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DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA
RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS
CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA
CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501
CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO
VALIDAÇÃO ADICIONAL CLIENTE REGIME ESPECIAL
CRIAR CAMPANHA DE DESCONTO POR COMBO - ROTINA 3306
ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE
GRAVAR VALOR DE FRETE DO PEDIDO
VALIDAR RAIZ DO CNPJ
EMITIR CT-E PARA TRANSFERÊNCIA FILIAL RETIRA
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST
RETIRADO DESCONTO PIS COFINS DA BASE ICMS DESONERAÇÃO
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE
LIMITE DE VENDA PARA CLIENTE MEI
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL
VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
EMITIR CT-E GLOBALIZADO
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO
VALIDAÇÃO ADICIONAL CLIENTE REGIME ESPECIAL
CRIAR CAMPANHA DE DESCONTO POR COMBO - ROTINA 3306
ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE
GRAVAR VALOR DE FRETE DO PEDIDO
VALIDAR RAIZ DO CNPJ
EMITIR CT-E PARA TRANSFERÊNCIA FILIAL RETIRA
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST
RETIRADO DESCONTO PIS COFINS DA BASE ICMS DESONERAÇÃO
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE
LIMITE DE VENDA PARA CLIENTE MEI
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL
VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
EMITIR CT-E GLOBALIZADO
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PEDIDOS
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Âncora endereco1 endereco1
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora, ao digitar pedido caso parâmetro 3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega. |
Versão: | Rotina 300 - V 27.13.155 Rotina 560 - V. 27.11.149 Rotina 316 -V. 27.13.208 Rotina 336 - V. 27.13.125 Rotina 1400 - V. 27.13.87 Rotina 2500 - V. 27.13.131 Rotina 3324 - V. 27.00.04 |
Âncora pautastmg1 pautastmg1
PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento: DT_Pauta_Para_ST_de_Minas_Gerais. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13193 Rotina 560 - V. 27.11.220 Rotina 316 - V. 27.13.302 Rotina 514 - V. 27.13.29 |
Âncora chequemoradia chequemoradia
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO. Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim é habilitado o campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4). Para mais informações acesse o documento: DT_Cadastrar_Venda_com_Cheque_Moradia. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.229 Rotina 316 - V. 27.13.304 Rotina 1400 - V. 27.13.123 Rotina 2500 - V. 27.13.209 |
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RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS
pisretido1 | |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos. Para mais informações acesse o documento: DT_Retenção_Parcial_de_PIS_e_COFINS. |
Versão: | Rotina 1446 - V. 27.02.06 |
Âncora icmsconserto icmsconserto
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS
icmsconserto | |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso estejam marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente. Para mais informações acesse o documento: DT_Simples_Remessa_Destinada_a_Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS. |
Versão: | Rotina 1306 - V. 27.03.48 Rotina 1322 - V. 27.03.43 |
Âncora ipibase ipibase
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA
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ipibase |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda / 5 - Processamento |
Implementação: | Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento: DT_Validar_IPI_na_Base_ST_Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda. |
Versão: | Rotina 514 - V. 27.13.27 |
Âncora cfopsuframa cfopsuframa
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS
cfopsuframa | |
cfopsuframa |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_CFOP_de_Suframa_Para_Isentos_de_PIS_e_COFINS. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.173 Rotina 1400 - V. 27.13.110 |
Âncora cstfrete cstfrete
CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA
cstfrete | |
cstfrete |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | A rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442 é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_CST_Frete_no_Registro_de_Entrada. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.189 Rotina 596 - V. 27.00.02 Rotina 1442 - V. 27.03.40 |
Âncora iss iss
CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501
iss | |
iss |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 35 - Ordem de Serviço |
Implementação: | O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_ISS_Na_Rotina_3501. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.189 Rotina 3501 - V. 27.00.05 Rotina 3503 - V. 27.07.15 Rotina 3509 - V. 27.00.09 |
Âncora cmvconstrutora1 cmvconstrutora1
CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE
cmvconstrutora1 | |
cmvconstrutora1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_CMV_Para_Venda_Construtora_e_Não_Contribuinte. |
Versão: | Rotina 300 -V. 27.13.171 Rotina 560 - V. 27.11.184 Rotina 514 - V. 27.13. 26 Rotina 507 - V. 27.07.29 Rotina 316 - V. 27.13.250 Rotina 336 - V. 27.13.152 Rotina 1400 - V. 27.13.105 Rotina 3308 - V. 27.00.42 Rotina 2500 - V. 27.13.167 |
Âncorafaturamento1 faturamento1
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO
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