01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FinancierasFinanciero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| F887FIN.PRW | Reglas de negocio | delocalización padrón |
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| País: | TodosPerú |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19793 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En sistémico se detecto de que la función F887CKPG aparece como función no compilada en el portal de ADVPR.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron el ajuste en la siguiente rutina:
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19793. - Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| Se ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo) - Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
- Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
- Seleccionamos la Factura de Venta.
- Agregamos una forma de pago por el valor total de la Factura de Venta seleccionada.
- Confirmar el recibo.
- Verificar que no se muestre el mensaje (Help) "Función F887CKPG called by FINUPDSE".
- Verificar que el recibo ha sido guardado correctamente.
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica solo para versión 12.1.2210. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS