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Chave

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Embarque

Procedimentos

...

  1. Em Embarque clique em

...

  1. "Incluir

...

  1. ".

...

  1. Observe que a tela apresenta a divisão em pastas, sendo:

...

    • Cadastrais - Corresponde a dados da Capa de Pedido.

...

    • Financeiro - Informe nesta pasta o valor de desconto.

...

    • Embalagens

...

    • Transporte

...

    • SISCOMEX

...

    • Registro de documentos

...

    • Intermediação

...

  1. Configuração

...

  1. Selecione o Pedido de Exportação cadastrado.

...

  1. O Sistema preencherá os demais campos automaticamente no Processo de Embarque

...

  1. .
  2. Inclua os itens do embarque.

...

Image AddedImportante:

Pode-se efetuar o embarque sem ter realizado a nota fiscal de saída no módulo Faturamento, para isso é necessário configurar o parâmetro MV_AVG0067 (Geração de embarque para pedido(s) não faturados) com a opção “T”.

Se este parâmetro estiver habilitado, para emitir a nota é necessário ter efetuado:

...

  • O pedido de exportação,

...

  • O embarque (sem preencher a data de embarque) e
    No módulo Faturamento:

...

  • Liberar o pedido e

...

  • Gerar a nota fiscal de saída.

6.

...

Inclua as despesas internacionais correspondentes (Frete, seguro e despesas internas).

7.

...

Ao concluir a gravação do Processo de Embarque, será exibida a tela para confirmar a liberação dos pedidos de venda relacionados ao Embarque.

8.

...

Confirme para liberar o pedido de Venda.

9.

...

A preparação da NF deve ser feita pelo módulo Faturamento.

10

...

Após preparar e confirmar a emissão da NF, clique em Alterar.

11.

...

Acesse a opção

...

"Comparação dos Itens da Nota Fiscal contra os Itens do Embarque

...

" para vincular os itens do embarque às Notas Fiscais.

12.

...

Informe a data de embarque na pasta

...

"Transportes

...

" e confirme.

...