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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNF
Notas Fiscales.
Documentos fiscales10/08/2023
LOCXCOLFunciones localizadas de Documentos fiscales03
XX
/08/2023
País:Colombia
Ticket:17254841
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20394


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Documento Soporte, el sistema está duplicando los consecutivos, este incidente ocurre cuando dos usuarios están trabajando al mismo tiempo y a ambos les asigna el mismo consecutivo para el Documento Soporte a generar.


03. SOLUCIÓN

En el fuente LOCXNF  LOCXCOL dentro de la función GravaNfGeral NfTudOkCol(), en caso que el país sea Colombia, antes de realizar el grabado se manda a ejecutar la función fSerDocCol() del fuente LOCXCOL, para que en caso de Documento Soporte valide si ya existe un registro con mismos datos de Serie (F1_SERIE) y Número de Documento (F1_DOC) en la tabla de Documentos de Entrada (SF1), esta y no se permita la duplicidad de serie y número de documento. Esta validación también se realiza para Nota de Ajuste de débito (NDP).

En la rutina Documentos Fiscales (LOCXNF) se actualiza la función LocxValNum(), para que en caso de Documento Soporte o Notas de Ajuste (NDP/NCP) valide si ya existe un registro con mismos datos de Serie (F1_SERIE/F2_SERIE) y Número de Documento (F1_DOC/F2_DOC) en la tabla de Documentos Fiscales de Entrada (SF1) o de Salida (SF2), y no se permita la duplicidad de serie y número de documento.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20394.
  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  4. Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear dos proveedores con los datos necesarios para el registro de Documentos Soporte.
    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento

Incluir 2 documentos de manera simultánea.

  1. Desde el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
  2. Incluir 2 Documento Soporte, de manera
simultanea
  1. simultánea, informando 1 de los 2 proveedores creados en las precondiciones para cada documento.
  2. Registrar la Serie (F1_SERIE), el Número de Documento (F1_DOC) será asignado por el sistema.
  3. Para el segundo documento al registrar la Serie, de forma automática será
el mismo para ambos documentos.Dar clic en grabar de manera simultanea o lo más simultaneo posible
  1. actualizado el consecutivo para que no sea el mismo que el primer documento.
  2. El sistema valida si se intenta duplicar el número de documento por asignación manual y enviará el mensaje correspondiente:


Incluir un documento, informando un Número de Documento que ya ha sido guardado previamente.

  1. Desde el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
  2. Incluir 1 Documento Soporte.
  3. Registrar la Serie (F1_SERIE), el Número de Documento (F1_DOC) será asignado por el sistema.
  4. Alterar el Número de Documento (F1_DOC), indicando un número que ya haya sido guardado previamente.
  5. El sistema valida que se intenta duplicar el número de documento y enviará el mensaje correspondiente:

Image Modified


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. Para el release 12.1.33 se debe contar con garantía extendida.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS