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Esta función permite el control de los impuestos que se utilizarán para cada empresa registrada en el Datasul-EMS. Para cada
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impuesto vinculado
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Objetivo da tela:
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Possibilitar o relacionamento entre os impostos e as empresas implementadas no Datasul EMS.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Inclui
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Quando acionado, permite implementar impostos.
Mais informações em: Inclui Impostos Vinculados à Empresa.
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Movimentos
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Quando acionado, permite implementar históricos de impostos vinculados à empresa.
Mais informações em: Históricos Imposto Empresa.
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Formação Relação
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Quando acionado, permite relacionar impostos à empresa.
Mais informações em: Formação Impostos Vinculados à Empresa.
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Objetivo da tela:
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Efetuar a inclusão de impostos a serem vinculados à empresa.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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País
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Inserir o código do país onde é cobrado o imposto vinculado a ser implementado.
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Unidade Federação
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Inserir o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto vinculado a ser implementado.
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Imposto
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Inserir o código do imposto vinculado a ser implementado.
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Objetivo da tela:
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Efetuar a implementação de históricos dos impostos vinculados à empresa.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Inclui
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Quando acionado, é apresentada a tela Inclui Histórico Imposto Empresa, na qual é possível incluir históricos de impostos vinculados à empresa.
Mais informações em: Inclui Histórico Imposto Empresa.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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País
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Exibe o código do país onde é cobrado o imposto relacionado aos históricos.
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Unidade Federação
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Exibe o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto relacionado aos históricos.
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Imposto
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Exibe o código do imposto relacionado aos históricos.
a la empresa debe crearse un histórico en el cual se almacenarán datos referentes a los impuestos, como las cuentas contables, los flujos de entrada y salida y el proveedor favorecido.
Objetivo de la pantalla: | Hacer posible la relación entre los impuestos y las empresas implementadas en el Datasul EMS. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Al activarse, permite implementar impuestos. Más información en: Incluye impuestos vinculados a la empresa. |
Movimientos | Al activarse, permite implementar históricos de impuestos vinculados a la empresa. Más información en: Históricos impuesto empresa. |
Formación relación | Al activarse, permite relacionar los impuestos a la empresa. Más información en: Formación impuestos vinculados a la empresa. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar la inclusión de impuestos que se vincularán a la empresa. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
País | Incluir el código del país donde se cobra el impuesto vinculado que se implementará. |
Estado | Incluir el código del estado donde se cobra el impuesto vinculado que se implementará. |
Impuesto | Incluir el código del impuesto vinculado que se implementará. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar la implementación de históricos de los impuestos vinculados a la empresa. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Al activarse, se presenta la pantalla Incluye histórico impuesto empresa, en la cual es posible incluir históricos de impuestos vinculados a la empresa. Más información en: Incluye histórico impuesto empresa. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
País | Exhibe el código del país donde se cobra el impuesto relacionado con los históricos. |
Estado | Exhibe el código del estado donde se cobra el impuesto relacionado con los históricos. |
Impuesto | Exhibe el código del impuesto relacionado con los históricos. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar la inclusión de históricos de impuestos vinculados a la empresa. |
Otras acciones/Acciones relacionadas
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Objetivo da tela:
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Efetuar a inclusão de históricos de impostos vinculados à empresa.
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:
Ação: | Descrição: |
IVA |
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Al activarse, presenta la pantalla que permite definir |
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las cuentas que se considerarán para la contabilización del IVA. | |
Imposto DB |
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Al activarse, presenta la pantalla que permite informar |
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una segunda |
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cuenta contable para la contabilización de los valores de impuestos del tipo Impuesto al débito, y un valor porcentual para que el valor del impuesto se prorratee entre esta nueva cuenta y la cuenta contable parametrizada como Cuenta débito en el registro.
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Disponível a partir da versão 12.1.25.
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Principales campos y parámetros
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:
Campo: |
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Descripción |
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Secuencia |
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Exhibe el número de |
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secuencia del histórico de |
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impuesto vinculado, |
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generado automáticamente. |
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Início Validade
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Inserir a data inicial de validade do histórico de imposto vinculado a ser implementado.
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Fim Validade
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Inserir a data final de validade do histórico de imposto vinculado a ser implementado.
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Favorecido
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Inserir o código do fornecedor favorecido relativo ao histórico de imposto vinculado à empresa para a qual serão gerados os títulos de imposto.
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Finalidade
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Inserir o código da finalidade econômica relacionada ao histórico de imposto vinculado à empresa na qual serão gerados os títulos de imposto.
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Fluxo Saída
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Inserir o código do tipo de fluxo financeiro de saída relacionado ao histórico de imposto vinculado à empresa.
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Fluxo Entr
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Inserir o código do tipo de fluxo financeiro de entrada relacionado ao histórico de imposto vinculado à empresa.
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Plano Contas
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Inserir o código do plano de contas relacionado ao histórico de imposto vinculado à empresa.
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Conta DB
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Inserir o código da conta contábil a débito relacionada ao histórico de imposto vinculado à empresa.
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Conta CR
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Inserir o código da conta contábil a crédito relacionada ao histórico de imposto vinculado à empresa.
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Conta DB Antecip
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Inicio validez | Incluir la fecha inicial de validez del histórico de impuesto vinculado que se implementará. | |||||
Fin Validez | Incluir la fecha final de validez del histórico de impuesto vinculado que se implementará. | |||||
Favorecido | Incluir el código del proveedor favorecido referente al histórico de impuesto vinculado a la empresa para la cual se generarán los títulos de impuesto. | |||||
Finalidad | Incluir el código de la finalidad económica relacionada con el histórico de impuesto vinculado a la empresa en la cual se generarán los títulos de impuesto. | |||||
Flujo salida | Incluir el código del tipo de flujo financiero de salida relacionado con el histórico de impuesto vinculado a la empresa. | |||||
Flujo Entr | Incluir el código del tipo de flujo financiero de entrada relacionado con el histórico de impuesto vinculado a la empresa. | |||||
Plan de cuentas | Incluir el código del plan de cuentas relacionado con el histórico de impuesto vinculado a la empresa. | |||||
Cuenta DB | Incluir el código de la cuenta contable a débito relacionada con el histórico de impuesto vinculado a la empresa. | |||||
Cuenta CR | Incluir el código de la cuenta contable a crédito relacionada con el histórico de impuesto vinculado a la empresa.
| |||||
Cuenta DB Anticip | Incluir el código de la cuenta contable de débito de anticipo referente al histórico de impuesto relacionado con el histórico de impuesto vinculado a la empresa. Esta cuenta se utilizará para prorrateo de gasto de los impuestos vinculados a anticipos. |
Nota | ||
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1) |
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Las informaciones incluidas en los campos Flujo salida y Flujo entrada se utilizarán en la generación del prorrateo financiero. 2) |
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Las informaciones incluidas en los campos Cuenta DB, |
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Cuenta CR |
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y Cuenta DB Anticip se utilizarán en el prorrateo del impuesto. Si estos campos no se cumplimentan, se utilizarán las cuentas de título. 3) Los campos Favorecido y Finalidad no se habilitan cuando el impuesto informado fuera del tipo IVA, aunque el impuesto sea de la clase "Retenido". |
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Objetivo |
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de la pantalla: | Definir |
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las cuentas que se utilizarán en la generación de las apropiaciones contables referentes al IVA Normal e IVA |
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Retenido, vinculados |
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al título. |
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Principales campos y parámetros:
Campo: |
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Descripción |
IVA |
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por trasladar | Incluir el código de la cuenta contable que se considerará para el movimiento del valor referente al IVA informado en la implantación de títulos. |
IVA |
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por compensar | Incluir el código de la cuenta contable que se considerará para movimiento del valor referente al IVA por compensar, utilizado en los pagos por cheque. |
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Provisión IVA |
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retenido |
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Inserir o código da conta contábil a ser considerada para movimentação do valor referente ao IVA retido, informado na implantação de títulos.
Incluir el código de la cuenta contable que se considerará para movimiento del valor referente al IVA retenido, informado en la implantación de títulos. |
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Objetivo da tela: | Efetuar o relacionamento de impostos à empresa. Para relacionar impostos à empresa, deve-se selecioná-los na tabela existente à esquerda da tela e movê-los para a tabela que está à direita por intermédio das setas de movimentação. |
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Principales campos y parámetros:
Campo: |
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Descripción |
Empresa |
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Exibe o código da empresa à qual serão vinculados impostos.
Exhibe el código de la empresa a la cual se vincularán los impuestos. |
Prerrequisitos:
Pré-requisitos:
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