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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

  

Informações Gerais

01. DADOS GERAIS

 

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGAFIN

Segmento Executor

Serviços & Jurídico

Projeto

M_SER_

CTR010

CTR011

IRM

PCREQ-

XXXX

3780

Requisito

PCREQ-

XXXX

9881

Subtarefa

M_

CTR010

CTR011-

XXX

xxx

Release de Entrega Planejada

12.1.11

Réplica

 


País

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

 


  

02. VISÃO GERAL

 Possibilitar a

Objetivo

 Disponibilizar possibilidade de geração de registro de instrução de baixa de cobrança em caso nos casos de baixa ou negociação de um titulo que esteja em cobrança bancária.

Definição da Regra de Negócio

03. DESCRIÇÃO

Atualmente, ao se baixar ou renegociar um titulo de cobrançaa receber, caso este esteja em cobrança bancária, não existe a possibilidade de se gerar uma instrução bancária para a baixa do mesmo junto a instituição financeira.

Para atender esta necessidade, será criado processo de geração de registro de instrução de baixa de cobrança para a baixa do titulo junto a instituição financeira nos seguintes processos:

  • Baixa Manual 
  • Baixa em Lote
  • Baixa Automática
  • Renegociação de títulos via Fatura
  • Renegociação de títulos via Liquidação
  • Compensação de títulos com adiantamentos
  • Compensação entre carteiras
  • Recebimentos Diversos

O processo de envio das instruções de baixa da cobrança junto a instituição financeira permanece da mesma forma, sendo o envio realizado via geração de arquivo de instrução de cobrança (CNAB).

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

Implementadas

FINXBX

Alteração

Não se Aplica

-

Não se aplica
FINA040AlteraçãoAtualizações -> Contas a Receber -> Contas a receber-
FINA070

Não

FINA060AlteraçãoAtualizações -> Contas a Receber ->
Baixas a Receber
Transferências-Não

FINA070

Alteração

Atualizações -> Contas a Receber -> Baixas a Receber

-

Não

FINA110

Alteração

Atualizações -> Contas a Receber -> Baixas Automáticas de Contas a Receber

-

Não
FINA280AlteraçãoAtualizações -> Contas a Receber -> Faturas a Receber-Rotina descontinuada
FINA330AlteraçãoAtualizações -> Contas a Receber -> Compensação CR-Não
FINA450AlteraçãoAtualizações -> Contas a Receber -> Compensação entre carteiras-Não
FINA460AlteraçãoAtualizações -> Contas a Receber -> Liquidação a Receber-Em desenvolvimento
FINA460AAlteraçãoAtualizações -> Contas a Receber -> Simulação de Liquidação-Em desenvolvimento
FINA087AAlteraçãoAtualizações -> Contas a Receber -> Recebimentos Diversos-Não
FINA022EnvolvidaAtualizações -> Contas a Receber -> Situação de Cobrança-Não
FINA150EnvolvidaAtualizações -> Comunicação Bancaria -> Arquivo de Cobranças-Não
FINA200EnvolvidaAtualizações ->Comunicação Bancaria -> Retorno Cobranças-Não
FINA630EnvolvidaAtualizações -> Contas a Receber -> Aprovação e Rejeição da Transferência-Não

 

Definição da Regra de Negócio

04. DEFINIÇÃO DE REGRA DO NEGÓCIO

Será criada parametrização para definição quanto ao comportamento dos processos quanto a instrução de cobrança:

  • Todos - Para todos os processos definidos abaixo, será gerada instrução para baixa de cobrança
  • Negociação - Apenas para os processos de Faturas Fatura ou Liquidação será gerada instrução para baixa de cobrança
  • Não Gerar - Não haverá geração de instrução para baixa de cobrança nos processos abaixo que envolvam baixa de títulos (default)

Quando houver ação sobre um titulo de cobrança, dentre os processos abaixo descritos , e dependendo da parametrização realizada, o processo pode gerar um registro de instrução de baixa de cobrança (retirada de cobrança) para posterior envio a instituição financeira:

  • Baixa Manual 
    • Quando parametrizado para Todos, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
      • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
      • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
    • Em caso de rotina automática (ExecAuto), não será apresentada a tela e será aplicada a definição do parâmetro.

  • Baixa em Lote
    • Quando parametrizado para Todos, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
      • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
      • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
    • Neste casoprocesso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.

  • Baixa Automática
    • Quando parametrizado para Todos, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
      • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
      • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
    • Neste casoprocesso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.

  • Renegociação de títulos via Fatura
    • Quando parametrizado para Todos ou Negociação, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
      • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
      • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
    • Neste caso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.

  • Renegociação de títulos via Liquidação
    • Quando parametrizado para Todos ou Negociação, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
      • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
      • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
    • Neste casoprocesso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências
      .
  • Compensação de títulos com adiantamentos
    • Quando parametrizado para Todos, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
      • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
      • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
    • Neste casoprocesso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.

  • Compensação entre carteiras
    • Quando parametrizado para Todos, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
      • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
      • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
    • Neste casoprocesso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.

  • Recebimentos Diversos
    • Quando parametrizado para Todos ou NegociaçãoTodos, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
      • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
      • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
    • Neste casoprocesso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.


Observação: As rotinas citadas acima deverão tratar os processos de exclusão e estorno, para que a instrução de cobrança gerada será excluída. 


Detalhamento técnico.

Criação do parâmetro MV_INSCOB

Será criado parâmetro na tabela SX6 para definição quanto ao comportamento dos processos quanto a instrução de cobrança:

  • 0 - Não Gerar - Não haverá geração de instrução para baixa de cobrança nos processos detalhados abaixo que envolvam baixa de títulos (default)
  • 1 - Todos - Para todos os processos definidos abaixoque envolvam baixa de títulos, será gerada instrução para baixa de cobrança
  • 2 - Negociação - Apenas para os processos de Faturas Fatura ou Liquidação será gerada instrução para baixa de cobrança


Texto das Mensagens

Processo unitário (vide protótipo 01)
 "Este título se encontra em cobrança bancária. Deseja gerar instrução Estrutura do Array aItensFI2 a ser utilizado nos casos de baixa de cobrança junto para a instituição bancária.

  • aItemsFI2[x][1]: Ocorrência - "02"
  • aItemsFI2[x][2]: Titulo do campo (nao utilizado) -  <vazio>

  • aItemsFI2[x][3]: Valor anterior -  <vazio>

  • aItemsFI2[x][4]: Novo valor -  <vazio>

  • aItemsFI2[x][5]: Nome do campo -  <vazio>

  • aItemsFI2[x][6]: Tipo do campo -  <vazio>

Texto das Mensagens

Processo unitário (vide protótipo 01)
 "Este título se encontra em cobrança bancária. Deseja gerar instrução de baixa de cobrança para a instituição financeira?"

Processo em Lote  
"Caso existam títulos em cobrança bancária, deseja gerar instrução de baixa de cobrança para a instituição financeira?"

FINXBX - Funções Genéricas de Baixa

Desenvolver função genérica para gravação da tabela FI2 (Ocorrências CNAB).

  • Pode ser utilizada a função F040GrvFI2() contida no fonte FINA040 como base para o desenvolvimento desta.  
    Sugestão: Mover o código da F040GRVFI2() para essa nova função (FINGRVFI2())
  • Deve ser verificado:
    • Se já existe uma instrução de baixa do titulo e se esta não foi enviada ainda (FI2_GERADO = "2")
      • Utilizar o índice 1 da tabela FI2 (FI2_FILIAL+FI2_CARTEI+FI2_NUMBOR+FI2_PREFIX+FI2_TITULO+FI2_PARCEL+FI2_TIPO+FI2_CODCLI+FI2_LOJCLI+FI2_OCORR+FI2_GERADO)
      • A ocorrência a ser verificada será  a de código "02".
    • Caso exista, não será necessário gravar novamente.

FINA040 - Contas a Receber

Ajustar a função F040GrvFI2() para que a mesma passe apenas a chamar a FINGRVFI2(), mantendo compatibilidade com o legado.

FINA070 - Baixas de contas a receber

Baixa Manual

Após a baixa do titulo, caso o parâmetro MV_INSCOB == "1", verificar se o mesmo está em cobrança bancária

financeira?"

Processo em Lote  
"Caso existam títulos em cobrança bancária, deseja gerar instrução de baixa de cobrança para a instituição financeira?"


FINXBX - Funções Genéricas de Baixa

Desenvolver função genérica para gravação da tabela FI2 (Ocorrências CNAB).

  • Pode ser utilizada a função F040GrvFI2() contida no fonte FINA040 como base para o desenvolvimento desta.  
    Sugestão: Mover o código da F040GRVFI2() para essa nova função (FINGRVFI2())
  • Deve ser verificado:
    • Se já existe uma instrução de baixa do titulo e se esta não foi enviada ainda (FI2_GERADO = "2")
      • Utilizar o índice 1 da tabela FI2 (FI2_FILIAL+FI2_CARTEI+FI2_NUMBOR+FI2_PREFIX+FI2_TITULO+FI2_PARCEL+FI2_TIPO+FI2_CODCLI+FI2_LOJCLI+FI2_OCORR+FI2_GERADO)
      • A ocorrência a ser verificada será  a de código "02".
    • Caso exista, não será necessário gravar novamente.
  • A função FINGRVFI2() receberá como parâmetro um array (aItensFI2) com a seguinte estrutura:
    • aItemsFI2[x][1]: Ocorrência - "02"
    • aItemsFI2[x][2]: Titulo do campo (nao utilizado) -  <vazio>

    • aItemsFI2[x][3]: Valor anterior -  <vazio>

    • aItemsFI2[x][4]: Novo valor -  <vazio>

    • aItemsFI2[x][5]: Nome do campo -  <vazio>

    • aItemsFI2[x][6]: Tipo do campo -  <vazio>

Exemplo:

Estrutura do Array aItensFI2 a ser utilizado nos casos de baixa de cobrança junto a instituição bancária.

    • aItemsFI2[x][1]: Ocorrência - "02"
    • aItemsFI2[x][2]: Titulo do campo (nao utilizado) -  <vazio>

    • aItemsFI2[x][3]: Valor anterior -  <vazio>

    • aItemsFI2[x][4]: Novo valor -  <vazio>

    • aItemsFI2[x][5]: Nome do campo -  <vazio>

    • aItemsFI2[x][6]: Tipo do campo -  <vazio>


FINA040 - Contas a Receber

Ajustar a função F040GrvFI2() para que a mesma passe apenas a chamar a FINGRVFI2(), mantendo compatibilidade com o legado.


FINA060 - Transferências

Ajustar a função F040GrvFI2() para que a mesma passe apenas a chamar a FINGRVFI2(), mantendo compatibilidade com o legado.


FINA070 - Baixas de contas a receber

Baixa Manual

Após a baixa do titulo, caso o parâmetro MV_INSCOB == "1", verificar se o mesmo está em cobrança bancária:

  • Tipo do título diferente de abatimento, provisório, adiantamento ou crédito.

  • E1_IDCNAB e E1_NUMBOR estiverem preenchidos

  • Situação de cobrança utiliza banco (se E1_SITUACA $ FN022LSTCB(3))

Em caso positivo:

  • Apresentar mensagem ao usuário (MSGYESNO()) para que o mesmo confirme a geração de instrução de cobrança.
  • Caso confirme, chamar a função FINGRVFI2 passando as informações no array aItemsFI2

  • Sugere-se incluir este tratamento fora do controle de transação.

Baixa em Lote

Após a a confirmação da tela inicial, caso o parâmetro MV_INSCOB == "1", o procedimento será:

  • Apresentar mensagem ao usuário (MSGYESNO()) para que o mesmo confirme a geração de instrução de cobrança.

  • Utilizar o texto da mensagem para processos em lote
  • Caso confirme,  para cada título baixado, deve-se verificar:

    • Tipo do título diferente de abatimento, provisório, adiantamento ou crédito.

    • E1_IDCNAB e E1_NUMBOR estiverem preenchidos

  • Situação de cobrança utiliza banco (se E1_SITUACA $ FN022LSTCB(3))
    • Em caso positivo

:
  • Apresentar mensagem ao usuário (MSGYESNO()) para que o mesmo confirme a geração de instrução de cobrança.
  • Caso confirme,
    • chamar a função FINGRVFI2 passando as informações no array aItemsFI2

  • Sugere-se incluir este tratamento fora do controle de transação.
    • .

  • Esta mensagem será apresentada apenas uma vez e a resposta dada será aplicada a todos os títulos que estejam em cobrança bancária.


FINA087A - Recebimentos diversosBaixa em Lote

Após a a confirmação da tela inicial, caso o parâmetro MV_INSCOB == "1",, o procedimento será:

  • Apresentar mensagem ao usuário (MSGYESNO()) para que o mesmo confirme a geração de instrução de cobrança.
  • Utilizar o texto da mensagem para processos em lote
  • Caso confirme,  para cada título baixado, deve-se verificar:

    • Tipo do título diferente de abatimento, provisório, adiantamento ou crédito.

    • E1_IDCNAB e E1_NUMBOR estiverem preenchidos

    • Em caso positivo chamar a função FINGRVFI2 passando as informações no array aItemsFI2.

  • Esta mensagem será apresentada apenas uma vez e a resposta dada será aplicada a todos os títulos que estejam em cobrança bancária.

  • Sugere-se incluir este tratamento fora do controle de transação.


FINA087A - Recebimentos diversosFINA110 - Baixas Automáticas de Contas a Receber

Após a a confirmação da tela inicial, caso o parâmetro MV_INSCOB == "1", , o procedimento será:

  • Apresentar mensagem ao usuário (MSGYESNO()) para que o mesmo confirme a geração de instrução de cobrança.

  • Utilizar o texto da mensagem para processos em lote
  • Caso confirme,  para cada título baixado, deve-se verificar:

    • Tipo do título diferente de abatimento, provisório, adiantamento ou crédito.

    • E1_IDCNAB e E1_NUMBOR estiverem preenchidos

    • Em caso positivo chamar a função FINGRVFI2 passando as informações no array aItemsFI2.

  • Esta mensagem será apresentada apenas uma vez e a resposta dada será aplicada a todos os títulos que estejam em cobrança bancária.

  • Sugere-se incluir este tratamento fora do controle de transação.


FINA110 FINA280 Baixas Automáticas Faturas de Contas a Receber

Após a a confirmação da tela inicial, caso o parâmetro MV_INSCOB == $ "1|2", o  o procedimento será:

  • Apresentar mensagem ao usuário (MSGYESNO()) para que o mesmo confirme a geração de instrução de cobrança.
  • Utilizar o texto da mensagem para processos em lote
  • Caso confirme,  para cada título baixado, deve-se verificar:

    • Tipo do título diferente de abatimento, provisório, adiantamento ou crédito.

    • E1_IDCNAB e E1_NUMBOR estiverem preenchidos

    • Em caso positivo chamar a função FINGRVFI2 passando as informações no array aItemsFI2.

  • Esta mensagem será apresentada apenas uma vez e a resposta dada será aplicada a todos os títulos que estejam em cobrança bancária.

  • Sugere-se incluir este tratamento fora do controle de transação.

 


FINA280 - Faturas FINA330 - Compensação de Contas a Receber

Após  Após a a confirmação da tela inicial, caso o parâmetro MV_INSCOB == "1", o , o procedimento será:

  • Apresentar mensagem ao usuário (MSGYESNO()) para que o mesmo confirme a geração de instrução de cobrança.
  • Utilizar o texto da mensagem para processos em lote
  • Caso confirme,  para cada título baixado, deve-se verificar:

    • Tipo do título diferente de abatimento, provisório, adiantamento ou crédito.

    • E1_IDCNAB e E1_NUMBOR estiverem preenchidos

    • Em caso positivo chamar a função FINGRVFI2 passando as informações no array aItemsFI2.

  • Esta mensagem será apresentada apenas uma vez e a resposta dada será aplicada a todos os títulos que estejam em cobrança bancária.

  • Sugere-se incluir este tratamento fora do controle de transação.


FINA330 FINA450 - Compensação \ de Contas a Receberentre carteiras

 Após a a confirmação da tela inicial, caso o parâmetro MV_INSCOB == "1", , o procedimento será:

  • Apresentar Caso a pergunta "Comp. Tit. Transf" = Sim, apresentar mensagem ao usuário (MSGYESNO()) para que o mesmo confirme a geração de instrução de cobrança.
  • Utilizar o texto da mensagem para processos em lote
  • Caso confirme,  para cada título baixado, deve-se verificar:

    • Tipo do título diferente de abatimento, provisório, adiantamento ou crédito.

    • E1_IDCNAB e E1_NUMBOR estiverem preenchidos

    • Em caso positivo chamar a função FINGRVFI2 passando as informações no array aItemsFI2.

  • Esta mensagem será apresentada apenas uma vez e a resposta dada será aplicada a todos os títulos que estejam em cobrança bancária.

  • Sugere-se incluir este tratamento fora do controle de transação.

FINA450 - Compensação\ entre carteiras


FINA460 - Liquidação de Contas a Receber

Após  Após a a confirmação da tela inicial, caso o parâmetro MV_INSCOB == $ "1|2", o procedimento será:

  • Caso a pergunta "Comp. Tit. TransfConsiderar Títulos" = SimTodos, apresentar mensagem ao usuário (MSGYESNO()) para que o mesmo confirme a geração de instrução de cobrança.
  • Utilizar o texto da mensagem para processos em lote
  • Caso confirme,  para cada título baixado, deve-se verificar:

    • Tipo do título diferente de abatimento, provisório, adiantamento ou crédito.

    • E1_IDCNAB e E1_NUMBOR estiverem preenchidos

    • Em caso positivo chamar a função FINGRVFI2 passando as informações no array aItemsFI2.

  • Esta mensagem será apresentada apenas uma vez e a resposta dada será aplicada a todos os títulos que estejam em cobrança bancária.

  • Sugere-se incluir este tratamento fora do controle de transação.
FINA460 -

 

Tabelas Utilizadas

  • SE1 – Cadastro
Liquidação
  • de Contas a Receber

Após a a confirmação da tela inicial, caso o parâmetro MV_INSCOB $ "1|2", o procedimento será:

  • Caso a pergunta "Considerar Títulos" = Todos, apresentar mensagem ao usuário (MSGYESNO()) para que o mesmo confirme a geração de instrução de cobrança.
  • Utilizar o texto da mensagem para processos em lote
  • Caso confirme,  para cada título baixado, deve-se verificar:

    • Tipo do título diferente de abatimento, provisório, adiantamento ou crédito.

    • E1_IDCNAB e E1_NUMBOR estiverem preenchidos

    • Em caso positivo chamar a função FINGRVFI2 passando as informações no array aItemsFI2.

  • Esta mensagem será apresentada apenas uma vez e a resposta dada será aplicada a todos os títulos que estejam em cobrança bancária.

  • Sugere-se incluir este tratamento fora do controle de transação.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE1 – Cadastro de Contas a Receber
  • SEB - Ocorrências da Transmissão.Bancária
  • FI2 – Ocorrências CNAB

    Protótipo de Tela

    Protótipo 01 - Mensagem para processo unitário

    Image Removed 

    Protótipo 02 - Mensagem para processo em lote

    Image Removed

     

    Dicionário de Dados

    Parâmetros

     

    Nome da Variável

    MV_INSCOB

    Tipo

    Caractere

    Descrição

    Define o comportamento do processo de geração de instrução de baixa de cobrança junto a instituição financeira.

    Valor Padrão

    0

    Valores Possíveis

    0 - Não Gerar - Não haverá geração de instrução para baixa de cobrança nos processos detalhados abaixo (default)

    1 - Todos - Para todos os processos definidos abaixo, será gerada instrução para baixa de cobrança.

    2 - Negociação - Apenas para os processos de Faturas ou Liquidação será gerada instrução para baixa de cobrança

    • SEB - Ocorrências da Transmissão.Bancária
    • FI2 – Ocorrências CNAB

    05. PROTÓTIPO DE TELA

    Protótipo 01 - Mensagem para processo unitário

    Image Added 

    Protótipo 02 - Mensagem para processo em lote

    Image Added


    06. DICIONÁRIO DE DADOS

    Parâmetros


    Nome da Variável

    MV_INSCOB

    Tipo

    Caractere

    Descrição

    Define o comportamento do processo de geração de instrução de baixa de cobrança junto a instituição financeira.

    Valor Padrão

    0

    Valores Possíveis

    0 - Não Gerar - Não haverá geração de instrução para baixa de cobrança nos processos que envolvam baixa de títulos (default)

    1 - Todos - Para todos os processos que envolvam baixa de títulos, será gerada instrução para baixa de cobrança

    2 - Negociação - Apenas para os processos de Fatura ou Liquidação será gerada instrução para baixa de cobrança

    07. CASOS DE USO

     

    Pré-condição:

    • Cadastro de Clientes;
    • Cadastro de Naturezas;
    • Condição de pagamento;
    • Títulos a Receber em aberto e transferidos para cobrança com geração de arquivo CNAB.
    • Parâmetro MV_INSCOB = "1"

     

    UC – 001 - Baixa manual de títulos de contas a receber

    Objetivo: Validar a geração de instrução de baixa de cobrança no processo de baixas manuais de contas a receber.

    Inicializador:

    • FINA070 – Baixas a Receber

    Fluxo Básico de Eventos:

    1. Acessar a rotina de baixas a receber.
    2. Posicionar sobre o título que deseja baixar.
    3. Selecionar a opção Baixar
    4. Na tela de baixa informe os dados necessários;
    5. Clique na opção Salvar;
    6. Será apresentada a tela com mensagem referente a geração de instrução de baixa de cobrança;
    7. Clique na opção Sim;
    8. Verifique:
      • O título deve estar baixado
      • Verifique a gravação da tabela FI2.

    Fim do caso de uso


    UC – 002 - Baixa a Receber em Lote

    Objetivo: Validar a geração de instrução de baixa de cobrança no processo de baixas em lote de contas a receber.

    Inicializador:

    • FINA070 – Baixas a Receber

    Fluxo Básico de Eventos:

    1. Acessar a rotina de baixas a receber.
    2.  Acesse Outras Ações
    3. Selecionar a opção Lote
    4. Na tela inicial da rotina, preencha as informações necessárias para o processo;
    5. Clique na opção OK;
    6. Será apresentada a tela com mensagem referente a geração de instrução de baixa de cobrança;
    7. Clique na opção Sim;
    8. Conclua o processo da baixa por lote.
    9. Verifique:
      • O títulos devem estar baixados
      • Verifique a gravação da tabela FI2 com as instruções de baixa de cobrança.

    Fim do caso de uso

     

    UC – 003 - Recebimentos Diversos

    Casos de Uso

     

    Pré-condição:

    • Cadastro de Clientes;
    • Cadastro de Naturezas;
    • Condição de pagamento;
    • Títulos a Receber em aberto e transferidos para cobrança com geração de arquivo CNAB.
    • Parâmetro MV_INSCOB = "1"

     

    UC – 001 - Baixa manual de títulos de contas a receber

    Objetivo: Validar a geração de instrução de baixa de cobrança no processo de baixas manuais recebimentos diversos de contas a receber.

    Inicializador:

    • FINA070 – Baixas a Receber
    •  FINA087A – Recebimentos Diversos

     Fluxo Básico de Eventos:

    1. Acessar a rotina de baixas a receber.
    2. Posicionar sobre o título que deseja baixar.
    3. Selecionar a opção Baixar
    4. Na tela de baixa informe os dados necessários;
    5. de Recebimentos Diversos;
    6. Preencha os parâmetros iniciais da rotina;
    7. ConfirmeClique na opção Salvar;
    8. Será apresentada a tela com mensagem referente a geração de instrução de baixa de cobrança;
    9. Clique na opção Sim;
    10. Conclua o processo de Recebimentos Diversos;
    11. Verifique:
      • O título deve títulos devem estar baixadobaixados
      • Verifique a gravação da tabela FI2 com as instruções de baixa de cobrança.

    Fim do caso de uso 


    UC – 002 - Baixa 004 - Baixas Automáticas de Contas a Receber em Lote

    Objetivo: Validar a geração de instrução de baixa de cobrança no processo de baixas em lote automáticas de contas a receber.

     Inicializador:

    • FINA070  FINA110 – Baixas Automáticas de Contas a Receber

     Fluxo Básico de Eventos:

    1. Acessar a rotina de Baixas Automáticas de baixas Contas a receber.
    2.  Acesse Outras Ações
    3. Receber
    4. Selecionar a opção LoteAutomática;
    5. Na tela inicial da rotina, p´reencha preencha as informações necessárias para o processo;
    6. Clique na opção OK;
    7. Será apresentada a tela com mensagem referente a geração de instrução de baixa de cobrança;
    8. Clique na opção Sim;
    9. Conclua o processo da baixa por lote.de Baixas Automáticas de Contas a Receber
    10. Verifique:
      • O títulos devem estar baixados
      • Verifique a gravação da tabela FI2 com as instruções de baixa de cobrança.

    Fim do caso de uso 


    UC – 003 - Recebimentos Diversos005 - Renegociação de títulos via Fatura

    Objetivo: Validar a geração de instrução de baixa de cobrança no processo de recebimentos diversos de contas a receberde Faturas a Receber.

     Inicializador:

    •  FINA087A – Recebimentos DiversosFINA280 – Faturas a Receber

     Fluxo Básico de Eventos:

    1. Acessar a rotina de Recebimentos Diversos;
    2. Preencha os parâmetros iniciais da rotina;
    3. Faturas a Receber;
    4. Selecionar a opção Selecionar;
    5. Na tela inicial da rotina, preencha as informações necessárias para o processo;
    6. Clique na opção OKConfirme;
    7. Será apresentada a tela com mensagem referente a geração de instrução de baixa de cobrança;
    8. Clique na opção Sim;
    9. Conclua o processo de Recebimentos Diversosde Faturas a Receber;
    10. Verifique:
      • O Os títulos geradores devem estar baixadosbaixados
      • Os novos títulos gerados (parcelas de fatura) 
      • Verifique a gravação da tabela FI2 com as instruções de baixa de cobrança para os títulos baixados.

    Observação:

    A mensagem referida no passo 5 do fluxo básico de eventos será apresentada também caso MV_INSCOB = "2" (renegociações)

    Fim do caso de uso

     

    UC – 004 006 - Baixas Automáticas de Contas a Receber Renegociação de títulos via Liquidação

    Objetivo: Validar a geração de instrução de baixa de cobrança no processo de baixas automáticas liquidação de contas a receber.

     Inicializador:

    •  FINA110 – Baixas Automáticas de Contas FINA460 – Liquidação a Receber

     Fluxo Básico de Eventos:

    1. Acessar a rotina de Baixas Automáticas de Contas Liquidação a Receber
    2. Selecionar a opção AutomáticaLiquidar;
    3. Na tela inicial da rotina, preencha as informações necessárias para o processo;
    4. Clique na opção OK;
    5. Será apresentada a tela com mensagem referente a geração de instrução de baixa de cobrança;
    6. Clique na opção Sim;
    7. Conclua o processo de Baixas Automáticas de Contas Liquidação a Receber;
    8. Verifique:
      • O Os títulos geradores devem estar baixados
      • Os novos títulos gerados (parcelas de liquidação) 
      • Verifique a gravação da tabela FI2 com as instruções de baixa de cobrança.de baixa de cobrança para os títulos baixados.

    Observação:

    • A mensagem referida no passo 5 do fluxo básico de eventos será apresentada também caso MV_INSCOB = "2" (renegociações)
    • No caso de Liquidações, a pergunta (F12) Considerar Títulos deve ter seu valor igual a Todos

    Fim do caso de uso 


    UC – 005 007 - Renegociação de títulos via FaturaSimulação de Liquidação

    Objetivo: Validar a geração de instrução de baixa de cobrança no processo de baixas automáticas simulação de liquidação de contas a receber for efetivado.

     Inicializador:

    FINA280 – Faturas a Receber
    • FINA460A – Simulação de Liquidação

    Processo - Simulação de Liquidação com efetivação.

     Fluxo Básico de Eventos:

    1. Acessar a rotina de Simulação de Faturas a ReceberLiquidação
    2. Selecionar a opção SelecionarIncluir;
    3. Na tela inicial da rotina, preencha as informações necessárias para o processo;
    4. Clique na opção OK;
    5. Conclua o processo de Simulação de Liquidação;
    6. Caso o campo Efetiva Liquidação for igual a Sim, será Será apresentada a tela com mensagem referente a geração de instrução de baixa de cobrança;
    7. Clique na opção Sim;
    8. Conclua o processo de Faturas a Receberde Simulação de Liquidação;
    9. Verifique:
      • Os títulos geradores devem estar baixados
      • Os novos títulos gerados (parcelas de faturaliquidação
      • Verifique a gravação da tabela FI2 com as instruções de baixa de cobrança para os títulos baixados.

    Observação:

    • A mensagem referida no passo 5 do fluxo básico de eventos será apresentada também caso MV_INSCOB = "2" (renegociações)
    Fim do caso de uso
    • No caso de Simulação de Liquidações, a pergunta (F12) Considerar Títulos deve ter seu valor igual a Todos

     

    UC – 006 Processo -  Renegociação de títulos via Liquidação

    Objetivo: Validar a geração de instrução de baixa de cobrança no processo de liquidação de contas a receber.

     Inicializador:

    FINA460 – Liquidação a Receber

    Efetivação de simulação de liquidação cadastrada anteriormente.

     Fluxo Básico de Eventos:

    1. Acessar a rotina de Liquidação a Receberde Simulação de Liquidação
    2. No browse da rotina, posicione sobre o processo de simulação de liquidação que deseja efetivar.
    3. Acesse Outras Ações;
    4. Selecionar a opção LiquidarEfetivar;
    5. Na tela inicial da rotina, preencha efetivação de simulação de liquidação, verifique as informações necessárias para o processo;
    6. Clique na opção OKConfirmar;
    7. Será apresentada a tela com mensagem referente a geração de instrução de baixa de cobrança;
    8. Clique na opção Sim;
    9. Conclua o processo de Faturas a Receberde Efetivar Liquidação;
    10. Verifique:
      • Os títulos geradores devem estar baixados
      • Os novos títulos gerados (parcelas de liquidação) 
      • Verifique a gravação da tabela FI2 com as instruções de baixa de cobrança para os títulos baixados.

    Observação:

    • A mensagem referida no passo
    5
    • 7 do fluxo básico de eventos será apresentada também caso MV_INSCOB = "2" (renegociações)
    •  No caso
    de Liquidações
    • deste processo, a pergunta (F12) Considerar Títulos deve ter seu valor igual a Todos

    Fim do caso de uso

     

    UC – 006 - Renegociação de títulos via Liquidação


    UC – 008 - Compensação entre Carteiras 

    Objetivo: Validar a geração de instrução de baixa de cobrança no processo de liquidação de contas a receber.de Compensação entre Carteiras

      Inicializador:

     

    • FINA460 – Liquidação a Receber
     
    • FINA450 – Compensação entre Carteiras

     Fluxo Básico de Eventos: 

    1. Acessar a rotina de Liquidação a Receberde Compensação entre Carteiras
    2. Selecionar a opção LiquidarCompensar;
    3. Na tela inicial da rotina, preencha as informações necessárias para o processo;
    4. Clique na opção OK;
    5. Será apresentada a tela com mensagem referente a geração de instrução de baixa de cobrança;
    6. Clique na opção Sim;
    7. Conclua o processo de Faturas a Receber;
    8. Verifique:
      • Os títulos geradores devem estar baixados
      • Os novos títulos gerados (parcelas de liquidação) 
      • Verifique a gravação da tabela FI2 com as instruções de baixa de cobrança para os títulos de contas a receber que foram baixados.
     

    Observação:

     

    • A mensagem referida no passo 5 do fluxo básico de eventos será apresentada também caso MV_INSCOB = "2" (renegociações)
     
    • No caso de
    Liquidações
    • Compensação entre Carteiras, a pergunta (F12)
    Considerar Títulos
    • Comp. Tit. Transf. deve ter seu valor igual a
    Todos
    • Sim.
    • No caso de Compensação entre Carteiras, além do parâmetro e da pergunta acima, esta mensagem deverá ser apresentada apenas quando na tela inicial for selecionada a opção Compensar Títulos de Débito.
     

    Fim do caso de uso


    Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.