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Índice
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Deck of Cards
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Card
defaulttrue
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labelAutomática

Procedimiento para baja de títulos por pagar de cualquier modalidad del módulo Financiero.

Al activar esta opción, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.

Ejemplo:

  • Baixar: seleccione la opción deseada entre Títulos o borderós.

                     Títulos: Muestra solamente títulos que no están en el borderó

                     Borderós: Carrega solamente títulos en el borderó

  • Portador: define un intervalo de portadores para que se realice el filtro de los títulos que se darán de baja.
  • Vencimiento: define un intervalo de vencimientos de los títulos que se descargarán. De esta forma, el sistema considera solamente los títulos referentes al portador informado.
  • Borderó: define el intervalo de borderós que se considerarán en el proceso. Este campo solamente estará habilitado si la selección de Bajar fuera Borderó.
  • Mot. Baja : define el motivo de baja que se aplicará al proceso.
  • Banco: define el código del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permita la generación del movimiento bancario.
  • Agencia: define el código de la agencia del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación del movimiento bancario.
  • Cuenta: define el código de la cuenta corriente del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación del movimiento bancario.
  • Cheque: define el código del cheque que se generará en el proceso de bajas. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación de cheque y la pregunta Genera cheque Autom. = Sí
  • Beneficiario: define el beneficiario del cheque generado para el proceso de bajas.
  • Modalidad Movto.: define la modalidad financiera que clasificará el movimiento bancario. No afecta de ninguna manera eventuales retenciones de impuestos.
  • Lote: define el lote que agrupa el proceso de bajas. Este campo solamente estará habilitado si se opta por que el movimiento totalizador (ver parámetro MV_BXCNAB) o punto de entrada F090NATLOT tenga devolución .T.
  • Historial del cheque: define el historial del cheque. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación de cheque y la pregunta Genera cheque Autom. = Sí
  • Fch. Baja: define la fecha que se registrará como fecha de baja del proceso.
  • Prorrateo Multimodalidades: define si la baja copiará el prorrateo múltiples modalidades informado en la emisión del título. Este campo solamente estará habilitado si el  parámetro MV_MULNATP estuviera habilitado.

Haga clic en OK.

Si la pregunta Selecciona sucursales = Sí, se mostrará la pantalla para la selección de sucursales que se considerarán para la selección de los títulos que se darán de baja.

Seleccione las sucursales deseadas

Si la pregunta Selecciona sucursales = No, la sucursal conectada se considerará como única sucursal para la selección de los títulos por darse de baja.

A continuación se mostrará la pantalla de la selección de los títulos que se darán de baja en el proceso.

Seleccione los títulos deseados y haga clic en Grabar.

El proceso se realizará y los títulos se darán de baja de acuerdo con la parametrización efectuada.


Nota
titleImportante

Sobre la baja de títulos del tipo PA - (Pago anticipado). 
Cuando realizamos una baja de un PA que ja tuvo movimiento bancario, esta baja es considerada la devolución de aquel valor, es decir, se genera un movimiento bancario por cobrar.

Actualmente la rutina Baja automática por pagar (FINA090) no tiene tratamientos para cheques cobrados,

En el proceso estándar se generarán cheques, referentes a los pagos de títulos, solamente a aquellos que generarán movimientos bancarios por pagarr.

Informações
titleTítulos en moneda extranjera

Baja de títulos de múltiples monedas utilizando banco en moneda actual (01), todos los títulos se darán de baja en el proceso. Para bancos en moneda extranjera, solamente permite la baja de los títulos que están en la misma moneda del banco.

Card
id2
labelBuscar

Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada.

El índice seleccionado en la búsqueda se utilizará para ordenar la pantalla de selección de títulos, permitiendo que el usuario seleccione cuál es el orden de la pantalla de selección

Ejemplo:

  • sucursal+orden pago.



Card
id4
labelAnulación automática de bajas

Procedimiento para permitir que un proceso de baja se anule de forma automática, dentro de determinadas condiciones.


Image AddedImportante: Bloqueo de proceso del calendario contable (CTBA010) vs. Anulación de baja

Si el período contable (CTBA010) estuviera bloqueado en la fecha en que se da de baja un título, pero la anulación de la baja se realiza en una fecha con el período contable abierto, la anulación se hará efectiva normalmente,porque se considerará la fecha conectada y no la fecha de la baja del título en la contabilidad.

Acceda a Otras acciones → Anulación automática de bajas.

Ejemplo:

  • Anular bajas: seleccione la opción deseada entre Títulos o borderós.

                     Títulos: Muestra solamente títulos que no están en el borderó.

                     Borderós: Carga solamente títulos en el borderó.

  • De Borderó/ A Borderó: define un intervalo de borderós que se considerarán en el proceso. Este campo solamente estará habilitado si la selección de Bajar fuera Borderó.
  • De Fch. Baja/ A Fch. Baja: define un intervalo de fechas que se considerarán en el proceso.
  • De Proveedor/ A Proveedor: define el intervalo de códigos de proveedores que se considerarán en el proceso.
  • Selecciona sucursales: define si se permitirá la anulación de bajas de múltiples sucursales.
    Al marcarse, permite la presentación de la pantalla para selección de las sucursales que se considerarán en el proceso.
    En caso contrario, solamente títulos de la sucursal actual se considerarán en el proceso.

Haga clic en OK para proseguir.

Se mostrará la pantalla para la selección de los títulos que tendrán sus bajas anuladas.

Seleccione los títulos y haga clic en la opción Confirmar, para que se realice el proceso de anulación.

Card
id5
labelTracker contable

En esta opción es posible encontrar y mostrar los asientos contables a partir del documento que los originó.

Card
id6
labelConsulta prorrateo multimodalidades

Muestra la consulta con el prorrateo de múltiples modalidades del título marcado en el browse.
Esta presentación depende de la activación del proceso de prorrateos de múltiples modalidades para cuentas por pagar (parámetro MV_MULNATP)

Card
id7
labelConsulta de retenciones

Muestra la consulta de las retenciones de impuestos ocurridas con configuraciones del Configurador de tributos - Reglas financieras.

Card
id6
labelLeyenda

Muestra el cuadro de las leyendas y sus significados referidos de la situación del título del cuentas por pagar.

La leyenda puede visualizarse en la primera columna del browse.

...

Expandir
titlePuntos de entrada - FINA090

Punto de entrada

Observación

Enlace

F090ADBTNPermite incluir opciones en la pantalla (enchoicebar), donde se seleccionan los títulos que se darán de baja de forma automáticaF090AdBtn - Incluye opciones en la pantalla
F090ADDBPunto de entrada para agregar rutinas y opciones en aRotina.F090ADDB - Permite la inclusión de rutinas y opciones en el menú de la rutina FINA090
F090ADFRPunto de entrada para manejo del filtro que selecciona los registros pendientes de anticipos (PA) y/o notas de débito (NDF/DIC) del proveedor del título que se bajará.F090ADFR - Manejo del filtro que selecciona los registros de anticipos y/o notas de débito del proveedor.
F090BROWEjecutado antes de la activación de mBrowse.F090BROW - Baja automática
F090CHOKPermite validar la utilización o no de las bajas automáticas.F090CHOK - Valida bajas automáticas
F090CPOSTrata los campos que se presentarán en la pantalla de selección de los títulos que se darán de baja por la rutina de baja automáticaF090CPOS - Tratamiento de campos
F090DESCPermite informar los descuentos para cada título liberado para baja que se pagó anticipadamente.F090DESC - Concede descuento para cada título liberado para baja que se pagó anticipadamente.
F090FILPermite la modificación del filtro estándar del proceso de baja automáticoF090FIL - Filtro de datos
F090FILBAgrega filtros específicos (de usuario) en el browse inicial (específico para Brasil).F090FILB - Definir filtro en SQL
F090FILEMITiene como finalidad permitir al cliente personalizar qué campo de fecha de emisión se considerará en el filtro de los títulos traídos para la baja automática.F090FILEMI - Personalización del cliente
F090FLBRAgrega filtros específicos (de usuario) en el browse inicial (específico para mercado internacional).F090FLBR - Punto de entrada para filtrar los registros de la browse en la Baja Pagar Automática, excepto localización Brasil.
F090GAVEManeja los datos de filtro para montaje de la pantalla inicial de baja automática.F090GAVE - Maneja filtro para montaje de baja automática

Se utiliza para grabación de log.F090LOG - Grabación de log
F090MNATHabilita o deshabilita la opción de múltiples modalidades.F090MNAT - Opción de múltiples modalidades
F090MTBXPermite crear como estándar, otro motivo de baja, al acceder a la pantalla de la rutina Baja automática, para facilitar la operación. F090MTBX - Modifica motivo de baja Autom.
F090NATLOTPermite la liberación de los campos Modalidad financiera y Lote de la baja para digitación aunque el parámetro MV_BXCNAB esté como no.F090NATLOT - Liberación de campos en la baja automática
F090NLOTEPermite manejar la variable cLoteFin.F090NLOTE - Maneja variable cLoteFin
F090PABXSe utiliza para verificar la existencia de títulos del tipo PA (Pago anticipado) de un determinado proveedor, en el momento de la baja de un título.F090PABX - Verificación de PA de proveedor en la baja de un título
F090POSTITMarca el título deseado en el momento de la selección de títulos en la baja automática por Pagar.F090POSTIT - Baixa automática marcación de títulos CP
F090QFILLa finalidad del punto de entrada F090QFIL es permitir complementar el filtro de los registros de la Baja Pagar Automática (FINA090).F090QFIL - Punto de entrada para filtrar los registros de la Baja Pagar Automática
F090RESTSe ejecuta después de destrabar los registros de todas las tablas involucradas en la grabación de la Baja automática, se utiliza para realizar alguna operación después de la grabación de la Baja automática.F090REST - Grabación y restauración de los índices
F090SE5Maneja movimientos bancarios procesados teniendo como parámetro el Recno de los registros SE5 que se utilizaron en la baja automática.F090SE5 - Maneja movimientos bancarios procesados en la baja automática
F090TIPOEste punto de entrada permitirá seleccionar qué tipos de títulos no se considerarán en la baja por pagar automática.F090TIPO - Selecciona tipos de título
F090TITSe utiliza en la marcación de los títulos que se dará de baja.F090TIT - Marca título en la baja
F090TOKSe utiliza para validar información adicional en la función Valida datos para baja automáticaF090TOK - Validaciones adicionales de los datos
F090VLEXTratamientos específicos para información de la tabla temporal.F090VLEX – Tratamientos específicos para información de la tabla temporal
F091FBXControl de las sucursales de la baja de títulos para las multisucursalesF091FBX - Control de las sucursales de la baja de títulos para las multisucursales

Tratamiento de la modalidad de un título dado de baja que no tiene campo modalidad completadoF091Natur - Tratamiento de la modalidad de un título dado de baja que no tiene campo modalidad completado
F90SE5GRVGrabaciones complementarias en SE5 después de la baja.F90SE5GRV - Grabaciones complementarias en SE5 después de la baja
F90TOTGRVGrabaciones complementarias en el registro totalizador de la baja.F90TOTGRV - Grabaciones complementarias en el registro totalizador de la baja
FA080SEFDespués de la grabación del cheque cuando se informa el cheque en la baja.FA080SEF - Graba cheque
FA090BCOSe ejecutará después de digitar el código del banco en la baja por pagar automática.FA090BCO - Valida código del banco

Se ejecutará después de confirmar la baja automática y se utilizará para calcular el valor de la corrección monetaria para cada uno de los títulos.FA090COR- Calcula valor de la corrección monetaria
FA090DESSe ejecutará después de la confirmación de la baja automática y se utilizará para calcular el valor del descuento para cada uno de los títulos.FA090DES - Calcula valor de descuento
FA090JURSe ejecutará después de confirmar la baja automática y se utilizará para calcular el valor de los intereses para cada uno de los títulos.FA090JUR - Calcula valor de los intereses
FA090MULSe ejecutará después de confirmar la baja automática y se utilizará para calcular el valor de la multa para cada uno de los títulosFA090MUL - Calcula valor de la multa
FA090POSPermite el tratamiento de las variables (CBCO090, CAGE090, CTA090, CCHEQ090).FA090POS - Punto de entrada para tratamiento de variables de la rutina FINA090
FA090TITSe utiliza en la confirmación de la baja de los títulos.FA090TIT - Confirma la baja de del título
FA090TXSe ejecutará después de la baja del título en el SE2.FA090TX - Baja título

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