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Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

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Nesta função é possível parametrizar e cadastrar os grupos de fornecedores a serem utilizados nas movimentações efetuadas pelo módulo de Contas a Pagar.

Informações
titleImportante:

As movimentações dos títulos do contas a pagar são contabilizadas (contas de saldo de fornecedores), por grupo de fornecedores.

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Campo:

Descrição

Grupo Fornecedor

Inserir o código do grupo de fornecedores a ser implementado.

Descrição

Informar a descrição do grupo de fornecedores a ser implementado.

PortadorInformar o portador padrão para inclusão do fornecedor financeiro para pagamento.
Receita/DespesaInformar o Tipo de Receita/Despesa para integração com Cadastro de Fornecedor Financeiro.

Envia XML de Movimentações de Títulos APB

Quando assinalado, indica que quando houver movimentação que altere o estado de um documento no Contas a Pagar, pertencente ao Grupo Fornecedor, será gerada uma mensagem XML destes dados, ou seja, para os grupos de fornecedores indicados deverão ser geradas mensagens a cada mudança de seus títulos.

Os processos nos quais essa mensagem XML é gerada são:

  • Pagamento;

  • Alteração;

  • Cancelamento/Estorno.

Nota
titleNota:

Este campo

somente deverá ser apresentado e habilitado por intermédio de função especial ou pré-processor. Além disso, nos Parâmetros de Integração do EMS5, deve estar habilitado o parâmetro “Informações Títulos XML”.

 

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Grupo Fornecedor

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