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  • Los datos que son obligatorios.
  • Gastos extranjeros (fletes, seguros, almacenajes, etc)
  • Gastos nacionales
  • Gastos por incrementables
  • El tipo de cambio y el factor de incrementables
  • Las facturas de la mercancía
  • Las tasa de los impuestos de importación (tanto por ítem como a nivel pedimento).

Descripción del proceso:
-Limpiara los datos de la pestaña de Costos por Producto.
-Ejecuta el cálculo de impuestos de cada ítem, que se define, que cada tipo de impuesto de importación (tanto por ítem como a nivel pedimento), deberá ejecutar todas las rutinas asociadas a dicho impuesto (RSA_funcion). Dejando como resultado la suma de todos los cálculos realizados por cada ítem. Al mismo tiempo actualizará las columnas de Importe a pagar de las pestañas de Impuestos a nivel pedimento e Impuestos a nivel ítem.
-Realiza el cálculo en la pestaña de costos por producto, como se menciona en la sección anterior.
-Actualiza todos los totales de impuesto del pie de página.
Al actualizar el pie de página, agrupa los resultados por código de impuesto y muestra el código de impuesto, descripción y el total de importe calculado.

Se crearon los cálculos más comunes, como DTA, PRV, IGI e IVA:

Calculo de DTA: Solo aplica sobre los ítems de tipo mercancía, que tengan impuesto IGI diferente de, este IGI se identifica en la pestaña de Impuestos por ítem (RSH_tasa) , por cada ítem se multiplica el Costo CIF (este ya está calculado en la pestaña Datos de Importación por Ítem, en la columna de Valor Aduana ) por la tasa de DTA (RSD_tasa). El resultado debe reflejarse en la pestaña de Impuestos a Nivel Pedimento, en la columna de Importe y en el pie de página.


Calculo PRV: Es un costo que se aplica por cada pedimento. Solo pasa el importe (RSA_importe) más IVA (la tasa de iva, busca el contenido del parámetro, MV_MXCTASA en la tabla de impuestos de importación, RSA y extraer la tasa RSA_import), al total del pie de página de dicho impuesto. El resultado debe refleja en la pestaña de Impuestos a Nivel Pedimento, en la columna de Importe y en el pie de página.

Calculo de IGI: Son los impuestos que se calculan en base a la fracción arancelaria (RSA_usofrac='1'') y se calcula por cada ítem que lo contenga y es, multiplicando el porcentaje (RSB_tasa) por el costo CIF (este ya está calculado en la pestaña Datos de Importación por Ítem, en la columna de Valor Aduana). El resultado debe reflejarse en el ítem calculado, en la pestaña de Impuestos por ítem, en la columna de Importe y en el pie de página.


Calculo de IVA: Si este iva se solicita por cada ítem, lo aplica sobre el valor aduana o cif, y sobre cada impuesto aplicado al ítem (por ejemplo, IGI y DTA), la suma de esos cálculos será el iva visualizado en la columna importe, por el ítem en cuestión.
La suma total del iva calculado en cada ítem, se visualiza en la pestaña de Impuestos por ítem, en la columna de Importe y en el pie de página
Estos impuestos, son los más comunes, pero es posible que se tengan más impuestos con diferentes reglas de cálculo los cuales deberá ser desarrollados en alguna funciona de usuario.


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Procedimiento

Para emitir el Calculo:

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