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Cliente tem operações com mesmo produto com origem nacional (0) e importado (3), ao lançar a nota de entrada é alterado manualmente a origem no campo Sit Tribut na linha do item no documento de entrada, ao fazer a devolução o sistema não traz automaticamente a origem 3 e sim a origem 0 cadastrada no produto.
Não está respeitando o parâmetro MV_CSTORI = T (Irá considerar o CST informado no documento de origem).
03. SOLUÇÃO
Efetuada correção tratamento para que ao utilizar a opçâo opção "Retornar", disponível no à partir do botão "Outras Ações" do Pedido de Vendas, o sistema busque o Código de Situação Tributária informado no documento de entrada, caso o parâmetro MV_CSTORI esteja habilitado.
Esse tratamento inclui também as devolução de forma manual buscando o documento de Origem através do botão F4.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
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