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tabsPre-condiciones,Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24108.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES.
    del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  5. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar de tipo NF para el cliente anterior.
  6. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
    1. Registrar un Nuevo recibo.
    2. Informar los datos del encabezado con el cliente creado previamente.
    3. Selecciona la Cuenta por cobrar
    4. Informar una Forma de pago.
    5. Guardar el recibo.
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defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a Buscar Recibo.
  3. Buscar el Recibo previamente creado.
  4. Anular el Recibo.
  5. Verificar que el recibo se anule correctamente en un menor tiempo.

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