Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.



Image Removed

Índice
maxLevel2
minLevel2
stylecircle

Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveisEsta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13,70), teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.

Informações
titleNota

O processo El proceso de seleção selección de filiaissucursales, bem como o de baixa em múltiplas filiais através da rotina de baixas automáticas unificada estará disponível apenas así como el de baja en múltiples sucursales por medio de la rutina de bajas automáticas unificada estará a disposición solamente a partir de abril/2022

01. 

...

VISIÓN GENERAL

Esta rotina permite executar a baixa rutina permite ejecutar la baja automática de títulos em aberto, baixando vários títulos de uma única pendientes de una sola vez.
Os títulos são selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem Lo títulos son seleccionados por el usuario, por medio de un filtro de portador, intervalo de vencimentosvencimientos, motivo de baixa e borderô (caso os títulos estejam relacionados a um borderô), possibilitando a baixa de vários borderôs dentro de um intervalo especificado pelo usuário (de/até). O sistema permite ainda que seja efetuada a baixa de um ou mais títulos com cheque automaticamentebaja y borderó (si los títulos estuvieran vinculados a un borderó), permitiendo la baja de varios borderós dentro de un intervalo especificado por el usuario (de/a). El sistema también permite que se efectúe la baja de uno o más títulos con cheque, automáticamente.

02. MAPA MENTAL

Image Modified

03. 

...

EJECUCIÓN

  • Manual

Procedimento efetuado Procedimiento efectuado de forma manual via rotina Baixas vía rutina Bajas Pagar Automática (FINA090), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuáriocon exhibición de las pantallas involucradas en el proceso, necesitando de acciones/comandos del usuario.

  • Automática

Procedimento Procedimiento realizado de forma automática na rotina de Baixas en la rutina Bajas Pagar Automática (FINA090), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.sin exhibición de pantallas o necesidad de interacción del usuario.

Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuarioUtilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)

Informações
titleImportante - Contabilização Contabilidad Online

Caso a contabilização seja online a baixa via rotina automática só será processada se a contabilização não estiver configurada para demonstrar a tela em casos de erro no lançamento (falta de conta, débito/crédito não batem, etcSi la contabilidad fuera online, la baja vía rutina automática solamente se procesará si la contabilidad no estuviera configurada para mostrar la pantalla en casos de error en el registro (falta de cuenta, débito/crédito no coinciden, etc.). 
 
Somente será processada com a contabilização online seSolamente se procesará con la contabilidad online si
MV_PRELAN = S
MV_CT105MS = N
MV_ALTLCTO = N


Caso utilize a configuração para que seja demonstrado a tela de contabilização em caso de erro no lançamento, a rotina de baixa automática via execauto apenas será processada se a contabilização for Si utiliza la configuración para que se muestre la pantalla de contabilidad en caso de error en el registro, la rutina de baja automática vía execauto solamente se procesará si la contabilidad fuera Off-Line.

Bloco de código
languagejava
themeMidnight
titleExemplo Ejemplo de rotina rutina automática
collapsetrue
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"

/*
BaixaBaja Automáticaautomática

	BaixaBaja Automáticaautomática
	----------------------
		Estrutura da   
Estructura de aRetAuto - baixabaja automática
		---------------------------------------------------------
		aRetAuto [1] := aRecnos		(array contendoconteniendo oslos Recnos de doslos registros apor darse seremde baixadosbaja)
		aRetAuto [2] := cBanco 		(Banco de dala baixabaja)
		aRetAuto [3] := cAgencia	(Agencia dade la baixabaja)
		aRetAuto [4] := cConta		(ContaCuenta de dala baixabaja)
		aRetAuto [5] := cCheque		(Cheque dade la Baixabaja - apenassolamente ContasCuentas apor Pagarpagar)
		aRetAuto [6] := cLoteFin	(Lote financiero Financeirode dala baixabaja)
		aRetAuto [7] := cNatureza	(NaturezaModalidad dodel movimentomovimiento bancario - apenassolamente ContasCuentas apor Pagarpagar)
		aRetAuto [8] := dBaixa		(DataFecha de dala baixabaja)
		aRetAuto [9] := nTipoBx		(1 = BaixaBaja somentesolamente titulostítulos que nãono estaoestán emen borderoel ouborderó o nTipoBx -> 2 = BaixaBaja somentesolamente titulostítulos emen borderoborderó)
		aRetAuto [10]:= cBcoDe 		(De Portador de)
		aRetAuto [11]:= cBcoAte		(A Portador Até)
		aRetAuto [12]:= dVencIni	(VencimentoVencimiento Inicialinicial)
		aRetAuto [13]:= dVencFim	(VencimentoVencimiento Finalfinal)
		aRetAuto [14]:= cBord090I	(BorderôBorderó Inicialinicial)
		aRetAuto [15]:= cBord090F	(BorderôBorderó  Finalfinal)
		aRetAuto [16]:= cBenef090	(BeneficiárioBeneficiario dodel Chequecheque)
		aRetAuto [17]:= cHistor		(HistoricoHistorial dodel Chequecheque)
		aRetAuto [18]:= lMultNat	(RateioProrrateo Multiplasmúltiples naturezasmodalidades)
		aRetAuto [19]:= aVendor		(Array para ala baixabaja de vendor)		

		ExemploEjemplo: 	MSExecAuto({|x, y| FINA090(x, y)}, 3, aRetAuto)

		Para definir oel Motivo de Baixabaja (caso nãosi no se hubiera informado, oel default ées NORMAL):
			Private _cAutoMotBx := "DEBITO CC"	

	CancelamentoAnulación de baixabaja:
	----------------------

		EstruturaEstructura dade aRetAuto - CancelamentoAnulación automáticoautomática de baixasbajas
		---------------------------------------------------------
		nRadio		:= aRetAuto[1] //1 = CancelaAnula Baixabaja de titulostítulos titulostítulos 	2 = cancelaanula baixabaja solamente somentede titulostítulos emen borderoborderó
		cBord1		:= aRetAuto[2] // BorderôDe DeBorderó
		cBord2 		:= aRetAuto[3] // BorderôA AtéBorderó
		cDatB1		:= aRetAuto[4] // DtFch. BaixaBaja Inicialinicial
		cDatB2		:= aRetAuto[5] // DtFch. BaixaBaja Finalfinal
		cFor1		:= aRetAuto[6] // FornecedorDe DeProveedor
		cFor2		:= aRetAuto[7] // FornecedorA AtéProveedor
		aSelFil		:= aRetAuto[8] // Array con las comsucursales asque filiaisse aconsiderarán seremen consideradasla naselección seleçãode doslos titulostítulos

*/

/*
------------------------------------------------------------------------------------
	FAut090
	
	ExemplosEjemplos de processosprocesos dodel FINA090 Automático
------------------------------------------------------------------------------------
*/

User Function FAut090()

	Local nOpca  := 0
	Local nRadio := 1

	While .T.
		DEFINE MSDIALOG oDlg FROM  094,1 TO 230,293 TITLE "BaixaBaja Automaticaautomática" PIXEL
			@ 05,07 TO 40, 140 OF oDlg  PIXEL
			@ 10,10 RADIO oRadio VAR nRadio;
			ITEMS "BaixaBaja Automaticaautomática","BaixaBaja Automaticaautomática - Vendor","CancelamentoAnulación Automaticoautomática de Baixasbajas";
			3D SIZE 100,10 OF oDlg PIXEL

			DEFINE SBUTTON FROM 45,085 TYPE 1 ENABLE OF oDlg ACTION (nOpca := 1, oDlg:End())
			DEFINE SBUTTON FROM 45,115 TYPE 2 ENABLE OF oDlg ACTION (nOpca := 0, oDlg:End())

		ACTIVATE MSDIALOG oDlg CENTERED
		If nOpca == 1
			If nRadio == 1 		//BaixaBaja Automáticaautomática
				FBx090Aut()
				Loop
			ElseIf nRadio == 2	//BaixaBaja Automáticaautomática - Vendor
				FBx090VEN()
				Loop
			Else				//CancelamentoAnulación Automáticoautomática de Baixabaja
				FBx090Can()
				Loop
			Endif
		Else
			Exit
		Endif
	EndDo		

Return

/*
------------------------------------------------------------------------------------
	FBx090Aut
	
	FunçãoFunción para realizar baixabaja automática - Multi-FiliaisMultisucursales
	
	Ajustar perguntapregunta SelecionaSelecciona Filiaissucursales		- SIM
------------------------------------------------------------------------------------
*/
Static Function FBx090Aut()

	Local aRecnos	:= {}
	Local cPref		:= "091"
	Local cFil1		:= "D MG 01 "
	Local cTitulo1	:= "FIN000001"
	Local cFil2		:= "D MG 02 "
	Local cTitulo2	:= "FIN000002"
	Local cParcel	:= " "
	Local cTipo		:= "NF "
	Local cForne	:= "FIN102"
	Local cLoja		:= "01"
	Local cBanco    := "001"
	Local cAgencia	:= "00001"
	Local cConta	:= "0000000001"
	Local cCheque	:= ""
	Local dBaixa	:= dDataBase
	Local nTipoBx	:= 1
	Local cBcoDe 	:= "   "
	Local cBcoAte 	:= "ZZZ"
	Local dVencIni	:= dDataBase
	Local dVencFim	:= dDataBase
	Local cBordIni	:= "      "
	Local cBordFim	:= "ZZZZZZ"	
	Local cBenef090	:= ""
	Local cHistor	:= ""
	Local lMultNat	:= .F.
	Local cLoteFin	:= ""
	Local cNatureza := PadR("PEQ000",Len( SE2->E2_NATUREZ))
	Local aFilBx	:= {cFil1,cFil2}

	Private _cAutoMotBx := "DEBITO CC"	//CasoSi no nãose informeinforma esta variávelvariable, oel motivo de baixabaja será NORMAL

//-- variaveisvariables utilizadas para oel controlecontrol de erroerror de dala rotinarutina automaticaautomática
	Private lMsErroAuto		:= .F.
	Private lAutoErrNoFile	:= .T.

//-- Data base
	dDataBase := CTOD("14/07/2016")
	dBaixa	  := dDataBase
	dVencIni  := dDataBase
	dVencFim  := dDataBase

//-- Array comcon asla informaçõesinformación para selecionarseleccionar oslos títulos
	aAdd(aRecnos,PesqSE2(cFil1,cPref, cTitulo1, cParcel, cTipo, cForne, cLoja))
	aAdd(aRecnos,PesqSE2(cFil2,cPref, cTitulo2, cParcel, cTipo, cForne, cLoja))	

	aRetAuto := {}

	aAdd(aRetAuto,aRecnos	)		//(array contendoconteniendo oslos Recnos dosde los registros por adarse seremde baixadosbaja)
	aAdd(aRetAuto,cBanco	)		//(Banco dade la baixabaja)
	aAdd(aRetAuto,cAgencia	)		//(Agencia de dala baixabaja)
	aAdd(aRetAuto,cConta	)		//(ContaCuenta de dala baixabaja)
	aAdd(aRetAuto,cCheque	)		//(Cheque de dala Baixabaja - apenassolamente ContasCuentas apor Pagarpagar)
	aAdd(aRetAuto,cLoteFin	)		//(Lote Financeirofinanciero de dala baixabaja)
	aAdd(aRetAuto,cNatureza	)		//(NaturezaModalidad dodel movimentomovimiento bancario - apenassolamente ContasCuentas apor Pagarpagar)
	aAdd(aRetAuto,dBaixa	)		//(DataFecha de dala baixabaja)
	aAdd(aRetAuto,nTipoBx	)		//(1 = BaixaBaja somentesolamente titulostítulos que no nãoestán estaoen emel borderoborderó ouo nTipoBx -> 2 = Baja Baixasolamente somentetítulos titulosen emel borderoborderó)
	aAdd(aRetAuto,cBcoDe	)		//(De Portador de)
	aAdd(aRetAuto,cBcoAte	)		//(A Portador Até)
	aAdd(aRetAuto,dVencIni	)		//(VencimentoVencimiento Inicialinicial)
	aAdd(aRetAuto,dVencFim	)		//(VencimentoVencimiento Finalfinal)
	aAdd(aRetAuto,cBordIni	)		//(BorderôBorderó Inicialinicial)
	aAdd(aRetAuto,cBordFim	)		//(BorderôBorderó  Finalfinal)
	aAdd(aRetAuto,cBenef090	)		//(BeneficiárioBeneficiario dodel Chequecheque)
	aAdd(aRetAuto,cHistor	)		//(HistoricoHistorial dodel Chequecheque)
	aAdd(aRetAuto,lMultNat	)		//(RateioProrrateo MultiplasMúltiples naturezasmodalidades)
	aAdd(aRetAuto,aFilBx	)		//(FiliaisSucursales para seleçãoselección de doslos títulos paraapara la baixabaja - apenasSolamente se Selecionaselecciona Filiaissucursales = Sim)

//-- Realiza baixabaja
	//3 = inclusaoinclusión
	MSExecAuto({|x, y| FINA090(x, y)}, 3, aRetAuto)

	If lMsErroAuto
		MOSTRAERRO() 
	Endif
Return


/*
------------------------------------------------------------------------------------
	FBx090VEN
	
	FunçãoFunción para realizar la baixabaja automática pelopor el motivo Vendor
------------------------------------------------------------------------------------
*/

Static Function FBx090VEN()

	Local aRetAuto  := {}
	Local aRecnos   := {}
	Local cPref		:= "PEQ"
	Local cTitulo	:= "CT090A090"
	Local cTituloV	:= "CT090V090"
	Local cParcel	:= PadR(" ",Len( SE2->E2_PARCELA ))
	Local cTipo		:= "DP "
	Local cNatureza := "PEQ000    "
	Local cForne	:= "PEQ000"
	Local cLoja		:= "00"
	Local cCheque   := ""
	Local cLoteFin	:= ""
	Local cBanco    := "001"
	Local cAgencia	:= "00001"
	Local cConta	:= "0000000001"
	Local dBaixa	:= dDatabase
	Local cFil		:= "D MG 01 "
	Local nTipoBx	:= 1
	Local cBcoDe 	:= "   "
	Local cBcoAte 	:= "ZZZ"
	Local dVencIni	:= dDatabase
	Local dVencFim	:= dDatabase
	Local cBordIni	:= "      "
	Local cBordFim	:= "ZZZZZZ"	
	Local cBenef090	:= ""
	Local cHistor	:= "BAIXABAJA POR VENDOR"
	Local lMultNat	:= .F.
	Local cContrato := "FINA090_CT090"
	Local dDtVencV  := CTOD("20/12/2021")
	Local nTxAcresV := 5
	Local nValorV	:= 1000
	Local cNatV		:= "VENDOR    " 
	Local aFilBx	:= {}
	Local aVendor	:= {cContrato, cBanco, cAgencia, cPref, cTituloV, cParcel, cTipo, dDtVencV, nTxAcresV, cNatV, nValorV}

	Private _cAutoMotBx := "VENDOR"

//-- variaveisvariables utilizadas para oel controlecontrol de erroerror de dala rotinarutina automaticaautomática
	Private lMsErroAuto		:= .F.
	Private lAutoErrNoFile	:= .T.

	//-- Data base
	dDataBase 	:= CTOD("14/12/2021")
	dBaixa 		:= dDataBase
	dVencIni	:= dDataBase
	dVencFim	:= dDataBase

	aAdd(aRecnos,PesqSE2(cFil,cPref, cTitulo,cParcel, cTipo, cForne, cLoja))

	aAdd(aRetAuto,aRecnos	)		//(array contendoconteniendo oslos Recnos dosde los registros por adarse seremde baixadosbaja)
	aAdd(aRetAuto,cBanco	)		//(Banco dade la baixabaja)
	aAdd(aRetAuto,cAgencia	)		//(Agencia de dala baixabaja)
	aAdd(aRetAuto,cConta	)		//(ContaCuenta de dala baixabaja)
	aAdd(aRetAuto,cCheque	)		//(Cheque de dala Baixabaja - apenassolamente ContasCuentas apor Pagarpagar)
	aAdd(aRetAuto,cLoteFin	)		//(Lote Financeirofinanciero dade la baixabaja)
	aAdd(aRetAuto,cNatureza	)		//(NaturezaModalidad dodel movimentomovimiento bancario - apenassolamente ContasCuentas apor Pagarpagar)
	aAdd(aRetAuto,dBaixa	)		//(DataFecha de dala baixabaja)
	aAdd(aRetAuto,nTipoBx	)		//(1 = BaixaBaja somentesolamente titulostítulos que no nãoestán estaoen emel borderoborderó ouo nTipoBx -> 2 = BaixaBaja solamente somentetítulos titulosen emel borderoborderó)
	aAdd(aRetAuto,cBcoDe	)		//(De Portador de)
	aAdd(aRetAuto,cBcoAte	)		//(A Portador Até)
	aAdd(aRetAuto,dVencIni	)		//(VencimentoVencimiento Inicialinicial)
	aAdd(aRetAuto,dVencFim	)		//(VencimentoVencimiento Finalfinal)
	aAdd(aRetAuto,cBordIni	)		//(BorderôBorderó Inicialinicial)
	aAdd(aRetAuto,cBordFim	)		//(BorderôBorderó  Finalfinal)
	aAdd(aRetAuto,cBenef090	)		//(BeneficiárioBeneficiario dodel Chequecheque)
	aAdd(aRetAuto,cHistor	)		//(HistoricoHistorial dodel Chequecheque)
	aAdd(aRetAuto,lMultNat	)		//(RateioProrrateo MultiplasMúltiples naturezasmodalidades)
	aAdd(aRetAuto,aFilBx	)		//(FiliaisSucursales para seleçãoselección de doslos títulos paraapara la baixabaja - apenasSolamente se Selecionaselecciona Filiaissucursales = Sim)
	aAdd(aRetAuto,aVendor	)		//(Array comcon dadosdatos dodel Vendor)

//-- Realiza baixabaja
	//3 = inclusaoinclusión
	MSExecAuto({|x, y| FINA090(x, y)}, 3, aRetAuto)

	If lMsErroAuto
		MOSTRAERRO() 
	Endif
Return


/*
------------------------------------------------------------------------------------
	FBx090Can
	
	FunçãoFunción para realizar cancelamentoanulación automáticoautomática de baixasbajas
------------------------------------------------------------------------------------
*/
Static Function FBx090Can()

	Local cFil1		:= "M PR 01 "
	Local cFil2		:= "M PR 02 "
	Local cForne	:= "FICN13"
	Local cForne2	:= "FICN14"
	Local aFiliais	:= {cFil1,cFil2}

//-- variaveisvariables utilizadas para oel controlecontrol de erroerror de dala rotinarutina automaticaautomática
	Private lMsErroAuto		:= .F.
	Private lAutoErrNoFile	:= .T.

	//Data base
	dDataBase := CTOD("09/08/2019")
	dBaixa 	  := dDataBase

	aRetAuto := {}
		
	aAdd(aRetAuto,1			) //1 = BaixaBaja somentesolamente titulostítulos que nãono están estaoen emel borderoborderó ouo nTipoBx -> 2 = BaixaBaja solamente somentetítulos titulosen emel borderoborderó
	aAdd(aRetAuto,"   "		) // BorderoDe DeBorderó
	aAdd(aRetAuto,"ZZZZZ"	) // BorderoA AtéBorderó
	aAdd(aRetAuto,dDataBase	) // DtFch. BaixaBaja Inicialinicial
	aAdd(aRetAuto,dDataBase	) // DtFch. BaixaBaja Finalfinal
	aAdd(aRetAuto,cForne	) // FornecedorDe DeProveedor
	aAdd(aRetAuto,cForne2	) // FornecedorA AteProveedor
	aAdd(aRetAuto,aFiliais	) //Títulos Baixadosdados de baja	 

//-- Realiza anulación Cancelamentode dala baixabaja
	//4 = CancelamentoAnulación
	MSExecAuto({|x, y| FINA090(x, y)}, 4, aRetAuto)

	If lMsErroAuto
		MOSTRAERRO() 
	Endif

Return



/*
------------------------------------------------------------------------------------
	PesqSE2
	
	FunçãoFunción para retornardevolver oel Recno dodel título apor darse serde baixadobaja
	
	@param cFilOri	 , Character, FilialSucursal de origemorigen dodel título (E2_FILORIG)
	@param cPrefOri	 , Character, PrefixoPrefijo dodel titulotítulo (E2_PREFIXO)
	@param cNumOri 	 , Character, Número dodel titulotítulo (E2_NUM)
	@param cParcOri  , Character, ParcelaCuota dodel titulotítulo (E2_PARCELA)
	@param cTipoOri  , Character, Tipo dodel titulotítulo (E2_TIPO)
	@param cCfOri    , Character, FornecedorProveedor dodel titulotítulo (E2_FORNECE)
	@param cLojaOri  , Character, LojaTienda dodel titulotítulo (E2_LOJA)

	@retorno nRec, Numeric, Recno dodel registro por adarse serde baixadobaja

------------------------------------------------------------------------------------
*/
Static Function PesqSE2(cFilOri, cPref, cTitulo, cParcel, cTipo, cForne, cLoja )

	Local aAreaSE2  := SE2->(GetArea())
	Local nRec 		:= 0

	DEFAULT cFilOri := cFilAnt

	SE2->(DbSetOrder(1))
	If DbSeek (xFilial("SE2", cFilOri) + cPref + cTitulo + cParcel + cTipo + cForne + cLoja)
		nRec := SE2-> (RECNO())
	Endif

	RestArea(aAreaSE2)

Return nRec


  


04. 

...

OPERACIONES


Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelAutomática

Procedimento Procedimiento para baixa baja de títulos a por pagar de quaisquer naturezas do módulo Financeirocualquier modalidad del módulo Financiero.

Ao acionar Al activar esta opçãoopción, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimentola cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.

ExemploEjemplo:

  • Baixar: selecione a opção desejada seleccione la opción deseada entre Títulos ou borderôs o borderós.

                     Títulos: Exibe apenas Muestra solamente títulos que não estão em borderôno están en el borderó

                     BorderôsBorderós: Carrega apenas títulos em borderôsolamente títulos en el borderó

  • Portador: define um un intervalo de portadores para que seja realizado o filtro dos títulos que serão baixados.
  • Vencimento: define um intervalo de vencimentos dos títulos que serão baixados. Dessa forma, o sistema considera apenas os títulos referentes ao portador informado.
  • Borderô: define o intervalo de borderôs a serem considerados no processo. Este campo somente estará habilitado caso a escolha de Baixar seja Borderô.
  • Mot. Baixa : define o motivo de baixa a ser aplicado ao processo.
  • Banco: define o código do banco para a geração dos movimentos bancários referentes a baixa. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração do movimento bancário.
  • Agência: define o código da agência do banco para a geração dos movimentos bancários referentes a baixa. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração do movimento bancário.
  • Conta: define o código da conta corrente do banco para a geração dos movimentos bancários referentes a baixa. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração do movimento bancário.
  • Cheque: define o código do cheque a ser gerado no processo de baixas. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração de cheque e a pergunta Gera cheque Autom. = Sim
  • Beneficiário: define o beneficiário do cheque gerado para o processo de baixas.
  • Natureza Movto.: define a natureza financeira que irá classificar o movimento bancário. Não afeta de qualquer maneira eventuais retenções de impostos.
  • Lote: define o lote que agrupa o processo de baixas. Este campo somente estará habilitado caso se opte pelo movimento totalizador (vide parâmetro MV_BXCNAB) ou ponto de entrada F090NATLOT tenha retorno .T.
  • Histórico do Cheque: define o histórico do cheque. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração de cheque e a pergunta Gera cheque Autom. = Sim
  • Dt Baixa: define a data a ser registrar como data de baixa do processo.
  • Rateio Multi Naturezas: define se a baixa replicará o rateio múltiplas naturezas informado na emissão do título. Este campo somente estará habilitado caso o  parâmetro MV_MULNATP esteja habilitado.

Clique em OK.

Caso a pergunta Seleciona Filiais = Sim, será apresentada tela para a seleção de filiais a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem baixados.

Image Removed

Selecione as filiais desejadas.

Caso a pergunta Seleciona Filiais = Não, a filial logada será considerada como única filial para a seleção dos títulos a serem baixados.

Em seguida será apresentada a tela da seleção dos títulos a serem baixados no processo.

Image Removed

  • se realice el filtro de los títulos que se darán de baja.
  • Vencimiento: define un intervalo de vencimientos de los títulos que se descargarán. De esta forma, el sistema considera solamente los títulos referentes al portador informado.
  • Borderó: define el intervalo de borderós que se considerarán en el proceso. Este campo solamente estará habilitado si la selección de Bajar fuera Borderó.
  • Mot. Baja : define el motivo de baja que se aplicará al proceso.
  • Banco: define el código del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permita la generación del movimiento bancario.
  • Agencia: define el código de la agencia del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación del movimiento bancario.
  • Cuenta: define el código de la cuenta corriente del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación del movimiento bancario.
  • Cheque: define el código del cheque que se generará en el proceso de bajas. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación de cheque y la pregunta Genera cheque Autom. = Sí
  • Beneficiario: define el beneficiario del cheque generado para el proceso de bajas.
  • Modalidad Movto.: define la modalidad financiera que clasificará el movimiento bancario. No afecta de ninguna manera eventuales retenciones de impuestos.
  • Lote: define el lote que agrupa el proceso de bajas. Este campo solamente estará habilitado si se opta por que el movimiento totalizador (ver parámetro MV_BXCNAB) o punto de entrada F090NATLOT tenga devolución .T.
  • Historial del cheque: define el historial del cheque. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación de cheque y la pregunta Genera cheque Autom. = Sí
  • Fch. Baja: define la fecha que se registrará como fecha de baja del proceso.
  • Prorrateo Multimodalidades: define si la baja copiará el prorrateo múltiples modalidades informado en la emisión del título. Este campo solamente estará habilitado si el  parámetro MV_MULNATP estuviera habilitado.

Haga clic en OK.

Si la pregunta Selecciona sucursales = Sí, se mostrará la pantalla para la selección de sucursales que se considerarán para la selección de los títulos que se darán de baja.

Image Added

Seleccione las sucursales deseadas

Si la pregunta Selecciona sucursales = No, la sucursal conectada se considerará como única sucursal para la selección de los títulos por darse de baja.

A continuación se mostrará la pantalla de la selección de los títulos que se darán de baja en el proceso.

Image Added

Seleccione los títulos deseados y haga clic en Grabar.

El proceso se realizará y los títulos se darán de baja de acuerdo con la parametrización efectuadaSelecione os títulos desejados e clique em Salvar.
O processo será realizado e os títulos baixados de acordo com a parametrização efetuada.


Nota
titleImportante

Sobre a baixa la baja de títulos do del tipo PA - (Pagamento AntecipadoPago anticipado). 
Quando Cuando realizamos uma baixa una baja de um un PA que já sofreu movimentação bancária esta baixa é considerada a devolução daquele valor, ou seja, é gerado um movimento bancário a receber.

Atualmente a rotina Baixa Automática a Pagar (FINA090) não possui tratamentos para cheques recebidos,

ja tuvo movimiento bancario, esta baja es considerada la devolución de aquel valor, es decir, se genera un movimiento bancario por cobrar.

Actualmente la rutina Baja automática por pagar (FINA090) no tiene tratamientos para cheques cobrados,

En el proceso estándar se generarán cheques, referentes a los pagos de títulos, solamente a aquellos que generarán movimientos bancarios por No processo padrão serão gerados cheques, referentes aos pagamentos de títulos, apenas aqueles que irão gerar movimentos bancários a pagar.

Informações
titleTítulos em moeda estrangeiraen moneda extranjera

Baja Baixa de títulos de múltiplas moedas múltiples monedas utilizando banco em moeda corrente en moneda actual (01), todos os títulos serão baixados no processolos títulos se darán de baja en el proceso. Para bancos em moeda estrangeira, permite a baixa apenas dos títulos que estão na mesma moeda do en moneda extranjera, solamente permite la baja de los títulos que están en la misma moneda del banco.

Card
id2
labelPesquisarBuscar

Permite a pesquisa la búsqueda de informações información para o título selecionado com a utilização el título seleccionado con la utilización de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

O índice escolhido na pesquisa será usado para ordenar a tela de seleção de títulos, permitindo que o usuário escolha qual a ordenação da tela de seleção. 

Exemplo:

las ordenan de acuerdo con la característica deseada.

El índice seleccionado en la búsqueda se utilizará para ordenar la pantalla de selección de títulos, permitiendo que el usuario seleccione cuál es el orden de la pantalla de selección

Ejemplo:

  • sucursal+orden pagofilial+ordem pagto.



Card
id4
labelCancelamento Automático Anulación automática de Baixasbajas

Procedimento Procedimiento para permitir que um processo de baixa seja cancelado un proceso de baja se anule de forma automática, dentro de determinadas condiçõescondiciones.

Acesse Outras Ações → Cancelamento Automático de Baixas

Image Removed

Exemplo:


Image AddedImportante: Bloqueo de proceso del calendario contable (CTBA010) vs. Anulación de baja

Si el período contable (CTBA010) estuviera bloqueado en la fecha en que se da de baja un título, pero la anulación de la baja se realiza en una fecha con el período contable abierto, la anulación se hará efectiva normalmente,porque se considerará la fecha conectada y no la fecha de la baja del título en la contabilidad.

Acceda a Otras acciones → Anulación automática de bajas.

Image Added

Ejemplo:

  • Anular bajas: seleccione la opción deseada entre Títulos o borderósCancelar Baixas: selecione a opção desejada entre Títulos ou borderôs.

                     Títulos: Exibe apenas Muestra solamente títulos que não estão em borderôno están en el borderó.

                     BorderôsBorderós: Carrega apenas títulos em borderô

  • Borderô De/ Borderô Até: define um intervalo de borderôs a serem considerados no processo. Este campo somente estará habilitado caso a escolha de Baixar seja Borderô.
  • Dt. Baixa De/ Dt. Baixa Até: define um intervalo datas a serem considerados no processo.
  • Fornecedor De/ Fornecedor Até: define o intervalo de códigos de fornecedores a serem considerados no processo.
  • Seleciona Filiais : define se será permitido o cancelamento de baixas de múltiplas filiais.
    Quando marcado, permite a apresentação de tela para escolha das filiais a serem consideradas no processo.
    Caso contrário, apenas títulos da filial corrente serão considerados para o processo.

Clique em OK para prosseguir.

Será apresentada a tela para a seleção dos títulos a terem suas baixas canceladas.

Image Removed

Carga solamente títulos en el borderó.

  • De Borderó/ A Borderó: define un intervalo de borderós que se considerarán en el proceso. Este campo solamente estará habilitado si la selección de Bajar fuera Borderó.
  • De Fch. Baja/ A Fch. Baja: define un intervalo de fechas que se considerarán en el proceso.
  • De Proveedor/ A Proveedor: define el intervalo de códigos de proveedores que se considerarán en el proceso.
  • Selecciona sucursales: define si se permitirá la anulación de bajas de múltiples sucursales.
    Al marcarse, permite la presentación de la pantalla para selección de las sucursales que se considerarán en el proceso.
    En caso contrario, solamente títulos de la sucursal actual se considerarán en el proceso.

Haga clic en OK para proseguir.

Se mostrará la pantalla para la selección de los títulos que tendrán sus bajas anuladas.

Image Added

Seleccione los títulos y haga clic en la opción Confirmar, para que se realice el proceso de anulaciónSelecione os título e clique no botão Confirmar, para que o processo de cancelamento seja realizado.

Card
id5
labelTracker contábilcontable

En esta opción es posible encontrar y mostrar los asientos contables a partir del documento que los originóNesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Card
id6
labelConsulta Rateio Multi Naturezasprorrateo multimodalidades

Muestra la consulta con el prorrateo de múltiples modalidades del título marcado en el Apresenta consulta com o rateio de múltiplas naturezas do título posicionado no browse.
Esta apresentação depende da ativação do processo de rateios de múltiplas naturezas para contas a pagar (parâmetro presentación depende de la activación del proceso de prorrateos de múltiples modalidades para cuentas por pagar (parámetro MV_MULNATP)

Card
id7
labelConsulta de Retençõesretenciones

Apresenta consulta das retenções de impostos ocorridas com configurações do Configurador de Tributos - Regras FinanceirasMuestra la consulta de las retenciones de impuestos ocurridas con configuraciones del Configurador de tributos - Reglas financieras.

Card
id6
labelLegendaLeyenda

Muestra el cuadro de las leyendas y sus significados referidos de la situación del título del cuentas por pagar.

La leyenda puede visualizarse en la primera columna del

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.

A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.


05. 

...

PARÁMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA090 e seu processamentoparámetros aplicados al FINA090 y su procesamiento

Deck of Cards
id1
Card
id1
labelPerguntas Preguntas (F12)
effectTypefade
PerguntaPreguntaDescriçãoDescripción
Mostra Lanc

¿Muestra Asien.

Contábil

Contable?

Informe

a opção

la opción "

SIM

" para que

os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario 
Aglutina Lançamentos ?Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento.

los asientos contables generados por medio de la compensación se muestren en pantalla, o "NO", en caso contrario. 

¿Agrupa asientos?

Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se agrupen en un único asiento.

¿Contabiliza

Contabiliza

On Line?

Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos la contabilidad de los asientos referentes a baixa de contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", la baja de cuentas por pagar se realice online, o "NO", en caso contrario. 

Gera ¿Genera cheque Autom.?

Informe a opção “Sim” la opción “Sí” para que as baixas a las bajas por pagar automáticas gerem os generen los cheques para o pagamento dos el pago de los respectivos títulos, o “Não”“No”, en caso contráriocontrario.

Informações
titleNota
Por meio da rotina de Liberação de Cheques o medio de la rutina de Liberación de cheques el sistema permite que os cheques gerados possam ser liberados los cheques generados puedan liberarse on-line, de acordo com o preenchimento do parâmetro acuerdo con la cumplimentación del parámetro MV_LIBCHEQ. Quando o conteúdo é Si el contenido fuera S, os los cheques são liberados automaticamente e quando é N devem, obrigatoriamente, passar por esta opção.

A movimentação bancária referente aos cheques ocorre quando houver liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques.

Contabiliza Borderô ?

Indica se a contabilização do LP 532, baseada na variável VALOR, será feita desmembrada Borderô a Borderô ou a contabilização de todos os borderôs em somente um total.

son liberados automáticamente y si fuera N, obligatoriamente deben pasar por esta opción.

El movimiento bancario referente a los cheques ocurre si hubiera aprobación on-line o después del procedimiento de aprobación de cheques.

¿Contabiliza borderó?

Indica si la contabilidad del AE 532, basada en la variable VALOR, se realizará desmembrando borderó por borderó o la contabilidad de todos los borderós solamente en un total.

¿Tipo de descuento?

Informe el tipo de descuento concedido a lo

Tipo de Desconto ?

Informe o tipo de desconto concebido ao(s) título(s), caso houversi hubiera. Esta informação será utilizada no información se utilizará en el Fiscal, bloco bloque F100 do del SPED.

ATENÇÃO ATENCIÓN - Esta pergunta pregunta solamente se aplica somente a localização la localización BRA (Brasil)

Seleciona Filiais ¿Selecciona sucursales?

Selecione SIM para que seja possível selecionar as filiais a serem consideradas para o processo.
Caso selecione NÃO, apenas a filial atual será considerada para o processo.

Informações
titleNota

O processo El proceso de seleção selección de filiaissucursales, bem así como o de baixa em múltiplas filiais estará disponível apenas em el de baja en múltiples sucursales solamente estará a disposición en abril/2022

Contabiliza na Filial Logada ¿Contabiliza en la sucursal conectada?

Selecione Seleccione 1-SIM para contabilizar na filial logada ou en la sucursal conectada o 2-NÃO NO para contabilizar na filial de origem do en la sucursal de origen del título.

Informações
titleNota

Este parâmetro só é válido para situações que a contabilização é feita título a título.parámetro solamente es válido para situaciones en la cuales la contabilidad se realiza título por título.

Disponible después de la aplicación de la expedición continua de diccionario de OctubreDisponível após aplicação da expedição contínua de dicionário de Outubro/2022.

Considera ¿Considera BCO/AG/CTA Borderô Borderó?

SIM - As movimentações de baixa deve considerar o banco que foi utilizado quando o borderô foi criadoLos movimientos de baja debe considerar el banco que se utilizó cuando se creó el borderó

NÃO - Informar na tela de baixa qual banco deve ser feito as movimentações de baixa NO - Informe en la pantalla de baja en qué banco deben realizarse los movimientos de baja (DEFAULT).

Nota
titleIMPORTANTE
  • Independente da escolha da pergunta SIM ou NÃO, se o parâmetro Independientemente de la selección de la pregunta o NO, si el parámetro MV_BXCNAB = S e ao realizar a baixa com mais y al realizar la baja con más de 1 borderô, será gerado apenas borderó, solamente se generará 1 único totalizador com o banco escolhido em tela.con el banco seleccionado en pantalla.
  • Si la selección de la pregunta fuera SÍ y Caso a escolha da pergunta seja SIM e MV_BXCNAB= S, deve-se realizar a baixa debe realizarse la baja individual de cada borderô borderó para que a movimentação da baixa receba o el movimiento de la baja reciba el banco, agência e conta gravado no borderôagencia e cuenta grabado en el borderó
Informações
titleNota

Disponível após aplicação da expedição contínua de dicionário de DezembroDisponible después de la aplicación de la expedición continua de diccionario de Diciembre/2022.

Card
id2
labelParâmetros Parámetros (SX6)
effectTypefade
ParâmetroDescrição Default

Parámetro

Descripción 

Estándar

MV_AG10925

Indica

se os impostos do PCC serão aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo titulo

si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título.  

2

MV_ALTLCTO

Permite alterar lançamento contábil de integração

¿Permite modificar asiento contable de integración?(S)

Sim ou

Sí o (N)

Nao

No

S

MV_ATUFORN

Indica

se atualização de saldos do fornecedor deverá  ser executada

si la actualización de saldos del proveedor deba ejecutarse on-line,

nas baixas automáticas a

en las bajas automáticas por pagar.

.T.

MV_ATUSLBC

Indica

se atualização

si la actualización de saldos

bancários devera  ser executada

bancarios deba ejecutarse on-line,

nas baixas automáticas a

en las bajas automáticas por pagar.                                              

.T.

MV_BX10925

Define

momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll  1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão

el momento del tratamiento de la retención de los impuestos Pis Cofins y Csll, 1 = En la baja o 2 = En la emisión.  

1

MV_BXAUTVE

Ativa a Baixa Automática

Activa la Baja automática de títulos

com

con motivo VENDOR                                                                                                 

.F.

MV_BXCNAB

Define

se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas

si deben agruparse las bajas de los títulos en la devolución del CNAB. (S)

im ou

í o (N)

ão

o.                                                              

N

MV_BXDTFIN

Não

No permite

data

fecha de

baixa

baja menor que

o a data contida no parâmetro

la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=

Não Permite

No permite

2

MV_BXTXA

Tratamento para controle da baixa

Tratamiento para control de la baja de títulos TXA

na baixa

en la baja automática. 1 = Permite

Baixar

bajar 2 =

Não zera o saldo

No pone el saldo en cero.                                        

1

MV_CALCCM

Indica si se efectuará o

calculo de correção monetária será ou não efetuado. Validos

no se efectuará el cálculo de corrección monetaria. Válidos: "S" - calcula

ou

o "N" -

não calcula

no calcula.  

S

MV_CARTEIR

Codigos dos

Códigos de los bancos que

operam em carteira

operan en cartera.                                                                                                            


MV_CHQBOR

Indica si se

sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em borderô

permitirá informar el número del cheque si el título estuviera en borderó.                                                                   

S

MV_COFINS

Natureza

Modalidad para títulos referentes

ao

al COFINS.

COFINS

MV_CSLL

Natureza

Modalidad para títulos referentes

ao

al CSLL

CSLL

MV_CTBAIXA

Define

se a taxa informada na compensação será utilizada em todo o processo. T = Tx no Processo, F = Tx

si la tasa informada en la compensación se utilizará en todo el proceso. T = Ts en el Proceso, F = Ts Individual

.F.

MV_CTBFLAG

Indica

se a marcação dos flags de contabilização das rotinas off-line será feita na transação do  lançamento contábil - SIGACTB.  

si la marcación de los flags de contabilidad de las rutinas Off Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB.  

.

.

F.

MV_CTLIPAG

Controla

as baixas a pagar através da data de liberação preenchida, caso

las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada, si fuera .T.

o

el sistema verifica si se

o

completó el campo E2_DATALIB

preenchido

, en caso contrario

não

no controla

.F.

MV_CTMOVPA

Indica

se a Contabilização Off do LP513 ocorrerá  pelo

si la Contabilidad Off del AE513 ocurrirá  por el Título(SE2)

ou

o Mov.

Bancário

Bancario(SE5)

do Pagamento Antecipado

del Pago anticipado. 1="SE2" / 2="SE5"                     

1

MV_CXFIN

Caixa Geral Financeiro                                                                                                                                

Caja general Financiero                                                                                                                                

CX1/00001/0000000001

MV_DTCNBXP

Data

Fecha para

contabilização

contabilidad Online

baixas

bajas pagar: 1-

Data Digitação

Fecha digitación; 2-

Data Disponibilidade

Fecha disponibilidad; 3-

Data Pagamento                                 

Fecha pago                                 

3

MV_EASYFIN

Define

se a

si el Easy Import Control

e integrado com o Financeiro                                                                                          

está integrado con el Financiero                                                                                          

N

MV_ESTADO

Sigla

do estado da empresa usuária do

del estado/prov/reg de la empresa usuaria del Sistema.

SP

MV_FATOUT

Time out para

seleção do registro pelo usuário (em segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tela é fechada

selección del registro por el usuario (en segundos). Si el usuario demora más tiempo, la pantalla se cierra.                                      

900

MV_FINVDOC

Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a

¿Activa el control de documentos obligatorios en las rutinas de liberación para baja / movimiento de los títulos por pagar? ("1" =

Sim

/ "2" =

Não

No

2

MV_IRF

Natureza

Modalidad para títulos referentes

ao

al IRF

IRF

MV_ISS

Natureza

Modalidad para títulos referentes

ao

al ISS

ISS

MV_JFILBCO

Indica

se deve filtrar as contas correntes vinculadas ao escritório logado

si debe filtrar las cuentas corrientes vinculadas a la oficina conectada. (.T.=

Sim ou

Sí o .F.=

Não

No)                                                      

.F.

MV_JURXFIN

Habilita

a integração

la integración entre

os

los módulos SIGAFIN -

Financeiro e

Financiero y SIGAPFS - Jurídico

 Padrão desabilitado

estándar deshabilitado.  


MV_LIBCHEQ

Opção para liberação de saldo bancário quando da geração

Esta opción se utiliza para liberar el saldo bancario en la generación de cheques antes

da baixa

de la baja.  

S

MV_MCUSTO

Moeda

Moneda utilizada para

verificação do limite de credito que foi informado no cadastro

verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes.  

2

MV_MRETISS

Modo de

retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do

retención del ISS en las adquisiciones de servicios 1 = en la emisión del título principal; 2 =

na baixa do

en la baja del título principal  

1

MV_MSGTIME

Informe (

em segundos) o tempo em que o sistema    exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está acabando o tempo de utilização da tela

en segundos) el tiempo en el cual el sistema mostrará el mensaje al usuario, avisando que se está acabando el tiempo de utilización de la pantalla.           

120

MV_MULNATP

Utilizado

Se utiliza para identificar

se o título utiliza múltiplas naturezas no contas a

si el título utiliza múltiples modalidades en el cuentas por pagar                                                                    


MV_MUNIC

Utilizado

Se utiliza para identificar

o

el código dado

a secretaria das finanças do município para recolher o  ISS

al Departamento de finanzas del municipio para pagar el ISS.  

MUNIC

MV_NGMNTFI

Integração Manutenção

Integración Mantenimiento (MNT)

com Financeiro

con Financiero (FIN)

  Informar

, Informe S =

Sim

, P = Pedido

ou

o N =

Não                                                                   

No.                                                                   

N

MV_PCOINTE

Indica

se a integração dos processos do Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de  Lançamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Não

si la integración de los procesos de Planificación y Control presupuestario con los procesos de Registros / Bloqueos está activa (1=Sí/ 2=No).

2

MV_PISNAT

Natureza

Modalidad para títulos referentes

ao

al PIS.

PIS

MV_PRELAN

Indica si el Asiento contable se

o Lançamento Contábil será automaticamente lançado ou passara por Pré-lançamento. S=Sempre

registrará automáticamente o pasará por Asiento previo: S=Siempre, N=Nunca, D=Doc. Inconsistente                      

N

MV_RT10925

Modo

padrão

estándar de

operação do sistema quanto a retenção

operación del sistema con respecto a la retención de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=

Efetua retenção sempre

Efectúa retención siempre, 3=

Não efetua retenção

No efectúa retención)  

1

MV_SOLNCP

Define

se deve ser usada a rotina de solicitação

si debe utilizarse la rutina de solicitud de Nota de

credito

crédito  

.F.

MV_UNIAO

Utilizado

Se utiliza para identificar

o

el código dado

a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda

al Fisco para pago del Impuesto a la renta.  

UNIAO

FEDERACIÓN

MV_VL10925

Valor máximo de

pagamentos no

pagos en el período para dispensa

da retenção

de la retención de PIS/COFINS/CSLL (

aplicável apenas

solamente aplicable a empresa pública

ou

o cálculos anteriores

a 22

al 22/06/2015.)

5000

MV_VLMINPG

Valor mínimo para

executar a baixa do

ejecutar la baja del título,

mesmo que o

aunque el campo E2_DATALIB

não esteja preenchido e o parâmetro

no se hubiera completado y el parámetro MV_CTLIPAG

seja

fuera .T.  

0

MV_VLMPUB

Valor mínimo

a ser considerado na soma do

que se considerará en la suma del PCC e IRRF para dispensa de

retenção

retención para

Empresas Públicas

empresas públicas.               

10

MV_VLTITAD

Verificar

no

en el momento de

baixas a

la baja por pagar,

se o fornecedor possui

si el proveedor tiene títulos de

adiantamento

anticipo para

compensação

compensación. T =

Ativa verificação ou

Activa verificación o F =

Não ativa

No activa.      

F

06.

...

CONTABILIDAD

La contabilidad de los procesos aplicados a la compensación cuentas por pagar vía módulo Financiero se realiza por los asientos estándar siguientes:

AE

Hecho generador

...

A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:

LP

Fato Gerador

ON

OFF

530

Na baixa

En la baja de títulos

a

por pagar

X

X

532

Na baixa

En la baja de títulos

a

por pagar

em Borderô

en Borderó

X

X

513

Na inclusão de movimento bancário de adiantamento
Vide parâmetro

En la inclusión de movimiento bancario de anticipo
Ver parámetro MV_CTMOVPA

X

X

Informações
titleBorderôBorderó

BorderôsBorderós: Para títulos normais o lançamento padrão será o normales el asiento estándar será el 532, para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513

Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.
Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.

Histórico.

anticipo, el asiento estándar es el 513

Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó, deben ser contabilizados por el AE 530.
Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó" el asiento estándar 513 no se contabilizará.


Historial.

Si fuera necesario rescatar el número del borderó e informar en el historial en el momento de la contabilidad, debe utilizarse el campo SEA→EA_NUMBOR.
Observación: Esta opción devolverá el valor del Borderó correcto solamente si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderóCaso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR.
Observação: Essa opção irá retornar o valor do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".


Informações
titleNota

Contabilização Contabilidad por tipo de baixabaja:

Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o normales el asiento estándar será el 530, para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o anticipo el asiento estándar es el 513.


07.

...

TABLAS

  • SE2 - Cadastro do contas a pagar Archivo del cuentas por pagar. 
  • SEF - Archivo de cheques. SE5 - Cadastro de cheques 
  • SED - Cadastro Archivo de Naturezasmodalidades.SA2 
  • SA2 - Cadastro Archivo de Fornecedoresproveedores.
  • FK2 -  Baixas a PagarBajas por pagar.
  • FK3 - Impostos CalculadosImpuestos calculados.
  • FK4 - Impostos RetidosImpuestos retenidos.
  • FK5 - Movimentos BancáriosMovimientos bancarios.
  • FK6 - Valores acessórios.adicionales
  • FK7 -  Tabela Auxiliar Tabla auxiliar.  
  • FKA - Rastreio Rastreo de movimentomovimiento.


08.

...

PUNTOS DE ENTRADA

Expandir
titlePontos Puntos de Entrada entrada - FINA090
Ponto

Punto de entrada

Observação

Observación

Link

Enlace

F090ADBTNPermite incluir
botões na tela
opciones en la pantalla (enchoicebar),
em que são selecionados os títulos a serem baixados
donde se seleccionan los títulos que se darán de baja de forma automática
.
F090AdBtn -
Inclui botões na tela
Incluye opciones en la pantalla
F090ADDB
Ponto
Punto de entrada para
adicionar rotinas e botões na
agregar rutinas y opciones en aRotina.F090ADDB - Permite
a inclusão de rotinas e botões no menu da rotina
la inclusión de rutinas y opciones en el menú de la rutina FINA090
F090ADFR
Ponto
Punto de entrada para
manipulação do
manejo del filtro que
seleciona os
selecciona los registros
pendentes
pendientes de
adiantamentos
anticipos (PA)
e
y/
ou
o notas de débito (NDF/DIC)
do fornecedor do título a ser baixado
del proveedor del título que se bajará.F090ADFR -
Manipulação do
Manejo del filtro que
seleciona os
selecciona los registros de
adiantamentos e
anticipos y/
ou
o notas de débito
do fornecedor
del proveedor.
F090BROW
Executado antes da chamada da
Ejecutado antes de la activación de mBrowse.F090BROW -
Baixa
Baja automática
F090CHOKPermite validar
a utilização ou não das baixas
la utilización o no de las bajas automáticas.F090CHOK - Valida
baixas
bajas automáticas
F090CPOSTrata
os
los campos que
serão apresentados na tela de seleção dos títulos que serão baixados pela rotina de baixa
se presentarán en la pantalla de selección de los títulos que se darán de baja por la rutina de baja automáticaF090CPOS -
Tratamento
Tratamiento de campos
F090DESCPermite informar
os descontos
los descuentos para cada título liberado para
baixa que foi pago antecipadamente
baja que se pagó anticipadamente.F090DESC - Concede
desconto
descuento para cada título liberado para
baixa que foi pago antecipadamente
baja que se pagó anticipadamente.
F090FILPermite
a alteração do filtro padrão do processo de baixa
la modificación del filtro estándar del proceso de baja automáticoF090FIL - Filtro de
dados
datos
F090FILB
Adiciona
Agrega filtros específicos (de
usuário
usuario)
no
en el browse inicial (específico para Brasil).F090FILB - Definir filtro
em
en SQL
F090FILEMI
Tem
Tiene como
finalidade
finalidad permitir
ao
al cliente
customizar qual
personalizar qué campo de
data de emissão será considerado no filtro dos títulos trazidos para a baixa
fecha de emisión se considerará en el filtro de los títulos traídos para la baja automática.F090FILEMI -
Customização do
Personalización del cliente
F090FLBR
Adiciona
Agrega filtros específicos (de
usuário) no browse inicial
usuario) en el browse inicial (específico para mercado internacional).F090FLBR -
Ponto
Punto de entrada para filtrar
os
los registros
da browse na Baixa
de la browse en la Baja Pagar Automática,
exceto localização
excepto localización Brasil.
F090GAVE
Manipula os dados
Maneja los datos de filtro para
montagem da tela
montaje de la pantalla inicial de
baixa
baja automática.F090GAVE -
Manipula
Maneja filtro para
montagem
montaje de
baixa
baja automática
Utilizado para gravação do

Se utiliza para grabación de log.F090LOG -
Gravação
Grabación de log
F090MNATHabilita
ou desabilita a opção de múltiplas naturezas
o deshabilita la opción de múltiples modalidades.F090MNAT -
Opção
Opción de
múltiplas Naturezas
múltiples modalidades
F090MTBXPermite
criar
crear como
padrão
estándar,
um outro
otro motivo de
baixa
baja,
ao acessar a tela da rotina Baixa Automática, a fim de facilitar a operação
al acceder a la pantalla de la rutina Baja automática, para facilitar la operaciónF090MTBX -
Altera
Modifica motivo de
baixa autom
baja Autom.
F090NATLOTPermite
a liberação dos campos Natureza Financeira e Lote da Baixa para digitação  mesmo quando o parâmetro
la liberación de los campos Modalidad financiera y Lote de la baja para digitación aunque el parámetro MV_BXCNAB
estando
esté como
não
no.F090NATLOT -
Liberação
Liberación de campos
na baixa
en la baja automática
F090NLOTEPermite
manipular a variável
manejar la variable cLoteFin.F090NLOTE -
Manipula variável
Maneja variable cLoteFin
F090PABX
Utilizado para verificação da existência
Se utiliza para verificar la existencia de títulos
do
del tipo PA (
Pagamento antecipado
Pago anticipado) de
um
un determinado
fornecedor
proveedor,
no momento da baixa de um
en el momento de la baja de un título.F090PABX -
Verificação
Verificación de
PAs de Fornecedor na Baixa de Título
PA de proveedor en la baja de un título
F090POSTIT
Posiciona o título desejado no momento da seleção de títulos na baixa automática a
Marca el título deseado en el momento de la selección de títulos en la baja automática por Pagar.F090POSTIT - Baixa automática
posicionamento
marcación de
Títulos
títulos CP
F090QFIL
A finalidade do ponto
La finalidad del punto de entrada F090QFIL
é
es permitir complementar
o
el filtro
padrão dos registros da Baixa
de los registros de la Baja Pagar Automática (FINA090).F090QFIL -
Ponto
Punto de entrada para filtrar
os registros da Baixa
los registros de la Baja Pagar Automática
F090REST
Executado após o destravar os registros de todas as tabelas envolvidas na gravação da Baixa Automática, é utilizado para realizar alguma operação após a gravação da Baixa Automática.F090REST - Gravação e restauração dos índicesF090SE5manipula movimentos bancários processados tendo como parâmetro o Recno dos registros SE5 que foram utilizados na baixa automática.
Se ejecuta después de destrabar los registros de todas las tablas involucradas en la grabación de la Baja automática, se utiliza para realizar alguna operación después de la grabación de la Baja automática.F090REST - Grabación y restauración de los índices
F090SE5Maneja movimientos bancarios procesados teniendo como parámetro el Recno de los registros SE5 que se utilizaron en la baja automática.F090SE5 - Maneja movimientos bancarios procesados en la baja
F090SE5 - Manipula movimentos bancários processados na baixa
automática
F090TIPOEste
ponto
punto de entrada permitirá
selecionar quais
seleccionar qué tipos de títulos
serão desconsiderados na baixa a
no se considerarán en la baja por pagar automática.F090TIPO -
Seleciona Tipos
Selecciona tipos de
Título
título
F090TIT
Utilizado na marcação dos títulos que serão baixados
Se utiliza en la marcación de los títulos que se dará de baja.F090TIT - Marca título
na baixa
en la baja
F090TOK
Utilizado
Se utiliza para validar
informações adicionais na função Valida dados para baixa
información adicional en la función Valida datos para baja automáticaF090TOK -
Validações adicionais dos dados
Validaciones adicionales de los datos
F090VLEX
Tratamentos
Tratamientos específicos para
informações da tabela temporária
información de la tabla temporal.F090VLEX –
Tratamentos
Tratamientos específicos para
informações da tabela temporária.
información de la tabla temporal
F091FBX
Controle das Filiais da Baixa de Títulos para as Multi-FiliaisF091FBX - Controle das Filiais da Baixa de Títulos para as Multi-FiliaisTratamento da natureza de um título baixado que não possui campo natureza preenchidoF091Natur - Tratamento da natureza de um título baixado que não possui campo natureza preenchido
Control de las sucursales de la baja de títulos para las multisucursalesF091FBX - Control de las sucursales de la baja de títulos para las multisucursales

Tratamiento de la modalidad de un título dado de baja que no tiene campo modalidad completadoF091Natur - Tratamiento de la modalidad de un título dado de baja que no tiene campo modalidad completado
F90SE5GRVGrabaciones complementarias en SE5 después de la baja.F90SE5GRV - Grabaciones complementarias en SE5 después de la baja
F90TOTGRVGrabaciones complementarias en el registro totalizador de la baja.F90TOTGRV - Grabaciones complementarias en el registro totalizador de la baja
FA080SEFDespués de la grabación del cheque cuando se informa el cheque en la baja.FA080SEF - Graba cheque
FA090BCOSe ejecutará después de digitar el código del banco en la baja por
F90SE5GRVGravações complementares na SE5 após a baixaF90SE5GRV - Gravações complementares na SE5 após a baixaF90TOTGRVGravações complementares no registro totalizador da baixaF90TOTGRV - Gravações complementares no registro totalizador da baixaFA080SEFApós a gravação do cheque quando na baixa se informa o cheque.FA080SEF - Grava chequeFA090BCOSerá executado após digitar o código do banco na baixa a
pagar automática.FA090BCO - Valida código
do
del banco
Será executado após confirmar a baixa automática e será utilizado para calcular o valor da correção monetária para cada um dos títulos

Se ejecutará después de confirmar la baja automática y se utilizará para calcular el valor de la corrección monetaria para cada uno de los títulos.FA090COR- Calcula valor
da correção monetária
de la corrección monetaria
FA090DES
Será executado após confirmação da baixa automática e será utilizado para calcular o valor de desconto para cada um dos títulos
Se ejecutará después de la confirmación de la baja automática y se utilizará para calcular el valor del descuento para cada uno de los títulos.FA090DES - Calcula valor de
desconto
descuento
FA090JUR
Será executado após confirmar a baixa automática e será utilizado para calcular o valor dos juros para cada um dos títulos
Se ejecutará después de confirmar la baja automática y se utilizará para calcular el valor de los intereses para cada uno de los títulos.FA090JUR - Calcula valor
dos juros
de los intereses
FA090MUL
Será executado após confirmar a baixa automática e será utilizado para calcular o valor da multa para cada um dos
Se ejecutará después de confirmar la baja automática y se utilizará para calcular el valor de la multa para cada uno de los títulosFA090MUL - Calcula valor
da
de la multa
FA090POSPermite
tratamento das variáveis
el tratamiento de las variables (CBCO090, CAGE090, CTA090, CCHEQ090).FA090POS -
Ponto
Punto de entrada para
tratamento de variáveis da rotina
tratamiento de variables de la rutina FINA090
FA090TIT
Utilizado na confirmação da baixa dos
Se utiliza en la confirmación de la baja de los títulos.FA090TIT - Confirma
baixa de
la baja del título
FA090TX
Será executado após a baixa do titulo no
Se ejecutará después de la baja del título en el SE2.FA090TX -
Baixa
Baja título

09.

...

CONTENIDOS RELACIONADOS

...