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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente, las detracciones en moneda diferente de local, por ejemplo dólares, el sistema esta está redondeando los dólares y luego ese valor es convertido a moneda local(soles) donde redondea nuevamente, esto no figura en ninguna norma que sustente esa forma de cálculo. 

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Configurar parámetro MV_AGENTE de acuerdo a documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"
  • Registrar un proveedor En la rutina Proveedores (Rutina: MATA020 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores) registrar un proveedor con las siguientes configuraciones.
    • Agente (A2_AGENTE)= 3 - Detracción 
  • Registrar una TES En la rutina Tipos de entrada y salida (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) agregar una registrar las siguientes TES.
    • Una TES de entrada que calcule IGV y detracción sobre IGV.
    • Una TES de salida que calcule IGV y detracción sobre IGV.
  • Registrar productos En la rutina Productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos) registrar dos productos.
  • En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: SIGAFAT (Facturación(SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente con la siguiente configuración.
    • Agente (A1_AGENTE)= 3 - Detracción
  • En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080 | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) agregar una TES de salida que calcule IGV y detracción sobre IGV.Configurar en "Impuestos Variables" Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) configurar las detracciones.

Nota: para detalles de las configuraciones de detracciones

revisar documentación

, revisar documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Factura de Entrada Moneda 

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  2. Informar los parámetros requeridos
  3. ¿Tipo de factura? = Normal
  4. Incluir un nuevo documento.
  5. Incluir un nuevo documento.
  6. Capturar los campos del encabezado de la Factura.
    • Proveedor (configurado en las "Configuraciones Previas")
    • Moneda = Local(1) o moneda extranjera (2,3,4,5)
    • Tasa Moneda
  7. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
    • Producto (configurado en las "Configuraciones Previas")
    • Cantidad
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
  8. Verificar el redondeo de los impuestos, según la moneda, ver apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"


Factura de Entrada Salida

  1. Crear una factura de salida (Ruta: Facturación (SIGAFAT) >> Facturación | Actualizaciones | Facturación Rutina: MATA467N)
  2. Capturar los campos del encabezado de la Factura.
    • Proveedor (configurado en las "Configuraciones Previas")
    • Moneda = Local(1) o moneda extranjera(2,3,4,5)
    • Tasa Moneda
  3. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
    • Producto (configurado en las "Configuraciones Previas")
    • Cantidad
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES, que calcule detracción (configurado en las "Configuraciones Previas").
  4. Verificar el redondeo de los impuestos, según la moneda, ver apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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