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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Información relacionada
  7. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Uruguay. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  del browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

  1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
  2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
  3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
  4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
  5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
  6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
  7. Dar clic en Grabar.
  8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
  9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


Informações

Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp,Factura ConcTransp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01paso14
del Proveedor
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del ProveedorF1_LOJAFILORIGSucursal F1_SERIESerie del DocumentoF1_DOCNúmero de Documento
F1_NUMAUTNúmero de AutorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de ControlConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del DocumentoF1_EMISSAOFecha de Emisión de FacturaF1_MOEDAMoneda de la FacturaF1_TXMOEDATasa de la MonedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaF1_VEND1Código del Vendedor
F1_DIACTBCod Diario Contabilidad  Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
Código del Proveedor
origenNo
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECE
F1_LOJASucursal del ProveedorproveedorNo
F1_SERIESerie del DocumentodocumentoNo
F1_DOCNumero de Documento documento      
F1_NUMAUTNumero de AutorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de ControlConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del DocumentodocumentoNo
F1_EMISSAOFecha de Emisión emisión de FacturafacturaNo
F1_DTDIGITFecha de DigitacióndigitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la FacturafacturaNo
F1_TXMOEDATasa de la MonedamonedaNo
F1_DIACTBCod. Diario ContabilidadcontabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101NMATA462TN.

Especie: NFRTE.

Número de Documento: 1264.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

-items

Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Totvs custom tabs box
tabsRemito Transferencia de Salida
idspaso02
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del ProveedorF1_LOJASucursal del ProveedorF1_SERIESerie del DocumentoF1_DOCNumero de Documento      
F1_NUMAUTNumero de AutorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de ControlConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del DocumentoF1_EMISSAOFecha de Emisión de FacturaF1_DTDIGITFecha de DigitaciónF1_MOEDAMoneda de la FacturaF1_TXMOEDATasa de la Moneda
F1_DIACTBCod Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1
Totvs custom tabs box items
defaultnoyes
referenciapaso04Paso24
Proveedor
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_FILDESTSucursal destinoNo
F2_CLIENTEF1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1F2_LOJASucursal Tienda del ProveedorproveedorNo
F1F2_SERIESerie del DocumentodocumentoNo
F1F2_DOCNumero de Documento      
F1_NUMAUTNumero de AutorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de ControlConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del DocumentoF1_EMISSAOFecha de Emisión de FacturaF1_DTDIGITFecha de DigitaciónF1_MOEDAMoneda de la FacturaF1_TXMOEDATasa de la Moneda
F1_DIACTBCod Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
Número de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_GRPDEPGrupo de depósitos
F2_TIPORETTipo de retorno
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del ProveedorF1_LOJASucursal del ProveedorF1_SERIESerie del DocumentoF1_DOCNumero de Documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del DocumentoF1_EMISSAOFecha de Emisión de FacturaF1_DTDIGITFecha de DigitaciónF1_MOEDAMoneda de la FacturafacturaNo
F1F2_TXMOEDATasa de la MonedamonedaNo
F1F2_DIACTBREFMOEDMoneda referenciaCod Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06

F2_REFTAXATasa referencia
F2
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del ProveedorF1_LOJASucursal del ProveedorF1_SERIESerie del DocumentoF1_DOCNumero de Documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del DocumentoF1_EMISSAOFecha de Emisión de FacturaF1_DTDIGITFecha de DigitaciónF1_MOEDAMoneda de la FacturaF1_TXMOEDATasa de la Moneda
_DIACTBCod. Diario
Contabilidad
contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102NMATA462TN.

Especie: RCBRTS.

Número de Documento: 62.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso13
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso14
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa, Nota Débito Interna, Nota Crédito Proveedor, Remito Transferencia de Salida, Remito de Devolución
idsPaso15, Paso16, Paso17, Paso18, Paso 19, Paso 20, Paso 21, Paso 22, Paso 23, Paso 24
paso09
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECEF1_LOJAF1_SERIEF1_DOCF1_NUMAUTConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.F1_CODCTRConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.F1_NATUREZF1_ESPECIEF1_EMISSAOF1_MOEDAF1_TXMOEDAF1_GERAPEDF1_VEND1F1_DIACTBConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia

54.


05. Paquetes de Actualización


Informações
titlePaquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras URU

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación URU

07. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.

...