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Contas a Receber - Modelo 1 / Modelo 2 - Geração do Arquivo de Remessa
Produto: | Microsiga Protheus V12 |
Rotina: | FINA150 |
Passo-à-Passo: | Primeiro passo para geração do arquivo de remessa é necessário que tenha pelo menos 1 título a receber, em borderô com alguma carteira "DEFINIDA" ( Pode ser usado como exemplo a Carteira Simples - |
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1 ) Para gerar o Arquivo de Remessa a ser enviado ao Banco, acesse: Módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Comunicação Bancária > Arquivo de Cobrança. Na Primeira tela terão que ser definidos os Parâmetros para geração da remessa, sendo eles: Do Borderô? → Número Inicial do Borderô à ser considerado no Processo. Até o Borderô? → Número Final do Borderô à ser considerado no Processo. Arquivo de Config.? → Diretório onde está localizados o Arquivo de Layout parametrizado para Remessa. Arquivo de Saída? → Diretório onde será salvo o Arquivo de Remessa gerado. Código do Banco? → Informar o código do banco que o Borderô foi gerado. Código da Agencia? → Referente ao código do Banco informado. Código da Conta? → Referente ao código do Banco Informado. Código da Sub-Conta? → Código definido no cadastro de parâmetros de bancos (FINA130) referente ao banco informado. Configuração CNAB? → Informar qual modelo será processado. (Modelo 1 = 150,400 e 500 Posições | Modelo 2 = 240 Posições) Considera Filiais? → Definir se o arquivo gerado será apenas com registros da Filial logada. Filial de? → Informar o código inicial da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta) Filial até? → Informar o código final da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta) Quebra por linha? → Considerada no Modelo 2, define o nível de quebra da linha totalizadora, se por: Cliente - Borderô - Não quebra Seleciona Filiais? → Define se antes de iniciar a geração do arquivo o usuário deseja selecionar as Filiais a serem consideradas no processo. Após informado devidamente os parâmetros acima, Clique em "OK". Feito isso, o arquivo será gerado no diretório definido no Parâmetro: Arquivo de Saída? | |
Observações: | Para inserir o botão de "Pesquisa" nos Parâmetros: Arquivo de Config.? e Arquivo de Saída? segue o passo-à-passo abaixo: Primeiramente é necessário descobrir qual o grupo de perguntas que esses parâmetros estão vinculados, para isso Clique no campo Arquivo de Config.? e Pressione "F1": Será apresentado o HELP do campo e o Nome do Grupo ao qual pertence, no caso o nome do Grupo é "AFI150" o número "03" se refere a qual posição a pergunta está. Para incluirmos o botão de pesquisa acesse: CONFIGURADOR (SIGACFG) > BASE DE DADOS > DICIONÁRIO > BASE DE DADOS > PERGUNTAS: Clique na "LUPA" para pesquisar a pergunta "AFI150" Depois Clique em "EDITAR" Na Coluna ORDEM, localize as "3" e "4" que se referem as perguntas: Arquivo de Config.? e Arquivo de Saída? e altere na coluna OBJETO de "EDIT" para "FILE" e selecione SERVIDOR disponibilizar somente a pasta DATA do Protheus, ou SERVIDOR / LOCAL para disponibilizar a pasta DATA e o C: da Unidade de memória Local:
Feito isso, Clique em "OK" > "SALVAR" Obs: Caso já esteja com a rotina FINA150 (Arquivo de Cobrança) aberta será necessário sair e entrar novamente para que as alterações efetuadas entrem em funcionamento. *****************************************ATENÇÃO******************************************** Passo-a-passo acima serve para as rotinas - FINA150, FINA200, FINA420 e FINA430. |
Veja Mais: | CNAB - Funções e Variáveis |