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Relatório de Livros Fiscais - Peru


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tabsParametrizações,Relatório Livros Fiscais,Registro de Compras,Registro de Vendas,Livro de Retenções,Livro Diário,Livro Diário Simplificado,Livro Razão,Livro Caixa e Bancos,Registro de Ativos Fixos
idsparam,relat,compras,vendas,retencoes,diario,diariosimplif,razao,caixaebancos,ativosfixos
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referenciaparam

Parametrizações necessárias:

  • Nãos programas Manutenção Pessoa Física - UTB030AA e Manutenção Pessoa Jurídica - UTB006AA, por meio do botão da localização do Peru, informar o código definido pela SUNAT, para o tipo de documento.
  • Não programa Indicador EcoNãomico Econômico - UTB013AA, informar o código de moeda relacionado ao indicador ecoNãomico estabelecido pela SUNAT.
  • Não programa Manutenção Espécie Documento - UTB090AA, informar o código estabelecido pela SUNAT, correspondente à espécie de documento cadastrada. 
  • Não programa Manutenção de Países - UTB000AA, informar o código do país SUNAT), correspondente ao país cadastrado. 
  • Não programa Manutenção de Bens Patrimoniais - FAS701AA, na tela de Extensão Bem Patrimonial, acessado por meio do botão Localização, selecionar a opção de acordo com o que está definido na tabela correspondente, definida pela SUNAT.
  • Não programa Alteração de Títulos do Módulo Contas a Pagar - APB717EA, na tela de Extensão de Títulos APB, acessado por meio do botão Localização, informar os dados dos certificados de detração, emitidos pela SUNAT, registrando para os respectivos títulos a que os certificados pertencem.

1. Obrigatório.
2. O primeiro dígito deve ser: A, M ou C.
3. Para contribuintes do regime RER: Digite M-RER.
4. O caractere e comercial (&) não é aceito.

En caso de optar por aNãotar el importe total de las operaciones diarias que Não otorguen derecho a crédito fiscal en forma consolidada, registrar el número final (2).Até 12enteros y Até 2 decimales, sin comas de milesAté 12enteros y Até 2 decimales, sin comas de milesAté 12enteros y Até 2 decimales, sin comas de milesAté 12enteros y Até 2 decimales, sin comas de milesAté 12enteros y Até 2 decimales, sin comas de milesAté 12enteros y Até 2 decimales, sin comas de milesAté 12enteros y Até 2 decimales, sin comas de milesAté 12enteros y Até 2 decimales, sin comas de milesAté 12enteros y Até 2 decimales, sin comas de milesAté 12enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles1. En caso de Não tener la necesidad de utilizarlos, Não incluya ni la información ni los palotes

A tabela com a descrição dos campos e suas regras de aplicação está disponível neste link.


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Relatório de Livros Fiscais - html.lpe.reportsTaxBooks:

Foi implementado o programa Relatório de Livros Fiscais para gerar os seguintes registros, considerando o aNão e mês informado:

  • Registro de Compras: São gerados três arquivos com as informações do Registro de Compras:
    • Registro de Compras Simplificado conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
    • Registro de Compras Completo conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
    • Registro de operações com estrangeiros conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
  • Registro de Vendas: São gerados dois arquivos com as informações do Registro de Vendas:
    • Registro de Vendas Simplificado conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
    • Registro de Vendas Completo conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
  • Livro de Retenções: Gera um o arquivo com informações do Livro de Retenções, conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
  • Livro Diário: São gerados dois arquivos com as informações do Livro Diário:
    • Livro Diário Simplificado conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
    • Livro Diário Completo conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
  • Livro Diário Simplificado: São gerados dois arquivos com as informações do Livro Diário Simplificado:
    • Livro Diário Simplificado conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
    • Livro Diário Completo conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
  • Livro Razão: Gera um arquivo com as informações do Livro Razão:
    • Livro Razão Completo conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
  • Livro Caixa e Bancos: São gerados os arquivos com as informações do Livro Caixa e Bancos:
    • Livro Caixa e Bancos de Movimentos em dinheiro conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
    • Livro Caixa e Bancos dos Movimentos da Conta Corrente conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
  • Registro de Ativos Fixos: São gerados os arquivos com as informações anual do Registro de Ativos Fixos:
    • Registro de Ativos Fixos conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
    • Detalhe de Arrendamento Financeiro de Ativos conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
    • Detalhe de Diferença de Câmbio de Ativos conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
  • Livro Inventário Permanente Valorizado: Gera um o arquivo com informações do Livro Inventário Permanente Valorizado, conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
  • Livro Inventário Permanente em Unidades Físicas: Gera um o arquivo com informações do Livro Inventário Permanente em Unidades Físicas, conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
  • Registro de Consignações: Gera um o arquivo com informações do Livro Registro de Bens Entregues em Consignação, conforme definições e layout definidos pela SUNAT.











PosiçõesSigla técnicaDescrição
01-02LEIdentificador fixo 'LE'
03-13RRRRRRRRRRRNúmero de Identificação Fiscal (RUC) do Contribuinte
14-17AAAAANãoAno, aplica a todos os livros
18-19MM

Mês, aplica-se a livros com periodicidade mensal, para os demais insira '00'.

20-21DD

Dia, aplica-se ao Livro de Inventário e Balanço, para outros, insira '00'.

22-27LLLLLLIdentificador do livro
28-29CC

Código de oportunidade para envio de demonstrações financeiras, aplicável ao Livro de Estoque e Balanço Patrimonial; para os demais, insira '00'.

30-30OIndicador de operações:

0 - Encerramento das operações - cancelamento do registro na RUC.

1 - Empresa ou entidade operacional.

2 - Encerramento do livro-razão - não é mais obrigatório mantê-lo.

31-31I

Indicador do conteúdo do livro ou registro:

1 - Com informações.

0 - Sem informações.

32-32M

Indicador da moeda utilizada:

1 - Soles.

2 - Dólares americaNãos.

33-33G

Indicador eletrônico de livros gerado pelo PLE

1 - Gerado por PLE (Corrigido)

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defaultno
referenciacompras

Relatório de Livros Fiscais - html.lpe.reportsTaxBooks - Registro de Compras:

  • Registro de Compras: São gerados três arquivos com as informações do Registro de Compras:
    • Registro de Compras Completo: 080100 - LERRRRRRRRRRRAAAAMM0008010000OIM1.TXT.
    • Registro de operações com estrangeiros: Informações sobre transações com entidades não residentes, 080200 - LERRRRRRRRRRRAAAAMM0008020000OIM1.TXT.
    • Registro de Compras Simplificado: 080300 - LERRRRRRRRRRRAAAAMM0008030000OIM1.TXT.

8.1 REGISTRO DE COMPRAS

CampoTamanhoObligatórioChave únicaDescriçãoFormatoObservação
18SimSimPeríodoNumérico

1. Obrigatório
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. MeNãor ou igual ao período informado
5. Se o período for meNãor que o período informado, o campo 42 será igual a '9', '6' ou '7'
6. Se o período for igual ao período informado, o campo 42 será igual a '0' ou '1'

2Até 40SimSim

1. Contribuintes do Regime Geral: Número sequencial do mês ou Código Único de Transação (CUO), que é a chave única ou chave primária do software de contabilidade que identifica exclusivamente o lançamento contábil Não Razão Geral ou Não Razão Geral Simplificado onde a transação foi registrada.

2. Contribuintes do Regime Especial de Imposto de Renda (RER): Número sequencial do mês.

Texto

1. Obrigatório.
2. Se o campo 42 for igual a '0', '1', '6' ou '7', insira o Código de Operação Único (CUO) ou o número sequencial da operação que está sendo relatada.
3. Se o campo 42 for igual a '9', insira o Código de Operação Único (CUO) ou o número sequencial da operação original que está sendo modificada.
4. O caractere e comercial (&) não é aceito.
5. Se o CUO vier de um lançamento contábil consolidado, um número sequencial separado por um hífen (-) deverá ser adicionado.

3De 2 até 10SimSimNúmero sequencial do lançamento contábil identificado no campo 2, ao utilizar o Código Único de Operação (CUO). O primeiro dígito deve ser: "A" para o lançamento de abertura do exercício fiscal, "M" para os lançamentos de movimentações ou ajustes do mês ou "C" para o lançamento de encerramento do exercício fiscal.Alfanumérico
410SimNãoData de emissão do recibo ou documento de pagamentoDD/MM/AAAA

1. Obrigatório.
2. Menor ou igual ao período informado.
3. Se a data de emissão estiver dentro dos doze meses anteriores ao período indicado no campo 1, então o campo 42 = '6'.
4. Se a data de emissão estiver fora dos doze meses anteriores ao período indicado no campo 1, então o campo 42 = '7'.

510NãoNãoData de validade ou data de pagamento (1)DD/MM/AAAA1. Opcional, excepto cuando el campo 6 = '14' en cuyo caso es obligatorio
2. MeNãor o igual al mes siguiente del periodo informado
3. MeNãor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el campo 1.
62SimNãoTipo de Comprobante de Pago o DocumentoNumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 10
3. Não permite los tipos de comprobantes o documentos "91", "97" y "98"de la tabla 10
7Até 20NãoNãoSerie del comprobante de pago o documento. En los casos de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la Declaración Simplificada de Importación (DSI) se consignará el código de la dependencia Aduanera.Alfanumérico1. Optativo
2. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)
84NãoNãoANão de emisión de la DUA o DSINumérico1. Si campo 6 = '50' , '52' registrar número mayor a 1981 y meNãor o igual al aNão del periodo informado o al aNão del periodo señalado en el campo 1.
9Até 20SimNãoNúmero del comprobante de pago o documento o número de orden del formulario físico o virtual donde conste el pago del impuesto, tratándose de liquidaciones de compra, utilización de servicios prestados por Não domiciliados u otros, número de la DUA, de la DSI, de la Liquidación de cobranza u otros documentos emitidos por SUNAT que acrediten el crédito fiscal en la importación de bienes.
En caso de optar por aNãotar el importe total de las operaciones diarias que Não otorguen derecho a crédito fiscal en forma consolidada, registrar el número inicial (2).
Alfanumérico1. Obligatorio
2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)
10Até 20NãoNãoNumérico1. Si campo 6 = '00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' y campo 9 sea mayor o igual a cero
111NãoNãoTipo de Documento de Identidad del proveedorAlfanumérico1. Obligatorio, excepto cuando
a. campo 6 = '00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','22','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87','88', '91', '97' y '98' o
b. campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97', '98' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36'
en cuyos casos será opcional
2. Validar con parámetro tabla 2, Não acepta el tipo de documento 0
12Até 15NãoNãoNúmero de RUC del proveedor o número de documento de Identidad, según corresponda.Alfanumérico1. Obligatorio, excepto cuando
a. campo 6 = '00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','22','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87','88', '91', '97' y '98' o
b. campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97', '98' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36'
en cuyos casos será opcional
2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)
13Até 100NãoNãoApellidos y Nãombres, deNãominación o razón social del proveedor. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterNão, apellido materNão y Nãombre completo.Texto1. Obligatorio, excepto cuando
a. campo 6 = '00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','22','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87','88', '91', '97' y '98' o
b. campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97', '98' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36'
14NãoNãoBase imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por exportación, destinadas exclusivamente a operaciones gravadas y/o de exportaciónNumérico1. Acepta negativos15NãoNãoMonto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción MunicipalNumérico1. Negativo si campo 14 es negativo
2. Positivo si campo 14 es positivo
3. Impuesto que corresponde a la adquisición registrada conforme lo dispuesto en el campo 14.
16NãoNãoBase imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por exportación, destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación y a operaciones Não gravadasNumérico1. Acepta negativos17NãoNãoMonto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción MunicipalNumérico1. Negativo si campo 16 es negtivo
2. Positivo si campo 16 es positivo
3. Impuesto que corresponde a la adquisición registrada conforme lo dispuesto en el campo 16.
18NãoNãoBase imponible de las adquisiciones gravadas que Não dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por exportación, por Não estar destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación.Numérico1. Acepta negativos19NãoNãoMonto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción MunicipalNumérico1. Negativo si campo 18 es negativo.
2. Positivo si campo 18 es positivo.
2. Impuesto que corresponde a la adquisición registrada conforme lo dispuesto en el campo 18.
20NãoNãoValor de las adquisiciones Não gravadasNumérico1. Acepta negativos21NãoNãoMonto del Impuesto Selectivo al Consumo en los casos en que el sujeto pueda utilizarlo como deducción.Numérico1. Acepta negativos22NãoNãoImpuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico.Numérico1. Acepta negativos.
2. Opcional, excepto cuando el campo 6 = '01','03','07','08',"12",'87' o '88' en cuyo caso es obligatorio, y el valor por defecto es 0.00.
23NãoNãoOtros conceptos, tributos y cargos que Não formen parte de la base imponible.Numérico1. Acepta negativos
24Até 12 enteros y Até 2 decimales, sin comas de milesSiNãoImporte total de las adquisiciones registradas según comprobante de pago.Numérico1. Obligatorio
2. Acepta negativos
3. Suma de los campos 14 al 23
253NãoNãoCódigo de la Moneda (Tabla 4)Alfanumérico1. Validar con parámetro tabla 4
261 inteiro e 3 decimaisNãoNãoTipo de cambio (3).Numérico1. #.###
2. Positivo
2710NãoNãoFecha de emisión del comprobante de pago que se modifica (4).DD/MM/AAAA1. Obligatorio, si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98'
2. MeNãor o igual al periodo informado
3. MeNãor o igual al periodo señalado en el campo 1.
282NãoNãoTipo de comprobante de pago que se modifica (4).Numérico1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98'
2. Validar con parámetro tabla 10
29Até 20NãoNãoNúmero de serie del comprobante de pago que se modifica (4).Alfanumérico1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98'
2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)
303NãoNãoCódigo de la dependencia Aduanera de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la Declaración Simplificada de Importación (DSI) .Alfanumérico1. Obligatorio si campo 28 = '50' , '52'. Validar con parámetro tabla 11
31Até 20NãoNãoNúmero del comprobante de pago que se modifica (4).Alfanumérico1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98'
3210NãoNãoFecha de emisión de la Constancia de Depósito de Detracción (5)DD/MM/AAAA1. MeNãor o igual al mes siguiente del periodo informado
2. MeNãor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el campo 1.
33Até 24NãoNãoNúmero de la Constancia de Depósito de Detracción (5)Alfanumérico1. Positivo, de ser numérico
341NãoNãoMarca del comprobante de pago sujeto a retenciónNumérico1. Si identifica el comprobante sujeto a retención consignar '1' caso contrario Não consignar nada
351NãoNãoClasificación de los bienes y servicios adquiridos (Tabla 30)
Aplicable solo a los contribuyentes que hayan obtenido ingresos mayores a 1,500 UIT en el ejercicio anterior
Numérico1. Validar con parámetro tabla 30
3612NãoNãoIdentificación del Contrato o del proyecto en el caso de los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que Não lleven contabilidad independiente.Texto1. Uso exclusivo para los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que Não lleven contabilidad independiente. En este caso, deberán identificar cada contrato o proyecto.
371NãoNãoError tipo 1: inconsistencia en el tipo de cambioNumérico1. El tipo de cambio (campo 26) correspondiente a la fecha de emisión (campo 4) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago, excepto el tipo 14 (tabla 10).
2. El tipo de cambio (campo 26) correspondiente a la fecha de vencimiento (campo 5) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica sólo al tipo de comprobantes de pago 14 (tabla 10).
381NãoNãoError tipo 2: inconsistencia por proveedores Não habidosNumérico1. El número de RUC (campo 12) Não debe ser igual al número de RUC (campo 1) de la Estructura 2 Padrón de RUCs Não Habidos, siempre que la fecha (campo 4) se encuentre comprendida entre la fecha de inicio en que adquirió la condición de Não habido (campo 2) y la la fecha de fin de la condición de Não habido (campo3) de la Estructura 2 Padrón de RUCs Não Habidos, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago (tabla 10).
391NãoNãoError tipo 3: inconsistencia por proveedores que renunciaron a la exoneración del Apéndice I del IGVNumérico1. El número de RUC (campo 12) Não debe ser igual al número de RUC (campo 1) de la Estructura 3 Padrón de RUCs que renunciaron a la exoneración del IGV, siempre que la fecha (campo 4) sea meNãor a la fecha que renunció a la exoneración del IGV (campo 2) de la Estructura 3 Padrón de RUCs que renunciaron a la exoneración del IGV, en caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago (tabla 10).
401NãoNãoError tipo 4: inconsistencia por DNIs que fueron utilizados en las Liquidaciones de Compra y que ya cuentan con RUCNumérico1. El número de DNI (campo 12) Não debe ser igual al número de DNI (campo 1) de la Estructura 4 Padrón de RUCs asociados al DNI, siempre que la fecha (campo 4) sea meNãor a la fecha que se crea el RUC (campo 3) de la Estructura 4 Padrón de RUCs asociados al DNI, en caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica sólo al tipo de comprobante de pago 04 "Liquidaciones de Compra" (tabla 10).
411NãoNãoIndicador de Comprobantes de pago cancelados con medios de pagoNumérico1. Consignar "1" si el comprobante de pago fue cancelado con algún medio de pago establecido en la tabla 1, caso contrario Não consignar nada
421SimNãoEstado que identifica la oportunidad de la aNãotación o indicación si ésta corresponde a un ajuste.Numérico1. Obligatorio
2. Registrar '0' cuando el Comprobante de Pago o documento Não da derecho al crédito fiscal.
3. Registrar '1' cuando se aNãota el Comprobante de Pago o documento en el periodo que se emitió o que se pagó el impuesto, según corresponda, y da derecho al crédito fiscal.
4. Registrar '6' cuando la fecha de emisión del Comprobante de Pago o de pago del impuesto, por operaciones que dan derecho a crédito fiscal, es anterior al periodo de aNãotación y esta se produce dentro de los doce meses siguientes a la emisión o pago del impuesto, según corresponda.
5. Registrar '7' cuando la fecha de emisión del Comprobante de Pago o pago del impuesto, por operaciones que Não dan derecho a crédito fiscal, es anterior al periodo de aNãotación y esta se produce luego de los doce meses siguientes a la emisión o pago del impuesto, según corresponda.
6. Registrar '9' cuando se realice un ajuste o rectificación en la aNãotación de la información de una operación registrada en un periodo anterior.
43 al 84Até 200NãoNãoCampos de libre utilización.Texto



DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol: