Configuramos no ambiente os parâmetros abaixo com os valor 01 e 03.: - IN_CONTABILIZACAO_POOL = 1
- TP_CONTAUT_CTP = 03

Imagem 1- Na imagem acima antes da correção, veja que ao tentar trocar o portador da fatura 30 o sistema apresentava a mensagem acima, na tentativa de contabilizar a liquidação. 
Imagem 2 - Na imagem acima, estamos demonstrando a fatura que iremos utilizar para demonstração de alteração, veja que ela esta com o portador 3. 
Imagem 3 - Na imagem acima após correção, vemos que o processo de troca de portador foi executado com sucesso. Image Added
Imagem 4 - Na imagem acima, vemos que o portador da fatura foi alterado. Image Added
Imagem 5 - Na imagem acima, efetuamos um teste enviando um título para fundo perdido. Image Added
Imagem 6 - Na imagem acima, envio foi efetuado com sucesso. Image Added
Imagem 7 - Na imagem acima, vemos que a fatura teve os campos tipo de cobrança e portador alterados depois do envio para fundo perdido. Image Added
Imagem 8 - Na imagem acima, vemos que a liquidação foi gerada corretamente a mensagem de erro foi corrigida, permitindo a alteração do portador normalmente. |