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Abaixo está listado todas as melhorias liberadas no pacote do release P11.80.14 com expedição em Fevereiro/2016.

PERMITIDO VISUALIZAÇÃO DE HISTÓRICO DE VALE TRANSPORTE SEM HAVER CÁLCULO REALIZADO NO PERÍODO

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAPGE

Função:

GPEA131

Situação/Requisito:

Cliente relata que funcionário não terá mais o Vale transporte. Quando deleta a informação (Miscelânea, Vale Transporte,Atualização) para o sistema não gerar o cálculo, fica salvo o histórico. Porém se clica em visualizar ou alterar o sistema apresenta mensagem "Não existem lançamentos para esse funcionário" e não deixa ver as informações do histórico.

Solução/Implementação:

Permitido a visualização dos registros de histórico de benefícios mesmo quando não houver cálculo realizado no período.

Chamados relacionados:

TSHWLA

Versões/Release:

P11.

   

 

CONTROLE BLOQUEIO DE PERÍODO PARA NÃO REALIZAR IMPORTAÇÃO DE VARIÁVEIS

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAPGE - Gestão de Pessoal

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

GPEA210

Importação de Valores Variáveis.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

GPEA710

Bloqueio de Períodos.

Chamados Relacionados

TTEWLP

País(es):

ALL

Versões/Release:

P11.80.14

Descrição

Foi incluido a validação do controle de bloqueio de períodos seguindo as regras definidas para os lançamentos em folha de pagamento. A rotina bloqueará a importação caso a data definida no bloqueio de periodos seja superior à data do sistema (data do servidor).

Procedimento para Utilização

  1.  No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações / Definições de Cálculo / Bloqueio de Períodos (GPEA710)
    O sistema apresenta os períodos cadastrados no sistema.
  2. Selecione o período corrente e clique em Alterar.
  3. Na pasta Bloqueio de Cálculos, encontre o registro com a filial que deseja bloquear as importações.
  4. Na linha do registro desejado, informe uma data para o bloqueio do período no campo Bloqueio Mês.
    A data informada neste campo será utilizada para bloquear os lançamentos e importações de valores para a Folha de Pagamento.
  5. Repita os passos 3 e 4 conforme necessidade.
  6. Confira os dados e confirme.

  7. Saia da rotina e acesse Miscelânea / Importação / Lançamentos Mensais (GPEA210)
    Lembrando que o leiaute e arquivo de exportação já devem estar previamente cadastros e configurados.
  8. Informe os parâmetros conforme desejado, escolhendo um leiaute referente a importação de valores para os Lançamentos Mensais (SRC).
  9. Confira as informações e confirme.
  10. Aguarda o processamento do arquivo.
  11. Ao fim do processo um log será apresentado, indicando os lançamentos não importados para o período bloqueado.


Exemplo:

Cálculo da Folha: 25/11

Pagamento: 30/11

Fechamento da Folha: 04/12

Data de bloqueio: 30/11

Qualquer tentativa de Lançamento e/ou Importação para tabela SRC estará bloqueado até retirada da data de bloqueio ou fechamento do período.

 

 

BLOQUEIO DE READMISSÃO

 

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAPGE - Gestão de Pessoal

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

GPEM040

Cálculo de Rescisão.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

GPEA010

Cadastro de Funcionários

GPEA810Reintegração

Chamados Relacionados

TRYLMC

País(es):

ALL

Versões/Release:

P11.80.14

 

Descrição

Foi incluída a opção para que no momento da rescisão, o funcionário seja bloqueado para readmissão. Caso o check seja marcado no momento da rescisão, quando for feita uma inclusão via GPEA010(cadastro de funcionários) com o mesmo CPF do funcionário bloqueado, a rotina não permite o cadastro. Na rotina de readmissão o funcionário não aparece no browse.

Obs. Caso a empresa queira recontratar o funcionário, basta que o campo RA_FECREI fique sem uma data preenchida.

 

 

Importação de Variáveis para Valores Futuros (SRK)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAGPE

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

GPEA200

Leiaute de Importacao

GPEA210Importacao de Variaveis

Chamados Relacionados

TTLGWN

País(es):

ALL

Banco(s) de Dados:

TOP

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Versão Expedida:P11.80.14

 

Descrição

Adicionada à rotina de Importação de Variáveis a opção de importação para tabela SRK - Valores Futuros.

LEIAUTE DE IMPORTAÇÃO

O leiaute possui os seguintes campos:

  1. Filial - preenchimento obrigatório
  2. Matrícula - preenchimento obrigatório
  3. Centro de Custo - preenchimento obrigatório
  4. Verba - preenchimento obrigatório
  5. Valor Total do lançamento - preenchimento obrigatório
  6. Número de Parcelas
  7. Data de Vencimento
  8. Data de Referência
  9. Percentagem de Juros/Ano
  10. Percentagem de Juros/Mês
  11. Número do Documento - preenchimento obrigatório
  12. Regra de Desconto
  13. Item - apenas se MV_ITMCLVL = 1 ou 3
  14. Classe de Valor - apenas se MV_ITMCLVL = 1 ou 3

 

IMPORTAÇÃO DE VALORES

Durante a importação diversas validações são realizadas.

Além das validações quanto ao cadastro do funcionário, há algumas validações quanto ao lançamento a ser importado:

  1. Verba deve estar cadastrada e possuir quantidade de lançamento disponível.
  2. Valor total do lançamento, Número de parcelas, Juros/Ano e Juros/Mês devem ser numéricos e maiores que 0.
  3. Caso o campo Juros/Ano seja informado, o campo Juros/Mês passa a ser calculado automaticamente pelo sistema.
  4. O campo Juros/Mês informado no arquivo de importação é considerado apenas quando o campo Juros/Ano estiver vazio.
  5. O valor das parcelas são calculadas pelo sistema através das informações recebidas: valor total, número de parcelas, juros/ano ou juros/mês (quando possuir).
  6. Os campos Data de Vencimento e Data de Referência, caso não informados, serão preenchidos com o primeiro dia do período atual do sistema.
  7. O campo Número de Documento deve estar preenchido, possuindo de 1 a 6 algarismos (0 a 9) pois faz parte da chave do registros (Filial + Matrícula + CCusto + Verba + Nr.Documento).
  8. O campos Regra de Desconto aceita apenas os valores 1 (para Folha) ou 2 (para Férias). Quando deixado em branco, é gravado em branco e o sistema entenderá que o lançamento será calculado na Folha de Pagamento.

Para maiores informações acesse o link: TTLGWN_DT_IMPORTACAO_VALORES_FUTUROS_(SRK)

 

MENSALIDADE SINDICAL PARA AFASTADOS


Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAPGE

Função:

GPEA131

Situação/Requisito:

Cliente solicita que o empregado afastado tenha o desconto da mensalidade sindical

Solução/Implementação:

Criado o campo RCE_DESAFA que informa se deve-se descontar mensalidade sindical de afastados ou não.

Chamados relacionados:

TSWJQE

Versões/Release:

P11.


 Maiores detalhes em:

http://tdn.totvs.com/display/PROT/TSWJQE_DT_Desconto_Mensalidade_Sindical_Afastados