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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre Técnico
FISA802.PRWArchivos TESAKA
País:Paraguay
Ticket:15173590
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15213


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el archivo TESAKA (FISA802.prw), al realizar la transmisión de la Orden una orden de pago en , el nodo informado para el campo "Situación" se genera en letras minúsculas.

03. SOLUCIÓN

Se utiliza la función UPPER que realiza la conversión de letras minúsculas a mayúsculas en el campo situación


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • A través del configurador tener los parámetros con la siguiente configuración.
    • MV_IMPRETI = IVA| IVC
    • MV_AGENTE = SSSSS. La segunda posición indica la retención del IVA.
  • A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
  • A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
    • Confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVA.
  • A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
  • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN(Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
  • A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
    • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
    • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
    • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow).
    • Establecer parámetros para búsqueda de documentos.

    • Seleccionar documento de Orden de pago.
    • Seleccionar registro y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Transmitir.
      • Informar el directorio donde se va a generar el archivo.
      • Informar el nombre del archivo.
      • Informar OP a transmitir.
    • Al finalizar la transmisión, verificar que se haya generado el archivo en el directorio informado.
      • Visualizar que el campo Situación sea mostrado de letras mayúsculas. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A


    Templatedocumentos

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