa, aba Obrigações Fiscais).


CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_TAFUF

Tipo:

Texto

Cont. Por.:

AP

Descrição:

Unidade Federativa de Domicilio Fiscal do Estabelecimento

Procedimento para Utilização 

Para a geração da DIAP pelo TAF são consideradas as informações dos documentos fiscais, das apurações de ICMS, ICMS-ST, Inventário e dos Documentos de Arrecadação do ICMS. Dessa forma, é necessário realizar previamente a integração ou prévio cadastro manualmente das informações abaixo: 

  1. Dados da empresa (T001);
  2. Documentos Fiscais (T013 e filhos, T015 e filhos - TAFA062);
  3. Apuração de ICMS (T020 e filhos - TAFA063);
  4. Apuração de ICMS-ST (T021 e filhos - TAFA188)
  5. Apuração das Informações Econômicas (T052 - TAFA450)
  6. Inventário (T079 e filhos - TAFA094) 

Para mais detalhes referentes a integração, consultar layout na página Manuais - Totvs Automação Fiscal

 

Exemplo de Utilização:

  1. Parametrize a utilização da obrigação fiscal DIAP no cadastro de complemento de empresas, opção "Obrigações Fiscais":

    Image Added

  2.  Acesse Miscelânea/Obrigações Fiscais/Arquivos Magnéticos/Central de Obrigações:

    Image Added

  3.  Preencha a primeira página da Wizard com as informações da empresa: 

    Diretório do Arquivo Destino: Informar o diretório onde o arquivo magnético será gerado.
    Nome do arquivo Destino: Informar o nome do arquivo magnético a ser gerado.
    Motivo:
    1 - Padrão
    2 - Paralisação para Conclusão de Baixa 
    3 - Paralisação Temporária
    4 - Reativação de Atividades
    5 - Mudança de Domicílio Fiscal
    6 - Mudança de Regime
    Tipo DIAP: Informar 1 - Original / 2 - Retificadora / 3 - Transcrita
    Periodicidade: Informar 1 - Mensal / 2 - Trimestral / 3 - Anual
    Período Inicial de Referência: Informar o mês o qual será considerado pelo sistema para buscar as informações dos documentos fiscais e apuração fiscal.
    Período Final de Referência: Informar o ano o qual será considerado pelo sistema para buscar as informações dos documentos fiscais e apuração fiscal.
    Município Origem: Informar conforme tabela abaixo
    Município Destino: Informar conforme tabela abaixo
    Houve Movimentação de Entrada/Saída: Informar S - Sim / N - Não
    Houve Redução da Base de Cálculo: Informar S - Sim / N - Não
    Houve Operação Interestadual: Informar S - Sim / N - Não
    Houve Movimentação de Estoque: Informar S - Sim / N - Não

    Tabela de Municípios Origem/Destino DIAP

    Código

    Descrição

    601

    AMAPA

    603

    CALCOENE

    605

    MACAPA

    607

    MAZAGAO

    609

    OIAPOQUE

    610

    VITORIA DO JARI

    611

    FERREIRA GOMES

    613

    LARANJAL DO JARI

    615

    SANTANA

    617

    TARTARUGALZINHO

    663

    AMAPARI

    665

    SERRA DO NAVIO

    667

    CUTIAS DO ARAGUARY

    669

    ITAUBAL DO PIRIRIM

    671

    PORTO GRANDE

    673

    PRACUUBA

    699

    NENHUM

  4.  Clique em finalizar e consulte o arquivo gerado. 

    DIAPBF:
    TAFA063 - Apuração de ICMS (Tabela T020 do leiaute de integração), ajustes referentes a outros créditos, conforme especificado na portaria, código: 
    300 - Lei de Incentivo à Cultura

    DIAPUS:
    Verificado se o parâmetro "Houve Movimentação de Entrada/Saída" na Wizard de geração está definido como "S"
    TAFA062S - Documentos Fiscais de Saída (tabela T013 do leiaute de integração) agrupados por CFOP iniciados por 6.
    Para informações referentes a Contribuinte e Não contribuinte, considera-se as CFOPs indicadas na portaria.

    DIAPIS:
    TAFA062S - Documentos Fiscais de Saída (tabela T013 do leiaute de integração)  para documentos cujo imposto ICMS tenha motivo de incidência informado.
    Valores apresentados no registro, Valor de Isentas + Valor de Outras + Valor de Não Tributadas 

    DIAPDI:
    TAFA062E - Documentos Fiscais de Entrada (tabela T013 do leiaute de integração). Documentos que possuem Declaração de Importação (tabela T013AC do leiaute de integração).

    DIAPEN:
    Verificado se o parâmetro "Houve Movimentação de Entrada/Saída" na Wizard de geração está definido como "S"
    TAFA062E - Documentos Fiscais de Entrada (tabela T013 do leiaute de integração).

    DIAPSA:
    Verificado se o parâmetro "Houve Movimentação de Entrada/Saída" na Wizard de geração está definido como "S"
    TAFA062S - Documentos Fiscais de Entrada (tabela T013 do leiaute de integração).

    DIAPUE:
    Verificado se o parâmetro "Houve Movimentação de Entrada/Saída" na Wizard de geração está definido como "S"
    TAFA062E - Documentos Fiscais de Entrada (tabela T013 do leiaute de integração) agrupados por CFOP iniciados por 2. 
    Obs: Para informações referentes a Energia Elétrica e Petróleo, considerar as CFOPs especificas dessas operações.

    DIAPOC:
    TAFA063 - Apuração de ICMS (Tabela T020 do leiaute de integração), ajustes referentes a outros créditos, conforme especificado na portaria, códigos:
    200 - ICMS Efetivo Recolhido
    201 -
    Utilização Crédito do Produtor Rural
    202 -
    ICMS pago indevidamente ou por erro de escrituração
    203 - 
    Excesso de Estimativa autorizado por motivo de desenquadramento
    204 -
    Concessão de crédito de 20% do valor do ICMS devido na prestação, aos estabelecimentos prestadores de serviços de transporte, que será adotado, opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao sistema de tributação normal a que está inscrito.
    205 - 
    Concessão de crédito presumido, utilizado quando da saída, interna ou interestadual, do estab. industrial de pescado, submetido a processo de industrialização, na qual a carga trib. resulte 4%, vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos.
    206 - 
    Concessão de crédito presumido do ICMS na aquisição de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF e acessórios.
    207 - 
    Diferimento no pagamento do ICMS incidente na primeira operação interna realizada com pescado destinada a estabelecimentos que promovam o processo de industrialização.
    208 -
    Antecipação, pela administração direta e indireta, do recolhimento do ICMS decorrente do fornecimento de bens ou de prestação de serviços
    299 -
    Outros

     

 

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab