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MDF-E AUTOMÁTICO

FATURAMENTO UTILIZANDO CÓDIGO DE BARRAS PARA SELEÇÃO DE DOCUMENTOS

Características do Requisito

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

SIGATMS - Gestão de Transportes

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

TMSAE73

Rotina de monitoramento do MDFe

TMSA310Fechamento de Viagem 
TMSA340Encerramento de Viagem
TMSA350Operações de Transporte
TMSA210Carregamento de transporte
TMSA190Manifesto de Carga
TMSA190AMonitoramento do histórico de manifesto eletrônico
TMSA144Manutenção de Viagem
TMSA140Geração de Viagens

Cadastros Iniciais:

Configuração da certificação digital (A Transportadora deve possuir a certificação digital, para possibilitar a emissão do Manifesto Eletrônico (MDF-e)).

Configuração pré existente para emissão de viagens.

Cadastros iniciais relacionados a emissão de MDFe (parâmetros, tabelas, percursos definidos nas rotas).

Parâmetro(s):

MV_MDFEAUT - Habilita a transmissão automática de MDF-e. Mais de detalhes em: SIGATMS - Parâmetro MV_MDFEAUT

MV_MDFEENC - Indica se o encerramento do MDF-e ocorrerá na Operação de Chegada (Conteúdo do parâmetro = 0) ou mediante o apontamento da Operação de saída (Conteúdo do parâmetro = 1).

TMSA850

Faturas a Receber

TMSA491Fatura Automática
TMSA854
Seleção de Documentos para Faturamento

Cadastros Iniciais:

O implemento de faturamento utilizando a leitor de código de barras utilizará de cadastros iniciais relacionados a emissão de faturas assim como ocorre nas rotinas TMSA850 (Fatura por Documento) e TMSA491 (TMSA491 - Fatura Automática).

Desta forma, ambiente de utilização devem estar configurado previamente com:

- Tipo de Faturamento
- Condição de pagamento
- Natureza
- Moeda

Deverá existir documentos de transporte (CTE's, Documento de apoio, Notas de serviço, etc) emitidos e não faturados anteriormente para utilização da rotina.

Parâmetro(s):

Não foram implementados novos parâmetros, sendo assim serão utilizados os parâmetros assim como já ocorre nas rotinas TMSA850 (Fatura por Documento) e TMSA491 (TMSA491 - Fatura Automática).

MV_FATPREF -  Indica o prefixo da fatura (título) para geração.

MV_NUMFAT - Indica o número sequencial das faturas.

MV_TMSFMSG - Permite configurar se ao confirmar a geração de uma fatura a receber, deve-se apresentar ao usuário uma janela, exibindo o número da fatura gerada.

MV_CANCHST - Permite cancelar faturas sem registrar histórico.

MV_TMSNFAT - Considera a sequência do parâmetro MV_NUMFAT para a numeração dos títulos quando utilizados documentos de apoio.

MV_NATFAT - Indica o código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado.

MV_TIPFAT - Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado.

MV_TMSMFAT - Modo de Faturamento do TMS. 1- Faturamento a partir da SE1 (Contas a receber); 2- Faturamento a partir do DT6 (Documentos de Transporte).   

*MV_CODCOMP - Código do cliente para cobrança de veículo dedicado.

*Na geração de fatura automática é possível que  o valor cobrado do cliente possa ser negociado com o mesmo, independentemente da quantidade de coletas e entregas realizadas no período, com exceção às taxas.
Para isso, o parâmetro MV_CODCOMP deve estar configurado. Ao visualizar a fatura a receber (gerada) observe que o valor fixo informado no contrato do cliente foi dividido pela quantidade de documentos emitidos no período e informado no campo “VL. Acresc. Após a confirmação da fatura, o sistema emitirá um título para cobrança total do serviço (componentes da tabela (taxa) + valor fixo do contrato

Tickets relacionados

).

Requisito/Story/Issue:

Listado abaixo as ISSUES que fazem parte do Épico DLOGTMS02-4551:

DLOGTMS02-3924

  • DLOGTMS02-4556- Menu e tela
  • DLOGTMS02-4557 - Leitura dos dados
  • DLOGTMS02-4558 - Fatura em branco
  • DLOGTMS02-4559 - Seleção Geral CT-e / Tela
  • DLOGTMS02-4560- Seleção Geral CT-e / Chamada do faturamento automático
  • DLOGTMS02-4562 - Seleção Geral CT-e / Documentação detalhada
  • DLOGTMS02-4563 - Documentação detalhada

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

DTX DT6 - Manifesto Documentos de CargaTransporte
DYN - Manifesto Cancelado
DLH - Histórico de Manifestos Eletrônicos
DT6 - Documento de Transporte
DTQ - Viagem
DTR - Complemento de Viagem
DUD - Movimento de Viagem
DTW- Operações de TransporteSA1 - Cadastro de Clientes
SE1 - Contas a Receber
SE4 – Condições de Pagamento
SE5 - Movimentação Bancária
SFQ – Amarração de Parcelas
DUZ - Tipos de Faturamento
DV0 - Itens de Tipos de Faturamento
DVV – Documentos Cancelados da Fatura

Sistema(s) Operacional(is):

Windows® / Linux®

DESCRIÇÃO

Neste requisito foram implementadas as seguintes melhorias:

  • Nova funcionalidade nos processos relacionados ao MDF-e, permitindo o uso de automação do processo de emissão, encerramento e cancelamento do mesmo. A transmissão automática da inclusão e do encerramento do MDF-e ocorrerá através do Apontamento das Operações já existente no processo de viagens.
  • Opção Histórico de CT-e x MDF-e nova opção no sub menu “Ações Relacionadas” da rotina padrão de Viagem Transferência e Entrega que permitirá a visualização de todos os CT­-es vinculados a viagem em questão bem como o(s) MDF­e(s) vinculados a esses CT-­es.
  • Disponibilizado a opção em forma de "Pergunte" - Gerar MDF-e? (F12) - na rotina de fechamento de viagem (TMSA310) para que seja determinado de que forma será utilizado a automação de manifesto (parâmetro MV_MDFEAUT  ativo), sendo:

    Gera + Transmite ao realizar o fechamento da viagem será criado o manifesto e transmitido a SEFAZ para autorização.

    Não Gera – será gerado e transmitido o MDF-e. O processo será executado ao realizar o apontamento da operação de saída.

    Gera – será apenas gerado o MDF-e, ou seja, no fechamento da viagem o MDF-e não será transmitido automaticamente.

  • Adequação  do uso do MDF-e Automático em conjunto com processos  de operações de saída e chegada em cliente.

  • Nesta implementação não será tratado a automatização de MDF-e para viagens do tipo transbordo.

    PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

    Aplique o patch do chamado e execute a atualização do pacote de dicionário de dados para a criação dos novos campos. O pacote de dicionário de dados estará disponível apenas no release 12.1.23.

    PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO

    Configuração de Parâmetros

    1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome:

    MV_MDFEAUT

    Tipo:

    Lógico

    Cont. Por.:

    .T. ou .F.

    Descrição:

    Habilita a transmissão automática de MDF-e .       

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome:

    MV_MDFEENC

    Tipo:

    Numérico

    Cont. Por.:

    0 ou 1

    Descrição:

    Indica se o encerramento do MDF-e ocorrerá na Operação de Chegada ou mediante o apontamento da Operação de saída.(0=Chegda, 1=Saída).                       

    ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

    1. Criação de Perguntes no arquivo SX1 – Perguntas:

    Pergunte

    TMSA310

    Nome

     Gera MDF-e(s) ?               

    Grupo

    TMSA310    

    Ordem

    01

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    1

    Pergunte

    TMSAE73

    Nome

     Imprime Manifesto ?               

    Grupo

    TMSAE73

    Ordem

    08

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    2.   Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

    Chave

    Nome

    Modo

    PYME

    DLH

    Histórico MDFe                CS

    3.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

    • Tabela DLH - Histórico MDF-e                

    Campo

    DLH_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Usado

    N

    Obrigatório

    N

    Browse

    S

    Grupo de Campos

    033

    Help

    Filial do Sistema

    Campo

    DLH_FILORI

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Fil.Origem

    Descrição

    Filial de Origem

    Usado

    S

    Obrigatório

    N

    Browse

    S

    Grupo de Campos

    033

    Help

    Filial de Origem da Viagem

    Campo

    DLH_VIAGEM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Viagem

    Descrição

    Código da Viagem         

    Usado

    S

    Obrigatório

    N

    Browse

    S

    Help

    Código da Viagem 

    Campo

    DLH_FILMAN

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Fil.Manifest

    Descrição

    Filial do Manifesto      

    Usado

    S

    Obrigatório

    N

    Browse

    S

    Grupo

    033

    Help

    Filial do Manifesto      

    Campo

    DLH_MANIFE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Manifesto   

    Descrição

    Número do manifesto      

    Usado

    S

    Obrigatório

    N

    Browse

    S

    Grupo de Campos

    018

    Help

    Número do manifesto      

    Campo

    DLH_SERMAN

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie

    Descrição

    Serie

    Usado

    S

    Obrigatório

    N

    Browse

    S

    Grupo

    094

    Help

    Série do Manifesto       

    Campo

    DLH_FILDOC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Fil Docto   

    Descrição

    Filial do documento      

    Usado

    S

    Obrigatório

    N

    Browse

    S

    Grupo

    033

    Help

    Filial do documento      

    Campo

    DLH_DOC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Documento   

    Descrição

    Documento   

    Usado

    S

    Obrigatório

    N

    Browse

    S

    Grupo de Campos

    018

    Help

    Número do Documento      

    Campo

    DLH_SERIE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    !!!

    Título

    Serie Docto 

    Descrição

    Serie Docto 

    Usado

    S

    Obrigatório

    N

    Browse

    S

    Grupo de Campos094

    Help

    Série do Documento       

    • Tabela DTW - Operações de Transporte

    Campo

    DTW_UFATIV

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Estado

    Descrição

    Estado Atv.

    Usado

    S

    Obrigatório

    N

    Browse

    S

    Grupo de Campos010

    Help

    Estado de Atividade do MDFE

    • Tabela DTX - Manifesto de Carga

    Campo

    DTX_UFATIV

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Estado

    Descrição

    Estado de Atividade do MDFE

    Usado

    S

    Obrigatório

    N

    Browse

    S

    Help

    Estado de Atividade do MDFE

    IMPORTANTE:  O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

    4.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

    Índice

    DLH

    Ordem

    1

    Chave

    DLH_FILIAL+DLH_FILORI+DLH_VIAGE

    Descrição

    Filial Orige + Viagem        

    Proprietário

    S

    Índice

    DLH

    Ordem

    2

    Chave

    DLH_FILIAL+DLH_FILMAN+DLH_MANIFE+DLH_SERMAN          

    Descrição

    Fil.Manifest + Manifesto + Serie                                       

    Proprietário

    S

    Índice

    DLH

    Ordem

    3

    Chave

    DLH_FILIAL+DLH_FILDOC+DLH_DOC+DLH_SERIE 

    Descrição

    Fil Docto + Documento + Serie Docto                                              

    Proprietário

    S

    VALIDAÇÕES - RUP PARA MIGRAÇÃO - DUD COM MANIFESTOS PARA TABELA DLH – HISTÓRICO DE MANIFESTOS ELETRÔNICOS

    O processo é opcional, sendo utilizado caso o cliente deseje unificar os dados constantes na tabela DUD (Movimento de Viagens) e DLH (Histórico do MDF-e). Ou seja, caso o cliente deseje manter na nova tabela de histórico do MDF-e os dados antigos constantes na DUD referente aos MDF-es emitidos anteriormente aoo processo de automação do MDF-e.

    Como trata-se de processo opcional, caso o RUP não seja executado, dados anteriores da tabela DUD não serão populados na tabela DLH e não ficarão disponíveis. Somente dados emitidos posteriormente à execução deste boletim técnico serão gravados na tabela.

    A documentação do processo para a atualização de dados históricos do MDF-e está disponível neste link.

    VALIDAÇÕES – TRANSMISSÃO:

    Validações, parâmetro MV_MDFEAUT ativo:

    Encerramento automático:

    1. Ocorre ao lançar-se a operação de chegada em filial;
    2. Caso seja encontrado alguma inconsistência, será apresentada a tela do monitor para verificação.

    Validações, parâmetro MV_MDFEENC:

    Para viagens de transferência e entrega, o parâmetro MV_MDFEENC determina se o encerramento deverá ocorrer mediante a "Operação de Chegada" ou mediante o apontamento da "Operação de Saída". 

    1. Quando for configurado para o encerramento automático ocorrer no momento de Saída, este será realizado anteriormente à todas as outras execuções;
    2. Caso não seja autorizado o encerramento, todas as outras execuções serão abortadas e o Monitor do MDF-e será apresentado, para que o usuário possa estar ciente desta não-autorização, para que seja verificado o motivo e realizada a correção necessária.

    VALIDAÇÕES - PERGUNTE TMSA310 (SX1):

    1. Não será apresentado o pergunte de “Gerar MDF-e? (F12) ”, na rotina Fechamento (TMSA310), quando o parâmetro MV_MDFEAUT estiver desabilitado.

    VALIDAÇÕES – ESTORNO:

    Estorno da operação chegada em filial para a última saída de viagem, ocorrerá:

    1. O encerramento do manifesto atual;
    2. Será gerado novo manifesto;
    3. O status da viagem deverá permanecer em trânsito.

    VALIDAÇÕES – VIAGEM:

    1. Não será permitido a emissão de MDF-e para viagem com status “Aberto”, caso MV_MDFEAUT esteja ativo.
    2. Não será permitido carregamento com manifesto na viagem, quando MV_MDFEAUT está ativo – A validação não permitirá a alteração dos parâmetros da rotina de viagem (TMA144).
    3. Não será permitido alterar ou fechar viagem com status “Aberto” quando houver pendência de transmissão de MDF-e (Encerramento e/ou Cancelamento), caso MV_MDFEAUT esteja ativo.
    4. Não será permitido alterar ou movimentar viagem fechada ou com chegada em filial quando houver pendência de transmissão de MDF-e (Encerramento e/ou Cancelamento), caso MV_MDFEAUT esteja ativo.
    5. Não será implementado processo de MDF-e automático para viagens do tipo transbordo.
    6. Não será permitido encerrar automaticamente manifesto com operação de Chegada eventual. Contudo:
      •  Ao lançar operação de chegada eventual somente com passagem (sem inclusão de novos documentos nesta filial) não ocorrerá transmissão automática do MDF-e;
      • Ao lançar operação de chegada eventual com carregamento (com inclusão de novos documentos nesta filial) executará o processo de acordo com o detalhamento dos itens 6 e 7 abaixo.

    7.No caso da existência de um MDF-E destinado a uma determinada UF e ocorra uma inclusão de novo (s) documento (s) em filial para o mesmo destino, ocorrerá o encerramento do MDF-e inicial e o agrupamento com o (s) novo (s) documento (s) incluídos na viagem. Ou seja, ocorrerá a limpeza de campos relacionados ao MDFE na tabela DUD.
    8.No caso de não existirem MDF-es conflitantes, ou seja, para mesma UF de destino, será criado novo MDF-e incluindo a nova UF pertinente a inclusão dos novos documentos na viagem.
    9. Importante: O processo de encerramento do MDF-e ocorre por UF e não por filial, por exemplo, em um cenário onde a origem da viagem de transferência ocorre na UF do Paraná , com 3 documentos destinados a 3 filiais diferentes do estado de SP,  e 3 documentos destinados a 3 filiais diferentes do estado do RJ - o encerramento dos MDF-es ocorrerão no apontamento de chegada da última filial em cada UF, ou seja, a última chegada em filial de SP (encerramento dos 3 MDF-es) e a última chegada em filial do estado do RJ  (encerramento dos 3 MDF-es).

    JANELA DE HISTÓRICO DO MDF-E

    Disponível na opção Outras Ações > Manifestos > Histórico do MDF-e.

    Demonstra viagem, MDF-e e documentos da viagem posicionada.

    Image Removed

    IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO MDF-E

    Será sugerida a impressão dos MDF-es gerados após o retorno de sucesso em sua transmissão, com as seguintes condições:

    1. MV_MDFEAUT habilitado;
    2. No apontamento de saída de viagem, caso tenha MDF-e sem autorização, o sistema sempre irá transmitir e imprimir o MDF-e automaticamente -mediante configuração do pergunte "Imprime Manifesto?", dentro dos parâmetros da rotina TMSAE73;
    3. Para impressão automática do MDF-e em processo diferente da operação de saída da viagem, se faz necessário habilitar o "Pergunte" - Gerar MDF-e? (F12) - na rotina de fechamento de viagem (TMSA310) =Opção 3  Gera e Transmite, para que no Fechamento da viagem, o sistema realize a geração, transmissão e caso MDF-e autorizado, também a impressão automática.

    Configuração:

    O processo será habilitado através de F12 na rotina TMSAE73 - opção pode ser desabilitada ou habilitada.

    Image Removed

    Foi criado no pergunte SX1 (TMSAE73) o item Imprime Manifesto?, onde foram definidas 3 opções:

    1. Sim - Imprime Gera arquivo PDF.
    2. Não - Não Imprime o Manifesto.
    3. Exibe os Parâmetros para Impressão do Manifesto - (TOTVSPrinter), o usuário definirá a melhor forma para a impressão da DAMDFE.

    Image Removed

    Após o processo de fechamento da viagem com transmissão automática do MDF-e ativa, processo de impressão do MDF-e ocorrerá automaticamente mediante a configuração anterior.

    CENÁRIOS / EXEMPLOS PARA UTILIZAÇÃO


    Descrição

    Para emitir uma fatura de forma “Manual” atualmente é realizado um filtro informando os dados do cliente, dados para geração da fatura e período (data), através da rotina TMSA850 - Faturas a Receber .

    Após o preenchimento dos dados supracitados, uma lista com todos os documentos pertinentes ao filtro informado pelo usuário são exibidos em um browse, para que ocorra a seleção de documentos.

    Ao finalizar a seleção dos documentos, é gerado uma fatura para o cliente definido nos parâmetros iniciais e que a rotina identificar conforme a seleção dos documentos.

    Para emitir uma fatura de forma “Fatura Automática” , a rotina será executada quando o conteúdo do parâmetro MV_TMSMFAT estiver preenchido com "2" (DT6 - Documentos de Transporte), permitindo gerar faturas automáticas conforme configuração do perfil do cliente e os dados informados no "Tipo de Faturamento", atualizando o cadastro de contas a receber do Módulo Financeiro.

    São definidos através de parâmetros da rotina tipo de faturamento, o(s) cliente(s) e loja, tipo de frete a serem faturados, filial(is) de débito, tipo(s) de documento(s) a ser considerados para o processamento de fatura.

    Foi implementado a possibilidade de seleção dos documentos via escaneamento de código de barras da chave do CT-e.

     Importante: Apesar do usuário ler via escaneamento os códigos de barras dos documentos que se deseja faturar, o sistema não irá incluir todos os documentos numa única fatura, pois será respeitada as configurações de quebra/separação constantes no perfil do cliente (TMSA480), aba "Financeiro".

    Procedimento para Implantação

    Para utilização desta nova funcionalidade, é necessário aplicar o patch referente a esta inovação para releases inferiores a 12.1.23 e a inclusão da rotina TMSA854 (Seleção de Documentos para Faturamento) no menu Financeiro do Módulo Gestão de Transportes (SIGATMS).

    Não é necessário compatibilização de dicionário de dados.

    Para inclusão da rotina no Menu Financeiro:

    1. Acessar o Módulo Configurador (SIGACFG);
    2. Acesse Cadastros > Menus;
    3. Selecionar o Menu TMS Gestão de Transporte e clicar em "OK";
    4. Clique em Novo Menu e posicione na pasta que deve recebê-la (Financeiro).
    5. Após selecionar a pasta onde o programa será inserido, neste caso, será na rotina TMSA854 (Seleção de Documentos para Faturamento), após, clicar em Novo Item e informar 
      os dados na tela "Configuração do Item" conforme abaixo e clicar na seta verde para salvar as informações;

      Image Added

    6. Feito isto, clicar em OK e na sequência em Gerar, na tela "Gerar Menu" informar o módulo "SIGATMS" e confirmar.
    7. Após, o sistema irá incluir a informação no Menu.

    Procedimento para Utilização

    A implementação de Faturamento utilizando a leitor de código de barras está disponível em três opções de menu uma vez que o Faturamento pode ser feito de três formas, pela rotina TMSA850  (Fatura por Documento), rotina TMSA491 (TMSA491 - Fatura Automática) ou TMSA854 (Seleção de Documentos para Faturamento) todas localizadas no Menu Atualizações> Financeiro.

    Em resumo:

    (ideia) Rotina TMSA850 (Fatura por Documento) através do botão "Outras Ações" ou através do atalho F8 detalhado abaixo; 

    (ideia) Rotina TMSA491 (Fatura Automática) através do botão "Outras Ações" ;

    (ideia) Nova rotina TMSA854 (Seleção de Documentos para Faturamento), através do Menu: Atualizações > Financeiro >Fatura Cód. Barras - botão "Outras Ações";

    Detalhamento das Opções

    (seleção)  Através da rotina TMSA850 (Fatura por Documento):

    Seleção de CT-es quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.

    1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento;
    2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento;
    3. Em outras ações selecionar 1Leitura de código de barras ou tecla F8. (Será apresentada tela com o campo de leitura do código de barras)
      1. No processo de leitura do código de barras o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
      2. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras deve-se pressionar a tecla "ESC" do teclado duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clicar no ícone x localizado no canto superior direito.
    4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
    5. Caso documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
    6. Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida;
    7. Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
    8. Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados. Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou através de duplo click sobre a linha.

    1 - Rotina TMSA850 opção "Outras Ações"  após filtro para faturamento (Imagem 1).

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    2 - Opção F8, após  filtro para faturamento (Imagem 2)

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    (seleção)  Através da rotina TMSA850 (Fatura por Documento):

    Seleção de CT-es quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa marcada.

    1. Devem ser efetuados os mesmos processos citados no item acima, porém, deverá ser observado as seguintes variantes abaixo:
    2. Caso documento seja encontrado, e, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
    3. Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente, Código/Loja, documento já faturado, etc.

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    (seleção)  Através da rotina TMSA491 (Fatura Automática):

    1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizações > Financeiro > Fatura Automática;
    2. Acessar a nova funcionalidade (Fatura Cod.barras), botão "Outras Ações"  e optar por incluir;  
    3. No campo de código de barras, efetue a leitura por meio de leitor de código de barras, ou digite a chave eletrônica do documento de transporte;
    4. O documento, quando localizado, é gatilhado para o grid localizado na parte inferior da tela;
    5. Após a confirmação da tela, apresentará a tela (TMSA491 - Fatura Automática) com as faturas que serão geradas;
    6. Salvar e as faturas serão geradas.


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    (seleção)  Através da rotina TMSA854 (Seleção de Documento para Faturamento):

    Seleção geral CT-e.

    1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizações > Financeiro > Fatura Cód. Barras;
    2. Acessar a nova funcionalidade (Fatura Cod.barras), botão "Outras Ações"  e optar por incluir;                        

    3. No campo de código de barras, efetue a leitura por meio de leitor de código de barras, ou digite a chave eletrônica do documento de transporte;

    4. O documento, quando localizado, é gatilhado para o grid localizado na parte inferior da tela;
    5. Após a confirmação da tela, apresentará a tela (TMSA491 - Fatura Automática) com as faturas que serão geradas;
    6. Salvar e as faturas serão geradas.

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    Estado
    colourYellow
    titleImportante

       a.  Assim que os documentos são lidos, são movimentados como primeiro item da lista do grid - listando os demais documentos lidos anteriormente para baixo;

                      b. Quando um documento já lido anteriormente for novamente informado, o sistema irá entender que deve retirá-lo da seleção, excluindo-o do grid (documentos excluídos serão posicionados e destacados na cor cinza);

                      c. Informando o documento novamente, fará com que ele fique selecionado/marcado no grid e apto para faturamento.

    Estado
    colourYellow
    titleHabilitar Faturamento com Threads

       ♦  Para habilitar e determinar a quantidade de Threads que serão executadas simultaneamente no TMS, os parâmetros abaixo devem ser configurados:

        MV_TPNRNFS - Controle da numeração do Documento

        MV_TMSTHRE - Determina a quantidade de Threads que serão executadas simultaneamente no TMS

    Destacaremos exemplos de cenários para utilização do MDF-e automático neste link

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