Diccionario de Datos Verificar de manera general que se tengan creadas las configuraciones del apartado 04. Diccionario de Datos, en caso de que falte alguna configuración, debe ser creada.
Parámetros Realizar la configuración de los siguientes parámetros (dependiendo del proceso que está ejecutando; cobros o pagos): Parámetro | Descripcion | Valore(s) |
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MV_DIFCAMR | Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" desde Cobros Diversos. | N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Cobros Diversos. | MV_DIFCAMP | Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" en la Orden de Pago. | N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Orden de Pago. | MV_CONDPAD | Condición de pago estándar. | Alguna condición de pago dada de alta en el sistema. | MV_MDCFIN | Define las monedas que se utilizarutilizarán | 01,02,03,04,05 | MV_SIMB1 | Símbolo usado por la moneda 1 del sistema. | $ | MV_SIMB2 | Símbolo usado por la moneda 2 del sistema. | U$S | MV_SIMB3 | Símbolo usado por la moneda 3 del sistema. | UFIR | MV_SIMB4 | Símbolo usado por la moneda 4 del sistema. | MARCO | MV_SIMB5 | Símbolo usado por la moneda 5 del sistema. | YEN |
Nota: Para los parámetros "MV_SIMB" verificar que estén informados conforme a la tabla.
En el módulo Compras o Ventas, realizar las siguientes configuraciones: Condición de Pago - Tener creada y configurada la Condición de Pago:
- A través de la rutina Condición de Pago (Actualizaciones | Archivos), verificar que se tenga creada una condición de Pago, si no debe crearse.
- Verificar que el parámetro MV_CONDPAD este vinculado a un condición de pago existente (por default el sistema agrega “001” verificar si está dada de alta la condición de pago).
TES - Crear una TES de Entrada y Salida que no calculen impuesto, pero que si genere documento fiscal para diferencia de cambio, a través de la rutina Tipo de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos):
- Asignar un código libre al campo "Código".
- En la pestaña "Impuestos" escriba un código fiscal campo "Cod. Fiscal".
- En la solapa "Otros",seleccionar opción para campo "Doc. Dif. Ca"(Indica si crea documento para diferencia de cambio) igual a "1 - Si".
Producto diferencia de cambio - A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos):
- Incluir producto e informar descripción "Diferencia de Cambio".
- Asignar la TES de entrada creada previamente en el campo "TE Estándar".
- Informar la TES de salida creada anteriormente en el campo "TS Estándar".
Proveedores y Clientes - Crear un cliente informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Clientes (Actualizaciones|Archivos).
- En la pestaña "Otros" ubicar los campos "Cod TES Cred" igual a TES de Salida y "Cod TES Deb" igual a TES de Entrada.
Nota: Use como referencia la imagen siguiente:
- Crear un Proveedor informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Proveedores (Actualizaciones | Archivos).
- En la pestaña "Fiscales" ubicar los campos "Cod. TES" igual a TES de Salida y "Cod. TES" igual a TES de Entrada.
Nota: Use como referencia la imagen siguiente: Image RemovedImage Added
En el módulo Financiero, realizar las siguientes configuraciones: Monedas - Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (Actualizaciones | Archivos).
- Informar el campo de fecha y el o los campos de la tasa de cada moneda extranjera que sea necesaria.
Bancos - Incluir un banco que maneje la moneda extranjera necesaria, a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos).
- Ubicar el campo "Moneda" e informar con número (1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) el tipo de moneda que maneja el banco.
Series - Verificar que se tenga una serie valida se sugiere utilizar "DC" o usar alguna otra serie,
- Desde la rutina de tablas genéricas en el Configurador – SIGACFG -> Entorno -> Archivos -> Tablas, acceda a la tabla 01 (Series de Facturas).
- Registre los consecutivos de las series correspondientes.
Parámetros diferencia de cambioParametrización de Diferencia de Cambio Nota: Realizar los siguientes pasos antes de comenzar con el flujo de prueba en caso de utilizar MV_DIFCAMR igual a "S" o MV_DIFCAMP (dependiendo del proceso que este validando; cobros o pagos) activando la generación automática desde Cobros Diversos u Orden de Pago en caso contrario configurar hasta generar alguna diferencia de cambio manual.
- A través de la rutina Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar (Miscelanea | N.Calculos).
- Presionar tecla "F12".
Informar los parámetros.
Parámetro | Valor |
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¿Tasa ? | 0 | ¿Prefijo ? | Serie del documento | ¿Tipo dif. positiva ? | NDC | ¿Tipo dif. negativa ? | NCC | ¿Modalidad ? | Informar misma usada en la NF y cobros diversos | ¿Separa por ? |
| ¿Genera para Saldo ? | Si | ¿Genera para recibos ? | Si | ¿Filtra Títulos ? | Si | ¿Cual Moneda ? | Moneda 1 | ¿Producto ? | Informar producto de diferencia de cambio creado en las configuraciones previas | ¿Doc Fiscal ? | Si |
- A través de la rutina Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (Miscelanea | N.Calculos).
- Presionar tecla "F12".
Informar los parámetros.
Parámetro | Valor |
---|
¿Tasa ? | 0.0000 | ¿Prefijo ? | Serie del documento (por ejemplo; DC) | ¿Tipo dif. positiva ? | NDC | ¿Tipo dif. negativa ? | NCC | ¿Modalidad ? | Informar misma usada en la NF y Orden de Pago. | ¿Separa por ? | No separa | ¿Genera para Saldo ? | Si | ¿Genera para Pagos ? | Si | ¿Genera corr. Invoice ? | Si | ¿Filtra Títulos ? | Si | ¿Cual Moneda ? | Moneda 1 | ¿Producto ? | Informar producto de diferencia de cambio creado previamente | ¿Doc Fiscal ? | Si |
Considerar que si cuando se informa la tasa , desde estos parámetros se tendrá prioridad sobre la del día o la informada al momento de hacer el pago. tasa informada en la tabla de monedas.
Adicional: Si al realizar la "Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar" surge el aviso de la imagen siguiente: Image Added Es necesario agregar a la "Tabla de Motivos de Bajas(FINA490)" el motivo de diferencia de cambio. Image Added Agregar como se muestra a continuación: Image Added O incluir la línea "DIFDIFCAM ASSSN" modificando el archivo"sigaadv.mot" ubicado en la carpeta system del protheus data. Image Added
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