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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

 

Especificação

Produto

TOTVS BA

Módulo

Materiais

Segmento Executor

 Manufatura

Projeto1

D_MAN_MAT002

IRM1

PCREQ-273

Requisito1

PCREQ-8124

Subtarefa1

PDRMAN-6282

Chamado2

Release de Entrega Planejada

12.1.9

Réplica

Não há

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 


Objetivo

1. Alterar o extrator do BA "HKM-Recebimento das compras" para considerar
todos
 os documentos lançados no recebimento fiscal mesmo que não tenham relacionamento com pedido de compra. Atualmente o extrator extrai apenas informações de recebimento que tenham vínculo com pedido de compra.
2.
Criar
 Implementar um relatório que permita validar as informações extraídas. A saída do relatório deve ser um arquivo em formato de planilha que possa ser aberta com Excel e Libre Office.
Chamado relacionado: TTEOJ4 - Sulbras

 


ser gerado em formato XML (planilha) que permita validar as informações extraídas.

Chamado relacionado: TTEOJ4 - Sulbras

Definição da Regra de Negócio

 

Situação: Não é possível visualizar  Não estão aparecendo no GoodData as informações referentes a todas as notas fiscais digitadas no recebimento fiscal, apenas é possível a visualização das de entrada sem pedido de compra, estão sendo extraídas somente notas de entrada vinculadas a pedido de compra.

Contexto do Cliente: Estou refazendo minhas consultas do Datasul BI 2.0 para o Gooddata. No caso do recebimento de materiais, não consigo visualizar todos os dados de notas fiscais recebidas no ERP. Não encontrei um cubo que mostrasse todos os documentos lançados no RE1001, somente encontrei os documentos com referências à pedidos de compra (Recebimento de compras).

Solução: Necessário alterar o extrator do BA "HKM-Recebimento das compras" para que o mesmo considere todos os documentos lançados no recebimento fiscal. Para isso pode ser usado como base o extrator já existente do Datasul BI 2.0 (ems0306.p).

 

Não há no ERP atualmente um relatório de itens recebidos onde seja possível validar a totalização dos recebimentos e valores recebidos , portanto deverá ser criado (Ex.: planilha). Será implementado um relatório que permita validar as informações extraídas.

Atualizar a documentação do BA referente ao extrator HKM.

 

Rotina

Tipo de Operação

[EMS2_BI_HKM – Extrator Recebimento das compras]

[Alteração]

[EMS2_BI_DATALOADER - Carrega parâmetros padrões dos extratores]

[Alteração]

[RE0523 - Novo relatório de extração de notas de entrada]

[Criação]

[BFP001AB - Parâmetros BA][Envolvido]

 

Protótipo de Tela

Os protótipos estão sendo detalhados no tópico diagrama de ação.

 

Diagrama de ação

 

1. Tela de parâmetros do BA (MBA\BFP001AB)

Adicionar na tela de parâmetros do BA um parâmetro 'ALLDOCS' na configuração do extrator HKM onde será possível parametrizar a extração de todos os documentos.

-Se o parâmetro estiver igual a 'NAO', serão extraídos somente os documentos de compra (com pedido de compra vinculado).

-Se informar 'SIM' serão extraídas informações de quase todos os documentos de entrada (com exceção de alguns tipos de documentos detalhados no tópico 2).

- Ao alterar Alterar o extrator para utilizar a procedure "GetFactParameter" para buscar o valor do parâmetro 'ALLDOCS' e criar duas procedures separadas:

Uma para  a desse parâmetro e separar a consulta atual da tabela "recebimento" , da e outra para a consulta completa (tabela docum-est).

Programa que faz a carga de parâmetros: ems_bi_dataloader.p
Adicionar o trecho de código abaixo para inclusão do parâmetro novo:
/* Parametro Extrai todos os documentos - Fato Recebimento das compras */
FIND FIRST HJK
WHERE HJK.HJK_CPARAM = 'ALLDOCS' AND HJK.HJK_CDFATO = 'HKM' NO-ERROR.

IF NOT AVAIL HJK THEN DO:
     CREATE HJK.
     ASSIGN HJK.HJK_FILIAL = ''
     HJK.HJK_CDFATO = 'HKM'
     HJK.HJK_CPARAM = 'ALLDOCS'
     HJK.HJK_DPARAM = 'Extrai todos os documentos'
     HJK.HJK_APARAM = 'Informe SIM para considerar todos os documentos de entrada do recebimento fiscal, ou informe NAO para considerar somente as notas referentes ao recebimento de compras.'
     HJK.HJK_VPARAM = 'NAO'.
END.

 

 

2. Extrator HKM - Recebimento das compras

Alterar o extrator para considerar o novo parâmetro, e caso ALLDOCS = SIM, todos os documentos lançados no recebimento fiscal serão extraídos para o BA., com exceção dos seguintes:

* devolução de cliente
* transferência 
* terceiros: beneficiamento, remessa e retorno

Dica: Pode Para isso pode ser usado como base o extrator já existente do Datasul BI 2.0 (ems0306.p).

Programa extrator ems2_bi_hkm.p:

Extrator BA Extrator BA da fato HKM Recebimento das Compras:
$/EMS2/Fontes_Doc/Sustentacao/V11/V11/progress/src/mba/ems2_bi_hkm.p

Extrator BI
$/BI/Fontes_Doc/Sustentacao/V11.0/V11.0/progress/bi.extractor/src/ems0306.p

Análise do extrator do BI ems0306.p (parte que consulta as informações na docum-est):
- Realiza a consulta baseando-se na data de atualização. No extrator do BA usar como base a data de transação.
- Implementar condição para que o extrator faça a leitura somente de documentos atualizados (ce-atual = yes).
- Para gerar as informações da docum-est no extrator de recebimento das compras do BA é necessário analisar campo a campo, pois os campos tem nomes bem diferentes no extrator do BI em relação ao extrator do BA.- Na consulta do extrator deverão ser desconsiderados os documentos dos tipos:
* devolucão de cliente
* transferência
* beneficiamento, remessa (1) e retorno (2)

 

3. Implementar novo relatório para listagem de documentos de entrada item a item

Para possibilitar a validação das informações no BA, deverá ser criado um novo relatório no módulo de recebimento que liste as informações referentes a notas de entrada. Cada linha do relatório deverá representar um item da nota (item-doc-est).

Código do novo relatório: RE0523.

Este relatório deve ser gerado em formato XML (pode ser aberto em excel) para permitir a sumarização das informações e criação de tabela dinâmica.

O código fonte base para criação da consulta do relatório estará disponível no diretório do projeto.

Neste relatório devem ser exibidas todas as informações que constam no código fonte e as descrições referentes aos códigos. Exemplo: código do item e descrição do item, estabelecimento e nome do estabelecimento.

 

Exibir as seguintes informações no relatório:

Campo no Stage do BADescrição ColunaObservação útil para codificaçãohkm_empresEmpresaestabelec.ep-codigohkm_establEstabel

Importante: Nas sequências de item da NF que são recebidos por FIFO será gerado para o BA o primeiro Pedido/Ordem/Parcela daquela sequência de item. Não haverá geração de registros no Stage do BA para cada registro do FIFO. A totalização dos valores e quantidades da sequência de item da NF não será prejudicada. Caso essa informação de qual Pedido/Ordem/Parcela do FIFO seja crucial para o cliente ele deverá utilizar o parâmetro ALLDOCS igual a NAO, dessa forma o extrator irá gerar as informações conforme o FIFO.

 

3. Implementar novo relatório para listagem de documentos de entrada item a item

Para possibilitar a validação das informações no BA, deverá ser criado um novo relatório no módulo de recebimento que liste as informações referentes as notas de entrada.

Cada linha do relatório deverá representar um item da nota (item-doc-est).

Código do novo relatório: RE0523. Nome: Listagem de itens recebidos

Este relatório deve ser gerado em formato XML (poderá ser aberto em Excel ou Libre office).

O código fonte base de consulta do relatório estará disponível no diretório do projeto.

 

Criar seleção do relatório por:
Estabelecimento: docum-est.cod-estabel

hkm_fornecFornecedor

(faixa aberta)
Data Transação: docum-est.dt-trans (Padrão da tela deverá ser a faixa do último mês, se hoje é 15/10/15, a faixa deve ser de 01/09/15 a 31/09/15)
Data Emissão: docum-est.dt-emissao (faixa aberta)
Emitente: docum-est.cod-emitente (faixa aberta)
Série: docum-est.serie-docto (faixa aberta)
Documento: docum-est.nro-docto (faixa aberta)
Nat Operação: docum-est.nat-operacao (faixa aberta)

 

No folder "Parâmetros" implementar a seguinte opção:

-Listar: Usar campo docum-est.ce-atual (Atualizados/Pendentes/Todos)

-Considerar documentos: Devolução de cliente / Transferência / Operação com terceiros. Como padrão as três opções devem vir desmarcadas, ou seja, o relatório não irá considerar estes tipos de documento.

Image Added


No folder "Impressão":

O campo Destino terá somente a opção Planilha.

OBS: Verificar implementação do CE0302 que tem a opção de imprimir em formato XML.

Image Added


Exibir as seguintes informações nas colunas do relatório XML:

SequênciaCampo no Stage do BADescrição ColunaObservação útil para codificação
1hkm_empresEmpresaestabelec.ep-codigo
2hkm_establEstabeldocum-est.cod-estabel
3hkm_sernfSérie Notadocum-est.serie-docto
4hkm_numnfNr Nota Fiscaldocum-est.nro-docto
5hkm_datanfDt Nota Fiscaldocum-est.dt-emissao
6hkm_dataDt Transaçãodocum-est.dt-trans
7hkm_natoprNat Oper Doctodocum-est.nat-operacao
8hkm_cfopCFOP Doctonatur-oper.cod-cfop
9hkm_fornecFornecedordocum-est.cod-emitente
10 Nome Abrev Fornemitente.nome-abrev
11 Tipo Operação

NF-e: usar mesma lógica para determinar o tipo de operação da include reapi320.i.  Ex: Compra, Transferência e etc.

Serviço: Quando for Serviço (campo: docum-est.cod-observa), exibir "Serviço" e ignorar as regras da reapi320.i.

Frete: olhar o campo "Tipo Compra" da natureza de operação (Frete). Se for frete ignorar as regras da reapi320.i.

12hkm_grpforGrupo Fornemitente.cod-gr-forn
13hkm_transpTransportadoratransporte.cod-transp
14hkm_seqciaSeq Item NFitem-doc-est.sequencia
15hkm_itemItemitem-doc-est.it-codigo
16 Desc Itemitem.desc-item
17hkm_unitemUnid Medida Itemitem.un
18 Nat Oper Itemitem-doc-est.nat-of
19 CFOP Itemnatur-oper.cod-cfop
20hkm_qrecebQtde Recebidaitem-doc-est.quantidade
21hkm_qrecfmQtde Receb Fam Mat(item-doc-est.quantidade * de-ft-conv-mat)
22 Preço Totalitem-doc-est.preco-total[1]
23 Despesaitem-doc-est.despesas[1]
24 Descontoitem-doc-est.desconto[1]
25hkm_vrecebVl Recebidoround((item-doc-est.preco-total[1] + item-doc-est.Despesas[1] - item-doc-est.desconto[1]),2)
26hkm_grpestGrupo Estoqueitem.ge-estoque
27 Desc Grupo Estoquegrup-estoque.descricao
28hkm_fammatFamilia Materialitem.fm-codigo
29 Desc Fam Matfamilia.descricao
30hkm_famcomFamilia Comercialitem.fm-cod-com
31 Desc Fam Comfam-comerc.descricao
32 Origemdocum-est.origem (em branco ""-documento digitado, "I"-EDI ou TOTVS Colaboração, "T"-TMS)
33 FIFO?SIM/NÃO  -  item-doc-est.log-1
34
cod-emitente Nome Abrev Fornemitente.nome-abrevhkm_grpforGrupo Fornecedoremitente.cod-gr-fornhkm_transpTransportadoratransporte.cod-transp Tipo OperaçãoUsar lógica para determinar o tipo de operação (include reapi320.i).  Ex: Transferência.hkm_fammatFamilia Materialitem.fm-codigo Desc Fam Materialfamilia.descricaohkm_famcomFamilia Comercialitem.fm-cod-com Desc Fan Comercialfam-comerc.descricaohkm_grpestGrupo Estoqueitem.ge-estoque Desc Grupo Estoquegrup-estoque.descricaohkm_itemItemitem-doc-est.it-codigo Desc Itemitem.desc-itemhkm_unitemUnid Medida Itemitem.un Origemdocum-est.origem (em branco ""-documento digitado, "I"-EDI ou TOTVS Colaboração, "T"-TMS)hkm_cmprdrCompradorordem-compra.cod-comprado Nome Compradorusuar-mater.nome-usuar (usuar-mater.cod-usuario = ordem-compra.cod-comprado)hkm_pedidoPedido Comprastring(item-doc-est.num-pedido)hkm_ordemOrdem Comprastring(item-doc-est.numero-ordem)hkm_numprgParcela Compraitem-doc-est.parcela Ordem Produçãoitem-doc-est.nr-ord-produ Ordem Investimentoitem-doc-est.num-ord-invhkm_condpgCondição Pagamentoordem-compra.cod-cond-paghkm_plccstPlano C CustoRUN pi_busca_plano_ccusto_empresa IN h_api_ccusto (prgint/utb/utb742za.py) Conta Contábilitem-doc-est.ct-codigohkm_ccustoCentro Custoitem-doc-est.sc-codigohkm_undnegUnidade de Negócioitem-doc-est.cod-unid-negochkm_sernfSérie Notadocum-est.serie-doctohkm_numnfNr Nota Fiscaldocum-est.nro-doctohkm_datanfDt Nota Fiscaldocum-est.dt-emissaohkm_dataData Transaçãodocum-est.dt-transhkm_natoprNat Oper Doctodocum-est.nat-operacaohkm_cfopCFOP Doctonatur-oper.cod-cfop Nat Oper Itemitem-doc-est.nat-of CFOP Itemnatur-oper.cod-cfophkm_dteordEmissão Ordemordem-compra.data-emissaohkm_dtepedData Pedido Compraordem-compra.data-pedidohkm_dtprevData Prev Recebimentoprazo-compra.data-entregahkm_qdiaanDias Antecipaçãoi-dd-antechkm_qdiaatDias Atrasadoi-dd-atrashkm_qrecebQtde Recebidaitem-doc-est.quantidadehkm_qrecfmQtde Recebida Familia(item-doc-est.quantidade * de-ft-conv-mat)hkm_emergPedido Emergencialpedido-compr.emergencialhkm_sitcmpSituação Compraentry(ordem-compra.situacao, {ininc/i02in274.i 03})hkm_natcmpNatureza Compraentry(ordem-compra.natureza, {ininc/i01in274.i 03})
hkm_referReferênciaitem-doc-est.cod-refer
35
hkm_seqcia
 Ordem Prod
Seq Item NF
item-doc-est.
sequenciahkm_qrecanQtd Receb AntecipadoIF i-ent-antec > 0 THEN 1 ELSE 0hkm_qrecatQtd Receb em AtrasoIF i-ent-atras > 0 THEN 1 ELSE 0hkm_qrecdtQtd Receb em Diai-nr-ent-dthkm_qrecunQtd Receb Únicoi-entrega-unica 
nr-ord-produ
36 Ordem Investitem-doc-est.num-ord-inv
37hkm_plccstPlano C CustoRUN pi_busca_plano_ccusto_empresa IN h_api_ccusto (prgint/utb/utb742za.py)
38 Conta Contábil
Alíquota ICMS
item-doc-est.
aliquota
ct-
icm
codigo
39hkm_ccustoCentro Custo
 Vl ICMS
item-doc-est.
valor-icm[1] Alíquota PISrecupera-aliquotas in h-cdapi995 (se alíquota = 0, pega alíquota de
sc-codigo
40hkm_undnegUnidade Negócio
item-doc-est.
val
cod-
aliq-pis)
unid-negoc
41hkm_pedidoPedido Comprastring(item-
 Vl PISitem.
doc-est.
valor
num-
pis
pedido)
 Alíquota COFINS
42hkm_ordemOrdem Comprastring(
recupera-aliquotas in h-cdapi995 (se alíquota = 0, pega alíquota de
item-doc-est.
val
numero-
aliq-cofins
ordem)
43
 
hkm_numprgParcela Compra
Vl COFINS
item
.
-doc-est.
valor-cofins
parcela
44 
Alíquota IPI
Nr Contrato
item
pedido-
doc-est
compr.
aliquota
nr-
ipi
contrato
 Vl IPIitem-doc-est.valor-ipi[1] Alíquota ISSitem-doc-est.aliquota-iss Vl ISSitem-doc-est.valor-iss[1] Preço Totalitem-doc-est.preco-total[1] Despesaitem-doc-est.despesas[1] Descontoitem-doc-est.desconto[1]hkm_vrecebVl Recebidoround((item-doc-est.preco-total[1] + item-doc-est.Despesas[1] - item-doc-est.desconto[1]),2)

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

(Opcional)

Grupo de Perguntas

 

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

 

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

 

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

 

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO

 
45hkm_cmprdrCompradorordem-compra.cod-comprado
46 Nome Compradorusuar-mater.nome-usuar (usuar-mater.cod-usuario = ordem-compra.cod-comprado)
47hkm_condpgCond Pagtoordem-compra.cod-cond-pag
48hkm_dteordEmissão Ordemordem-compra.data-emissao
49hkm_dtepedDt Ped Compraordem-compra.data-pedido
50hkm_dtprevDt Prev Recebprazo-compra.data-entrega
51hkm_qdiaanDias Antecipaçãoi-dd-antec
52hkm_qdiaatDias Atrasadoi-dd-atras
53hkm_emergPedido Emerglpedido-compr.emergencial
54hkm_sitcmpSituação Compraentry(ordem-compra.situacao, {ininc/i02in274.i 03})
55hkm_natcmpNatureza Compraentry(ordem-compra.natureza, {ininc/i01in274.i 03})
56hkm_qrecanQtd Receb AntecipIF i-ent-antec > 0 THEN 1 ELSE 0
57hkm_qrecatQtd Receb em AtrasoIF i-ent-atras > 0 THEN 1 ELSE 0
58hkm_qrecdtQtd Receb em Diai-nr-ent-dt
59hkm_qrecunQtd Receb Únicoi-entrega-unica
60 Cód Trib ICMSUsar mesma lógica do relatório RE0401 (Exibir a descrição: Tributado, Isento, Reduzido, Outras)
61 Alíquota ICMSitem-doc-est.aliquota-icm
62 Vl ICMSitem-doc-est.valor-icm[1]
63 Cód Trib PISUsar mesma lógica do relatório RE0401 (Exibir a descrição: Tributado, Isento, Reduzido, Outras)
64 Alíquota PISrecupera-aliquotas in h-cdapi995 (se alíquota = 0, pega alíquota de item-doc-est.val-aliq-pis)
65 Vl PISitem.doc-est.valor-pis
66 Cód Trib COFINSUsar mesma lógica do relatório RE0401 (Exibir a descrição: Tributado, Isento, Reduzido, Outras)
67 Alíquota COFINSrecupera-aliquotas in h-cdapi995 (se alíquota = 0, pega alíquota de item-doc-est.val-aliq-cofins)
68 Vl COFINSitem.doc-est.valor-cofins
69 Cód Trib IPIUsar mesma lógica do relatório RE0401 (Exibir a descrição: Tributado, Isento, Reduzido, Outras)
70 Alíquota IPIitem-doc-est.aliquota-ipi
71 Vl IPIitem-doc-est.valor-ipi[1]
72 Cód Trib ISSUsar mesma lógica do relatório RE0401 (Exibir a descrição: Tributado, Isento, Reduzido, Outras)
73 Alíquota ISSitem-doc-est.aliquota-iss
74 Vl ISSitem-doc-est.valor-iss[1]
75 Narrativa Itemitem-doc-est.narrativa (truncar primeiros 200 caracteres)

 

Importante: Nas sequências de item da NF que são recebidos por FIFO de ordem de compra será listado o primeiro Pedido/Ordem/Parcela do FIFO daquela sequência de item. A totalização dos valores e quantidades da sequência de item da NF não será prejudicada.

Fora de escopo: Campos específicos referentes ao módulo de Contratos e outras integrações do recebimento estão fora do escopo deste relatório.

 


Dicionário de Dados

Não se aplica.

 

 


Estrutura de Menu


Procedimentos

Procedimento

 re0523

Descrição

Listagem itens recebidos

Módulo

 Recebimento

Programa base

 re0523

Nome Menu

Listagem itens recebidos

Interface

GUI

Registro padrão

Sim

Visualiza Menu

Sim

Release de Liberação

12.1.9

 

 

Programas

Programa

 re0523

Descrição

Listagem itens recebidos

Nome Externo

rep/re0523.r

Nome Menu/Programa

Listagem itens recebidos

Nome Verbalizado[1]

Listagem itens recebidos

Procedimento

re0523 

Template

Relatórios

Tipo[2]

Relatório

Interface

GUI

Categoria[3]

Não se aplica

Executa via RPC

Não

Registro padrão

Sim

Outro Produto

Não

Visualiza Menu

Sim

Query on-line

Não

Log Exec.

Não

Rotina (EMS)

Não se aplica

Sub-Rotina (EMS)

Não se aplica

Localização dentro da Sub Rotina (EMS)

Não se aplica

Compact[4]

Não se aplica

Home[5]

Não se aplica

Posição do Portlet[6]

Não se aplica

Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

Não se aplica 

 

Cadastro de Papéis

Não se aplica.

(Opcional)

Estrutura de Menu

 

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

 

Procedimentos

 

Procedimento

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Módulo

 

 

 

Programa base

 

 

 

Nome Menu

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Release de Liberação

 

 

 

 

 

 

Programas

 

Programa

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Nome Externo

 

 

 

Nome Menu/Programa

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Nome Verbalizado[1]

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

Procedimento

 

 

 

Template

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

Tipo[2]

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Categoria[3]

 

 

 

Executa via RPC

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Outro Produto

Não

Não

Não

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Query on-line

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Log Exec.

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Rotina (EMS)

 

 

 

Sub-Rotina (EMS)

 

 

 

Localização dentro da Sub Rotina (EMS)

 

 

 

Compact[4]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Home[5]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Posição do Portlet[6]

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

 

 

 

 

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

 

Código Papel

(máx 3 posições)

Descrição em Português*

 

Descrição em Inglês*

 


[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.