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ÍNDICE

Índice
excludeÍNDICE

01. VISÃO GERAL
Âncora
A01
A01

Permitir a inclusão e manutenções dos contratos de depósito em terceiros de commodities agrícolas e definir a previsão de entrega. Visa controlar os contratos de remessas de mercadorias para os armazéns.

02. PROCEDIMENTOS
Âncora
A02
A02

Para Cadastrar um Registro

  1. Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato Depósito em Terceiros > Contrato Depósito em Terceiros
  2. Na tela Contrato Depósito em Terceiros clique em Incluir.
  3. Na tela Contrato Depósito em Terceiros - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
  4. Clique em Confirmar.

Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Contrato Depósito em Terceiros, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
  2. Clique em Alterar.
  3. Na tela Contrato Depósito em Terceiros - Alterar, efetue a alteração necessária.
  4. Clique em Confirmar.

Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Contrato Depósito em Terceiros selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
  2. Clique em Visualizar.
  3. Na tela Contrato Depósito em Terceiros - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
  4. Para retornar à tela principal, clique em Fechar.

Para Excluir as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Contrato Depósito em Terceiros selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser excluídas.
  2. Clique em Excluir.
  3. Na tela Contrato Depósito em Terceiros - Excluir serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
  4. Clique em Confirmar.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
Âncora
A03
A03

Informações
titleNota

O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Parâmetro

Descrição

Conteúdo padrão

MV_AGRO002

Utiliza novo modelo de comercialização.

.F.

04. PRINCIPAIS CAMPOS
Âncora
A04
A04


Deck of Cards
idPrincipaisCampos
Card
id1
labelDados Básicos
EntidadeCódigo do cliente para quem destina-se a armazenagem.
SafraCódigo da Safra na qual o commodities se refere.
ProdutoCódigo do produto que será armazenado em terceiros.
TESTipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. 
OperaçãoPermite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa OGA310 - Operações.



Card
id2
labelQuantidades

Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos.

CampoDescrição
Qtd. InicialQuantidade do Contrato na unidade de medida do produto.
Card
id3
labelLogística

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.

CampoDescrição
Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são:

1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de armazenagem na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de armazenagem e não será exigida autorização para expedição do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

Card
id4
labelPrevisão de Entrega

A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.

CampoDescrição
Dt. Inicial

Data inicial de entrega.

Dt. Final

Data final de entrega.

Qtd. Intervalo

Quantidade que será entregue no período informado.

Aviso
titleImportante

Quando utiliza o conceito da nova comercialização (MV_AGRO002 = .T.), na pasta de Previsão de Entrega é disponibilizado na parte inferior uma tabela para informar as Regras Fiscais do Contrato. As regras fiscais indicam como as notas fiscais serão emitidas.

Com as regras fiscais é possível informar Entidades de Remessa, TES, Finalidade e Naturezas diferentes para uma mesma previsão de entrega.

Card
id5
labelFinanceiro

O financeiro é destinado aos valores do contrato.

CampoDescrição
Vlr. BaseValor base do contrato.
Card
id6
labelRecebimento

Principais campos:

CampoDescrição
Modalidade

Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação.

05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Âncora
A05
A05

Deck of Cards
effectDuration0.5
idMenuInterno
effectTypefade
Card
id01
labelRomaneios

Permite consultar os romaneios de remessa gerados para os contratos de armazenagem.

06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Âncora
A06
A06

Deck of Cards
effectDuration0.5
idAções
effectTypefade
Card
id001
labelConfirmar

Permite confirmar o Contrato de Depósito em Terceiros. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.

Card
id002
labelConhecimento

Permite anexar um documento ao contrato de armazenagem.

Card
id003
labelCancelar

Permite cancelar um contrato de Depósito em Terceiros. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

  • O contrato de Depósito em Terceiros somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
  • Caso já tenha havido a remessas, o contrato não pode ser cancelado. 
Card
id004
labelFinalizar

Permite finalizar um contrato de Depósito em Terceiros. Opção realizada quando o contrato de armazenagem foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.

Card
id005
labelReabrir

Permite reabrir um contrato de Depósito em Terceiros que esteja com situação cancelada ou finalizada.

Card
id006
labelExcluir

Permite excluir um contrato de Depósito em Terceiros que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.

Aviso
titleAtenção

A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de armazenagem foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

Card
id007
labelImprimir

Permite imprimir os dados do browse.

Card
id008
labelHistórico

Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de Depósito em Terceiros (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).

Card
id009
labelAutorizações

Permite manutenir as autorizações do contrato de Depósito em Terceiros quando contrato trabalha com Controle Logístico.

Card
id010
labelAdic/Supres

Permite manutenir as adições e supressões do contrato de Depósito em Terceiros.

Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de armazenagem.

Card
id011
labelStatus (Assinaturas)

Permite manutenir as assinaturas do contrato de Depósito em Terceiros.

Card
id012
labelRomaneios

Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de Depósito em Terceiros.

Card
id013
labelImprimir Word

Permite imprimir o contrato de armazenagem em terceiro em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros. 

Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).

07. TABELAS UTILIZADAS
Âncora
A07
A07

  • NJR - Contratos
  • NNY- Previsões de Entrega do Contrato
  • N9A - Regras Fiscais


08. CONTEÚDOS RELACIONADOS


HTML
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