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Se identifica error en rutina Orden de Pago (FINA085A) al seleccionar facturas de varios proveedores, la rutina esta está haciendo mal el calculo cálculo de la retención, ya que actualmente el mínimo se está considerando por Orden de Pago y no por Proveedor.
 

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tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idsp1,p2
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defaultyes
referenciap1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-732
  3. Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
  4. En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Proveedor al menos dos proveedores informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
  5. En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
  6. En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
  7. En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
  8. En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
  9. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir dos facturas de entrada para dos proveedores diferentes utilizando las informaciones previamente registradas y con valor de base imponible mayor a 50000 y otro con base imponible menor a 500000
  10. Atravez A través del módulo Configurador SIGACFG >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros:

Ejemplo:

ParametroDescripciónValor
MV_VLRIVAT    Valor mínimo por orden de pago para el cálculo del IVA500000
MV_VLRIVAD    Valor mínimo acumulado mensual para el cálculo del IVA99999999999999
MV_VLRIVAM    Valor mínimo acumulado diario para el cálculo del IVA99999999999999
Informações
titleInformación

Para determinar si debe ser realizado o no el cálculo de Retención de IVA en Orden de Pago cuando se tiene configurado un valor mínimo, por ejemplo MV_VLRIVAT, compara el valor mínimo configurado en el parámetro Vs, el valor de Base imponible del documento a pagar (Factura de Entrada).

En caso de querer solo utilizar un parámetro para indicar si aplica la retención o no , se debe configurar de la siguiente forma, por ejemplo solo se necesita el parámetro MV_VLRIVAT entonces los parámetros restantes deben informarse con el valor máximo permitido.

  1. El valor total del documento es de 500000 Guaraníes, la base imponible del documento es de 454545, es menor al mínimo configurado 500000, en este caso no será calculada la retención de IVA.
  2. El valor de la base imponible supera el valor configurado en el parámetro MV_VLRIVAT por lo que, en este caso, se calculará la Retención de IVA en la Orden de Pago
.

Para obtener más detalles, consulte los enlaces de Información adicional.

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defaultno
referenciap2
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
  • Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
  • Haga clic  en marcar los títulos de dos proveedores diferentes

  • Haga clic en la opción Pago automático



    • El proveedor 20520, la factura total consta de un solo pago de 343.500, la base imponible no supera el valor del parámetro MV_VLRIVAT, por lo que no calcula IVA.
    • El proveedor 20521, la factura total consta de tres pagos de 343.500, totalizando 1.030.500, la base imponible excede el valor del parámetro MV_VLRIVAT, por lo que se calcula el IVAVerifique que los valores de Ret. IVA sea correcto para cada proveedor.
  • Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar.

    Image Modified

  • Order de pago generada y haga clic en la opción OK.

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