Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre técnico
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
M460XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Salida. 

M460XIB2.PRXCálculo de percepciones IB2 Doc. Salida.
LOCXFUN.PRX

Funciones Genéricas de Localizaciones.

M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Entrada. 

M100XIB2.PRXCálculo de percepciones IB2 Doc. Entrada.
País:Argentina.
Ticket:11800483.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11625.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1, paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Configuraciones Previas:

  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  4. A través de la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  5. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
  6. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  7. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK).
  8. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK), es importante, que la configuración del campo Tipo del Limite sea igual a 4 (FF_TPLIM=4), es necesario, tener más de un registro con CFO diferente.
  9. A través de la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
  10. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente/proveedor correspondiente.
  11. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con varias TES con CFO códigos fiscales diferentes en cada una de estas; La TES debe de realice estar configurada para el cálculo de percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Flujo de Validación:

  1. A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
    1. Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
    2. Ingrese el primer producto, con la primer TES registrada.
    3. Ingrese el segundo producto, con una TES que contenga un código fiscal diferente a la del producto anterior.
    4. Verificar que en el cálculo de impuestos respete la alícuota correspondiente a cada código fiscal.
    5. Complementar datos obligatorios y almacenar documento.

...