Histórico da Página
| Composition Setup |
|---|
import.css=/download/attachments/327912/newLayout.css |
| Portuguese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim Técnico: Critérios de Descontos e Autorização de Venda Ocorrência Nova Rotina Resumo Implementadas as rotinas “Critérios de Desconto (OFIXA017)” e “Autorização de Venda (OFIXA015)”, para permitir o monitoramento e manutenção da concessão de descontos dos profissionais de venda e eleger a ordem de prioridade que o sistema irá considerar quando o item estiver sendo comercializado. Após enquadrar a peça no desconto permitido, (caso seja utilizado pelo vendedor um desconto superior ao estabelecido), o sistema exibirá uma mensagem chamando a atenção do elemento de venda no momento do orçamento e bloqueará a venda no instante do seu fechamento, exigindo um funcionário com nível superior para a liberação. ID do Chamado SCTKON Produtos Módulos
Portais
Países
Traduções
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Critérios Desctos (OFIXA017), Equipe Tecnica (OFIOA180), Orc. Por Fases (OFIXA011) e Autorização Venda (OFIXA015) Número da FNC 000000180072010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização do(s) programa(s) OFIXA017, OFIXA015, OFIXX005, VEIFUNC, OFIXX001 e UPDOFID4. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UPDOFID4”. 1. Antes de executar o compatibilizador “UPDOFID4”, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname. 2. Em Microsiga Protheus “ “ByYou Smart Client”, campo “Programa Inicial” digite “U_UPDOFID4”. 3. Clique em Ok para continuar. 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas: 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em Ok para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
1. Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados SX3. · Tabela VS3 – Itens de Orçamento (peças):
· Tabela VS6 – Cabeçalho da Liberação Venda:
2. Alteração de parâmetro(s) no Dicionário de Dados SX6:
Procedimentos para Configuração
1. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Menus (CFGX013)” e atualize o menu do módulo “Oficina (SIGAOFI)”, conforme as características a seguir:
2. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Menus (CFGX013)” e atualize o menu do módulo “Auto-Peças(SIGAPEC)”, conforme as características a seguir:
Procedimentos para Utilização
Observação: O controle da Autorização de Venda no sistema é feita pelo menu da rotina. Portanto, inclua a rotina de Autorização somente nos menus dos usuários que devem possuir tal permissão no sistema. 1. Acesse o módulo Configurador, selecione a opção Parâmetros através do menu “Ambiente \ Cadastros \ Parâmetros”. 2. Pesquise pelo parâmetro “MV_FASEORC”. 3. Altere o seu conteúdo, acrescentando a informação 2. Exemplo: 023F. 4. Acesse o módulo “Oficina (SIGAOFI)” e selecione as opções “Atualizações \ Cad. Gestão \ Critérios Desctos (OFIXA017)”. 5. Clique no botão “Incluir” e inclua um Critério de Desconto. Na parte superior da tela deve ser informado onde se aplica esse critério de desconto; observe o preenchimento dos campos:
Na parte inferior da tela deve ser informado o valor da promoção/desconto e a forma de aplicação. Pasta 1- “Promoção”: · “Grupo da peça”: Informe o grupo da peça a qual se aplica a promoção/desconto. · “Codigo Peça”: Informe o código da peça a qual se aplica a promoção/desconto. · “Data Inicial”: Informe a data inicial da validade da promoção/desconto. · “Data Final”: Informe a data final da validade da promoção/desconto. · “% Desconto”: Informe o percentual de desconto no valor da peça. · “Vl. Promoção”: Se desejar fixar um valor para o item deverá ser informado neste campo. · “Qtd Ite Desc”: Informe a quantidade máxima que poderá ser vendida do item para o mesmo cliente. · “Quantidade”: Informe a partir de quantas unidades se aplica o desconto. · “% Margem Min.”: Caso deseje ter um percentual mínimo de lucro para o item deverá ser informado neste campo. Para isso é necessário criar uma fórmula com a regra de margem. Pasta2 - “CAI”: Se a política de desconto/promoção for pelo código analítico do item deverá ser informado na 2ª Pasta: · “Codigo CAI”: Informe o Codigo Analítico do Item que se aplica a promoção/desconto. · “Data Inicial”: Informe a data inicial da validade da promoção/desconto. · “Data Final”: Informe a data final da validade da promoção/desconto. · “% Desconto”: Informe o percentual de desconto no valor da peça. · “% Margem Min.”: Caso deseje ter um percentual mínimo de lucro para o item deverá ser informado neste campo. Pasta3 - “Grupo Peça”: Se a política de desconto/promoção for pelo Grupo da Peca deverá ser informado na 3ª Pasta: · “Grupo Peça”: – Informe o Grupo da Peca que se aplica a promoção/desconto. · “Data Inicial”: – Informe a data inicial da validade da promoção/desconto. · “Data Final”: – Informe a data final da validade da promoção/desconto. · “% Desconto”: Informe o percentual de desconto no valor da peça. · “% Margem Min.”: Caso deseje ter um percentual mínimo de lucro para o item Informe neste campo. Pasta4 - “Grupo Desconto”: Se a política de desconto/promoção for pelo Grupo de Desconto deverá ser informado na 4ª Pasta: · “Grupo desconto”: Informe o Grupo de desconto que se aplica a promoção/desconto. · “Data Inicial”: Informe a data inicial da validade da promoção/desconto. · “Data Final”: Informe a data final da validade da promoção/desconto. · “% Desconto”: Informe o percentual de desconto no valor da peça. · “% Margem Min.”: Caso deseje ter um percentual mínimo de lucro para o item Informe neste campo. Pasta5 - “Clas. Financ.”: Se a política de desconto/promoção for pela Clas. Financ. deverá ser informado na 5ª Pasta: · “Clas. Financ.”: Informe a Clas. Financ. que se aplica a promoção/desconto. · “Data Inicial”: Informe a data inicial da validade da promoção/desconto. · “Data Final”: Informe a data final da validade da promoção/desconto. · “% Desconto”: Informe o percentual de desconto no valor da peça. · “% Margem Min.”: Caso deseje ter um percentual mínimo de lucro para o item Informe neste campo. 6. Ainda no módulo “Oficina (SIGAOFI)”, selecione as opções “Atualizações \ Cad Gerais \ Equipe Tecnica (OFIOA180)”. 7. Selecione o registro referente ao usuário que efetuará o orçamento. Altere o registro. Este registro tem que possuir o mesmo centro de receita, neste caso o campo é “Centro Custo”, informado no parâmetro de descontos anteriormente. Além disso, o vendedor tem que ser o mesmo que efetuará a venda no orçamento. 8. Em seguida, selecione as opções Atualizações \ Mov Oficina \ “Orc. Por Fases (OFIXA011)”. 9. Inclua um novo orçamento. 10. Preencha os campos obrigatórios, se atentando ao vendedor escolhido (o mesmo da equipe técnica). 11. Insira um item a ser vendido que se enquadre do parâmetro de descontos criado. 12. Insira uma porcentagem de desconto acima do estabelecido no registro. Confirme. 13. Ao confirmar o faturamento do orçamento, o sistema acusará que o desconto informado está acima do permitido no parâmetro de descontos. Clique em “Pede Lib.”. 14. O sistema apresentará uma janela onde deve ser informada a justificativa para a liberação do desconto acima do permitido. Confirme. Verifique que a legenda mostra que o registro necessita ser liberado. 15. Selecione as opções “Atualizações \ Mov Gerencial \ Autorização Venda (OFIXA015). 16. Selecione o registro referente ao orçamento e clique em “Liberar”. 17. Confirme a liberação. 18. Retorne à rotina “Orc. Por Fases” através do menu “Atualizações \ Mov. Oficina \ Orc. Por Fases (OFIXA011)”. 19. Verifique que a legenda do registro mudou agora como um orçamento pronto para ser faturado. Informações Técnicas
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas