, que podem ser informadas no cadastro de cliente/fornecedor e representante. Campos Cliente/Fornecedor: Tabela opcional 1(CODTB1FLX), Tabela opcional 2(CODTB2FLX), Tabela opcional 3(CODTB3FLX), Tabela opcional 4(CODTB4FLX), Tabela opcional 5(CODTB5FLX), Centro de Custo(CODCCUSTO) , Funcionário(CODVEN), Representante(CODRPR), Transportadora(CODTRA), Transportadora 2(CODTRA2) Campos Representante: Tabela opcional 1(CODTB1FLX), Tabela opcional 2(CODTB2FLX), Tabela opcional 3(CODTB3FLX), Tabela opcional 4(CODTB4FLX), Tabela opcional 5(CODTB5FLX), Percentual Comissão (COMISSAOREPRES) Informações |
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| Com este parâmetro marcado, o default informado no cadastro de cliente/fornecedor e representante terão prioridade na inclusão de movimento. Nos processos de faturamento, cópia simples e cópia por referência, a prioridade do default irá prevalecer apenas se na origem não existir as informações, caso contrário, a origem dos dados terá prioridade sobre o default mesmo com o parâmetro marcado. Dica |
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title | Exemplo de utilização |
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| Cliente/Fornecedor - default centro de custo: 01.01 Parâmetros tipo de Movimento - default centro de custo: 02.02 XML - default centro de custo: 03.03 Inclusão manual: Na inclusão de um movimento, caso o centro de custo seja preenchido pelo default do tipo de movimento (02.02) ou informado pelo usuário manualmente, ao preencher o cliente/fornecedor, com o parâmetro Buscar Defaults de Cliente/Fornecedor e de Representante marcado o default informado neste cadastro (01.01) irá sobrepor as informações. No exemplo acima, o movimento será incluído com o centro de custo 01.01. Inclusão via webservice ou API: Mesmo com o parâmetro marcado, os defaults não serão considerados na inclusão de movimentos via webservice ou api, pois as informações do xml serão sempre consideradas, estando em branco ou preenchidas. Faturamento: No movimento a ser faturado está informado o centro de custo (04.04). Quando este movimento é faturado, as informações da origem prevalecem, neste caso o movimento será incluído com o centro de custo (04.04). |
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Remetente do envio de E-mail: Informe neste campo qual e-mail o sistema deve considerar como remetente para o envio de orçamento, ordem de compra, movimento ou cotação. São três opções: - Funcionário logado
- Neste caso o remetente vai ser o e-mai será o da pessoa que estará relacionada com o funcionário.
- Usuário logado
- No caso de escolha do "usuário logado", o remetente vai ser o e-mai do usuário que estiver logado no sistema, e-mail registrado na tabela GUSUARIO.
- Parâmetros globais
- Neste caso o remetente vai ser o e-mail cadastrado para a coligada, a origem deste e-mail é a tabela GCOLIGADA.
Juros ao Mês (%): Informe neste campo qual a taxa de juros ao mês a ser calculada sobre os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira. Id da Empresa Centralizadora do Workflow do Fluig: Informe neste campo o Id da Empresa do Fluig utilizado na integração e definido nos Parâmetros Globais | Aba Integração Fluig. Utilizar usuário para cancelamento de Workflow no Fluig: Marcando este parâmetro será possível definir um usuário específico para ser utilizado no cancelamento de Workflows no Fluig. Para maiores informações, consulte aqui. |