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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaDescripción
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod II.
FINA855.PRWPre-Orden de pago Mod II.
FINRETARG.PRWCálculos de Retenciones Argentina.
FINA850A.PRWFunciones genéricas Orden de pago Mod II.
FINA850I.PRWFunciones genéricas Orden de pago Mod II.
Ticket:

6769787

.

| 6431436 | 6784284 | 7184565 | 6878177 | 7011573 | 7156066 | 

4703087 | 6900492 | 6902046 | 6119558 | 6897645 | 7282823 | 5818675 |

6878283 | 6255660 | 7253742 | 7029918 | 6867000

Issue:

DMICNS-6855

.Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25

...

Se identifica error en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos, para un Pago Anticipado, ya que solo esta calculando cuando el proveedor se encuentra inscripto en la provincia (registro en SFH) y no calcula para los No inscriptos aunque la configuración de la CCO, para sea por Entrega.

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Se reporta errorlog en la rutina Orden de Pago (FINA850), cuando se realiza el pago de varios documentos para diferentes proveedores, dónde alguno de los proveedores tiene 3 títulos y calculó (IVA, Ganancias, SUSS, IIBB) y se modifica el valor a pagar de alguno de esos títulos.

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| DMICNS-6700 | DMICNS-5619 | DMICNS-7278 |

DMICNS-7199 |DMICNS-6904 | DMICNS-6956 | DMICNS-6992 |

DMICNS-7284 | DMICNS-7245 | DMICNS-7224 | DMICNS-6943 |

DMICNS-6475 | DMICNS-6951 | DMICNS-6977 | DMICNS-6386 |

DMICNS-6962 | DMICNS-6576 | DMICNS-7114

Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25


02. SITUACIÓN/REQUISITO

IssueSituaciónSolución
Ingresos Brutos
DMICNS-6855 | DMICNS-6700Al realizar la OP de pago de dos comprobantes que en conjunto superan el mínimo de retención, no realiza el cálculo de retención de IIBB por ambos comprobantes, únicamente por el comprobante que supera el mínimo.Se realizan modificaciones en las rutinas FINRETARG y FINA850 para considerar el mínimo de retención por la suma de los comprobantes del pago en vez de hacerlo por cada comprobante.
DMICNS-5619

Se identifica error en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos, para un Pago Anticipado, ya que sólo está calculando cuando el proveedor se encuentra inscripto en la provincia (registro en SFH) y no calcula para los No inscriptos aunque la configuración de la CCO, sea por Entrega.

Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente la configuración de Estados Vs Ingresos Brutos para los pagos anticipados.
DMICNS-7278

Se reporta error log en la rutina Orden de Pago (FINA850), cuando se realiza el pago de varios documentos para diferentes proveedores, dónde alguno de los proveedores tiene 3 títulos y calculó (IVA, Ganancias, SUSS, IIBB) y se modifica el valor a pagar de alguno de esos títulos.

Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente el documento que está siendo modificado cuando se tienen varios títulos de diferentes proveedores.
Ganancias
DMICNS-7199El sistema no respeta la retención mínima en las OP's por el acumulado de cada pago, considera la retención mínima considerando las retenciones anteriores.Se realizan modifican modificaciones en la rutina FINRETARG para considerar el mínimo a la retención correspondiente a cada pago.
DMICNS-6904Al realizar la OP de un comprobante, donde se realiza el pago con un CH de terceros (el cual supera al valor total del comprobante a pagar), el excedente genera un PA (al cual se le aplica una retención de ganancias), donde al confirmar grabación del registro correspondiente al pago anticipado, observamos que el valor grabado (Tabla SEK) es incorrecto (ya que no considera el valor de la retención de ganancias).Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para al generar el PA correspondiente al excedente considere el valor de la retención de ganancias en el valor.
DMICNS-6956Al realizar la OP de una Nota de Crédito Proveedor Serie M, no genera el cálculo de la retención de Ganancias.Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente los documentos de crédito para el calculo de retención de ganancias.
DMICNS-6992Se observa un error en los acumulados de ganancias ya que cuando se realiza una compensación entre una FC y una NC y ya existen retenciones previas de ganancias, el sistema está reteniendo en negativo.Se realizan modificaciones en las rutinas FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los valores para el calculo de retención de ganancias.
DMICNS-7284Al generar la retención de ganancias para el concepto 07 considerando escalas, el valor de la retención se genera incorrecto.Se realizan modificaciones en la rutina FINRETARG para considerar correctamente las escalas de retención de ganancias.
DMICNS-7245Al realizar la inclusión de una factura con una TES que tiene el impuesto IVC – IVA incluido, el importe del “valor bruto” se muestra incorrecto, ya que esta sumarizando nuevamente el valor del IVA el cual ya está incluido.Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para considerar correctamente la base para la retención de ganancias cuando se tiene IVC - IVA incluido en la TES utilizada en el documento.
SUSS
DMICNS-7224Al realizar un pago parcial en una pre orden de pago el sistema considera de manera incorrecta la base para el calculo de SUSS.Se realizan modificaciones a las rutinas FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los valores acumulados para las retenciones de SUSS cuando se tiene configurado el calculo por pagos parciales.
DMICNS-6943Al intentar realizar una OP para un proveedor que tenga configurado el concepto 4 de SUSS, se detona un error log que impide continuar con el proceso.Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente los documentos seleccionados.
DMICNS-6475Se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de SUSS, el incidente se presenta al intentar pagar más de un comprobante cuando se tienen configuradas las fechas de SUSS en el proveedor.Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente los cálculos cuando se tienen configurados los campos A2_DTICALS y A2_DTFCALS.
DMICNS-6951Al seleccionar una factura y una nota de crédito donde ambas generan cálculo de la retención de SUSS, observamos que no está considerando la retención de la NCC calculando únicamente sobre la factura.Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los documentos en el calculo de SUSS.
IVA
DMICNS-6977Al realizar la OP observamos que genera la retención de IVA limpieza a pesar de que el valor del comprobante no supera el valor del limite definido.Se realizan modificaciones a las rutinas FINRETARG y FINA850I para considerar correctamente los limites configurados para la retención de IVA.
DMICNS-6386Se identifica error en el cálculo de Retención de IVA para documentos tipo M, ya que cuando el campo A2_AGENRET se encuentra informado como "Si", no realiza el cálculo de Retención de IVA, lo cual es incorrecto.Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para que los documentos tipo M no se considere la configuración del campo A2_AGENRET.
DMICNS-6962Se presentan inconsistencias en la rutina de pre orden de pago (FINA855), el incidente se presenta al intentar generar una pre orden de pago en la cual de acuerdo a la configuración se debería realizar el cálculo de la retención de IVA. Si ingresamos a la rutina de órdenes de pago (FINA850) para generar la orden de pago para el mismo comprobante, la rutina sí realiza el cálculo de la retención de IVA.Se realizan modificaciones en la rutina FINA855 para mostrar correctamente el calculo de IVA cuando se configura el parámetro MV_AGENTE = SNSSSSS.
DMICNS-6576Al realizar la OP con múltiples proveedores la rutina genera un cálculo erróneo de retención de IVA para un proveedor al que no corresponde generarle retención.Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para considerar correctamente los proveedores que generan retenciones y los que no generan cuando se usan en un mismo pago.
Retenciones Municipales
DMICNS-7114Se observa que al realizar la OP de un comprobante con retención municipal de Tucumán, no considera la alícuota definida en la tabla SFH e informa incorrectamente la provincia de retención.Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente los registros sin considerar como se encuentra el campo FH_AGENTE.

03. SOLUCIÓN

IssueConfiguraciones PreviasProcedimiento.
Ingresos Brutos
DMICNS-6855 | DMICNS-6700
  • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retenciones de ingresos brutos para la provincia de Córdoba (CO).
  • En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs  Ing Bru, se configura un mínimo por base imponible por $2,500.00 para la provincia de Córdoba (CO).
  • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas

Factura 061120190001 por $13,000.00 mas IVA.

Factura 061120190002 por $13,000.00 mas IVA.

  • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando únicamente uno de los 2 documentos, se observa que no se calcula la retención, no se guarda la OP.
    • Se genera nuevamente la OP seleccionando ambos documentos, se observa que al superar el mínimo de $25,000.00 calcula la retención.
DMICNS-5619
  • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retenciones de ingresos brutos para la provincia de Buenos Aires(BA).
  • En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs  Ing Bru, se configura el tipo de retención para ser por Entrega,
  • No se tiene registro en la tabla Empresa Vs Zona Fiscal.
  • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera un PA configurando en los parámetros de retenciones la provincia de Buenos Aires, se observa que la retención es calculada correctamente.
DMICNS-7278
  • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta 3 proveedores configurados para realizar retenciones de ingresos brutos.
  • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta facturas para cada proveedor.
    • Proveedor 1.

      Factura 061120191001

      Factura 061120191002

    • Proveedor 2

      Factura 061120191003

      Factura 061120191004

      Factura 061120191005

    • Proveedor 3.

      Factura 061120191006

      Factura 061120191007

  • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormente, modificar el valor del documento 061120191005, se observa que el error no es generado más y los cálculos son correctos.
Ganancias
DMICNS-7199
  • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias.
  • En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura el mínimo de retención de ganancias por $150.00.
    • Para este ejemplo se usa un concepto con una alícuota de 2% y un importe de $12,000.00
  • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas

Factura 061120190001 por $25,000.00 mas IVA.

Factura 061120190002 por $12,000.00 mas IVA.

Factura 061120190003 por $  2,000.00 mas IVA.

  • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II,
    • Se genera la OP para la primer factura, se observa que se genera un retención de $260.00. (Superó correctamente el mínimo)
    • Se genera la OP para la primer factura, se observa que se genera un retención de $240.00. (Superó correctamente el mínimo)
    • Se genera la OP para la primer factura, se observa que no se genera retención de ganancias. (El pago no supera el mínimo de retención de $150.00 )
DMICNS-6904
  • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias y aceptar cheques de terceros

03. SOLUCIÓN

  • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retenciones de ingresos brutos para la provincia de Córdoba (CO).
  • En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs  Ing Bru, se configura un mínimo por base imponible por $2,500.00 para la provincia de Córdoba (CO) dan 2 facturas

    Factura 061120190001 por $13,000.00 mas IVA.

    Factura 061120190002 por $13,000.00 mas IVA, se genera la OP utilizando únicamente uno de los 2 documentos, se observa que no se calcula la retención, no se guarda la OP.
    • Se genera nuevamente la OP seleccionando ambos documentos, se observa que al superar el mínimo de $25,000.00 calcula la retención.
    DMICNS-5619 retenciones de ingresos brutos para la provincia de Buenos Aires(BA).
  • En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs  Ing Bru, se configura el tipo de retención para ser por Entrega,
  • No se tiene registro en la tabla SFH un PA configurando en los parámetros de retenciones la provincia de Buenos Aires es calculada correctamente7278 3 proveedores configurados retenciones ingresos brutos dan facturas para cada proveedor.
  • Proveedor 1.

    Factura 061120191001

    Factura 061120191002

  • Proveedor 2

    Factura 061120191003

    Factura 061120191004

    Factura 061120191005

  • Proveedor 3.

    Factura 061120191006

    Factura 061120191007, modificar el valor del documento 061120191005 el error no es generado más y los calculos Ganancias
    IssueConfiguraciones PreviasProcedimiento.
    Ingresos Brutos
    DMICNS-6855|DMICNS-6700
    • .
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se
    • da de alta
    • una factura.
    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Cobros Diversos II, se genera un cheque por un valor superior al valor de la factura generada antes.
    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II
    • , se genera la OP para la factura generada utilizando el medio de pago de cheque de terceros y se utiliza el cheque generado.
      • Al confirmar la OP se muestra el mensaje indicando que el valor del cheque es superior, se generará un PA por la diferencia.
      • Se confirma el mensaje.
      • Se visualiza el PA generado, se observa que el valor incluye la retención de ganancias.
    DMICNS-6956
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar
    • retención de ganancias configurando los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie M.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito.


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera
    • la OP utilizando los documentos generados anteriormente, se observa que los valores considerados para la retención
    • de ganancias son correctos.


    DMICNS-6992
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta
    • un proveedor configurado para realizar
    • retención de
    • ganancias.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se
    • da de alta
    • una factura.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito.


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormente
    • , se observa que
    • los valores considerados para la retención de ganancias son correctos.
    DMICNS-71997284
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias con el concepto 07.
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura el mínimo de retención de ganancias por $150.00.Para este ejemplo se usa un concepto con una aliquita de 2% y un importe de $12,000.00configuran las escalas a partir del concepto 13.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas

    Factura 061120190001 por $25,000.00 mas IVA.

    Factura 061120190002 por $12,000.00 mas IVA
    • .

    Factura 061120190003 por $  2,000.00 mas IVA.


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, Se se genera la OP para la primer facturautilizando los 2 documentos, se observa que se genera un retención de $260.00. (Superó correctamente el mínimo)calcula la retención de ganancias correctamente, no se guarda la OP.
      • Se genera nuevamente la OP para la seleccionando el primer facturadocumento, se observa que se genera un retención de $240.00. (Superó correctamente el mínimo)la retención es calculada correctamente. Se confirma.
      • Se genera la OP para la primer facturauna nueva OP seleccionando el segundo documento, se observa que no se genera retención de ganancias. (El pago no supera el mínimo de retención de $150.00 )la retención es calculada correctamente considerando las escalas.
    DMICNS-69047245
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias y aceptar cheques de terceros.
    • Contar con una TES que tenga IVC - IVA incluido.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura .
      En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Cobros Diversos II, se genera un cheque por un valor superior al valor de la factura generada antesutilizando una TES que calcule IVC.


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la una OP para la factura generada utilizando el medio de pago de cheque de terceros y se utiliza el cheque generado.
    • Al confirmar la OP se muestra el mensaje indicando que el valor del cheque es superior, se generará un PA por la diferencia.
    • Se confirma el mensaje.
    • Se visualiza el PA utilizando el documento antes generado, se observa que el valor incluye la base para retención de ganancias es correcta (Valor del comprobante menos el IVA).
    SUSS
    DMICNS-69567224
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias configurando los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie MSUSS, IVA e Ingresos brutos.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.


    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Preorden de Pago Mod II, se genera la Preorden utilizando el documento generado, se modifica el valor a pagar, se observa que las bases de calculo son correctas.


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormenteOrden utilizando el documento generado, se modifica el valor a pagar, se observa que los valores considerados para la retención de ganancias son correctoslas bases de calculo son correctas y coinciden con las mostradas en la preorden.
    DMICNS-69926943
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de gananciasSUSS con el concepto 4.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito.


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los dos documentos generados anteriormente, se observa que los valores considerados para la retención de ganancias no genera más el error y los cálculos son correctos.
    DMICNS-72846475
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de gananciasSUSS con el concepto 07.En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos4, se configuran las escalas a partir del concepto 13fechas A2_DTICALS y  A2_DTFCALS.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 dos facturas.


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la una OP utilizando uno de los 2 documentos, se observa que se calcula la retención de ganancias correctamente, no se guarda la OP.
      • Se genera nuevamente la OP seleccionando el primer documento, se observa que la retención es calculada correctamente. Se confirma.
      • Se genera una nueva OP seleccionando el segundo documento, se observa que la retención es calculada correctamente considerando las escalas.
      documentos y se verifica el valor de la retención de SUSS, no se confirma.
    • Se genera una OP utilizando el otro documento y se verifica el valor de la retención de SUSS, no se confirma.
    •  Se genera la OP utilizando los 2 documentos y se verifica el valor de la retención de SUSS. Se observa que el valor es correcto.
    DMICNS-6951DMICNS-7245
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias.
    • Contar con una TES que tenga IVC - IVA incluido.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura utilizando una TES que calcule IVCSUSS con el concepto 2.
    • En SIGAFINSIGAFIS/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando el documento antes generado, se observa que la base para retención de ganancias es correcta (Valor del comprobante menos el IVA).
    SUSS
    • Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura SUSS por un mínimo de $400.00 y una alícuota de 1%.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
      • Factura 061120190001 por $80,000.00 mas IVA
    DMICNS-7224
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de SUSS, IVA e Ingresos brutos
      • .
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada/Nota de Cred/debito, se realizan dos Nota de Crédito.
      • NC 061120190002 por $20,000.00 mas IVA.
      • NC 061120190003 por $60,000.00 mas IVA
      , se da de alta una factura
      • .


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Preorden Orden de Pago Mod II, se genera la Preorden utilizando el documento generado, se modifica el valor a pagar, se observa que las bases de calculo son correctas.
    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la Orden utilizando el documento generado, se modifica el valor a pagar, se observa que las bases de calculo son correctas y coinciden con las mostradas en la preorden.
    • una OP utilizando la factura y la primer NC, se observa que sólo calcula la retención correspondiente a la factura pues la NC no supera el mínimo por comprobante de $400.00
    • Se genera una OP utilizando la factura y la segunda NC, se observa que sólo calcula la retención correspondiente a ambos documentos, pues ambos superan el mínimo por comprobante de $400.00
    IVA
    DMICNS-6977DMICNS-6943
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de SUSS con el concepto 4de IVA.
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura IVA con un límite de $14,000.00
    • MV_AGENTE = SNSSSSS.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta dos facturas, se da de alta una factura.
      • Factura 061120190001 por $10,000.00 mas $2,100 IVA.
    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la una OP utilizando uno de los documentos y se verifica el valor de la retención de SUSSla factura, se observa que no se genera retención de IVA pues no supera el mínimo.
    • En SIGAFINSIGACOM/Actualizaciones/Procesos Mod IIMovimientos/Orden Factura de Pago Mod II, se genera la OP utilizando uno de los documentos y se verifica el valor de la retención de SUSSEntrada, se da de alta una nueva factura.
      • Factura 061120190002 por $10,000.00 mas $2,100 IVA.
    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la una OP utilizando uno de los documentos y se verifica el valor de la retención de SUSSla nueva factura, se observa que se genera retención de IVA correctamente pues supera el mínimo.
    DMICNS-64756386
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de SUSS con el concepto 4configurando el campo A2_AGENRET = "Si", se configuran las fechas A2_DTICALS y  A2_DTFCALSlos campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie M.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan da de alta dos facturasuna factura.


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando uno de los documentos y se verifica el valor de la retención de SUSS, no se confirma.
    • Se genera una OP utilizando el otro documento y se verifica el valor de la retención de SUSS, no se confirma.
    •  Se genera la OP utilizando los 2 documentos y se verifica el valor de la retención de SUSS. Se observa que el valor es corrercto.
    DMICNS-6951Al seleccionar una factura y una nota de crédito donde ambas generan cálculo de la retención de SUSS, observamos que no está considerando la retención de la NCC calculando únicamente sobre la factura.Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los documentos en el calculo de SUSS.
    IVA
    DMICNS-6977Al realizar la OP observamos que genera la retención de IVA limpieza a pesar de que el valor del comprobante no supera el valor del limite definido.Se realizan modificaciones a las rutinas FINRETARG y FINA850I para considerar correctamente los limites configurados para la retención de IVA.
    DMICNS-6386Se identifica error en el cálculo de Retención de IVA para documentos tipo M, ya que cuando el campo A2_AGENRET se encuentra informado como "Si", no realiza el cálculo de Retención de IVA, lo cual es incorrecto.Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para que los documentos tipo M no se considere la configuración del campo A2_AGENRET.
    DMICNS-6962Se presentan inconsistencias en la rutina de pre orden de pago (FINA855), el incidente se presenta al intentar generar una pre orden de pago en la cual de acuerdo a la configuración se debería realizar el cálculo de la retención de IVA. Si ingresamos a la rutina de órdenes de pago (FINA850) para generar la orden de pago para el mismo comprobante, la rutina sí realiza el cálculo de la retención de IVA.Se realizan modificaciones en la rutina FINA855 para mostrar correctamente el calculo de IVA cuando se configura el parámetro MV_AGENTE = SNSSSSS.
    DMICNS-6576Al realizar la OP con múltiples proveedores la rutina genera un cálculo erróneo de retención de IVA para un proveedor al que no corresponde generarle retención.Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para considerar correctamente los proveedores que generan retenciones y los que no generan cuando se usan en un mismo pago.
    Retenciones Municipales
    DMICNS-7114Se observa que al realizar la OP de un comprobante con retención municipal de Tucumán, no considera la alícuota definida en la tabla SFH e informa incorrectamente la provincia de retención.Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente los registros sin considerar como se encuentra el campo FH_AGENTE.

    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ¡IMPORTANTE!

    Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

    ...

    • , se genera una OP utilizando la factura, se observa que se genera retención de IVA correctamente.
    DMICNS-6962
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurando el campo A2_AGENRET = "Si", se configuran los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie M.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Preorden de Pago Mod II, se genera una preorden utilizando la factura, se observa que se genera la  retención de IVA correctamente.
    DMICNS-6576
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para generar retención de IVA.
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para no generar retención de IVA.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura para cada uno de los proveedores.


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la factura del proveedor configurado para generar retención de IVA, se observa que se calcula correctamente, no se confirma.
    • Se genera una OP utilizando la factura del proveedor configurado para no generar retención de IVA, se observa que no se calcula, no se confirma.
    • Se genera una OP utilizando las facturas de ambos proveedores, se observa que los cálculos son correctos.
    Retenciones Municipales
    DMICNS-7114
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor para realizar retención municipal de Tucumán.
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Impuestos Variables, se configura el impuesto RMT.
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura el impuesto RMT.
    • En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Empresa Vs Zona Fiscal, se configura un registro vigente para el proveedor, con el campo FH_AGENTE = N y alícuota diferente de 0.
    • En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.


    • En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se observa que es considerada la alícuota correctamente de la tabla empresa vs zona fiscal.


    ¡IMPORTANTE!

    Se ha modificado la regla de negocio para el calculo de retenciones municipales de Córdoba, verificar la nueva funcionalidad y configuración requerida, liberada en el issue DMICNS-6340.
    https://tdn.totvs.com/x/m6CtHQ