ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Uruguay. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del del browse para la inclusión de documentos fiscales.
Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:
- Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
- Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
- Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
- Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
- Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
- En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
- Dar clic en Grabar.
- Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
- Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.
...
A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
Informações |
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Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Totvs custom tabs box |
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tabs | Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp,Factura ConcTransp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada |
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ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14 |
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|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso01paso14 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | F1_CODCTR | Código de control | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí | F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 10. | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso02 |
---|
| FILORIG | Sucursal origen | No |
| F1_ | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número Numero de documento | F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | No | F1_CODCTR | Código de control | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod diario . Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101NMATA462TN. Especie: NFRTE. Número de Documento: 12.64. |
|
04. Campos para documentos de salida (SF2)
Totvs custom tabs box |
-items |
---|
tabs | Remito Transferencia de Salida |
---|
ids | paso02 |
---|
|
default | no |
---|
referencia | paso03 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | F1_CODCTR | Código de control | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA101. Especie: NF. Número de Documento: 13. Totvs custom tabs box items |
---|
default | noyes |
---|
referencia | paso04Paso24 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones | |
---|
F2_FILDEST | Sucursal destino | No |
| F2_CLIENTEF1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F2F1_LOJA | Sucursal Tienda del proveedor | No |
| F1F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2F1_DOC | Número de documento | F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | F1_CODCTR | Código de control | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | No |
| F2F1_NATUREZ | NaturalezaModalidad | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 14. | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso05 |
---|
| No |
| F2_GRPDEP | Grupo de depósitos | Sí |
| F2_TIPORET | Tipo de retorno | Sí |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2 | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F2 | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1F2_DIACTBREFMOED | Moneda referenciaCod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCN. Número de Documento: 60. | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso06 |
---|
|
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102NMATA462TN. Especie: RCBRTS. Número de Documento: 62. | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso07 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Numero de documento | F1_NUMAUT | Número de autorización | F1_CODCTR | Código de control | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | F1_VEND1 | F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Rutina: MATA465N. Especie: NCC. Número de Documento: 04. Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso08 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
Rutina: . Especie: . Número de Documento: Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso09 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
Rutina: . Especie: . Número de Documento: Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso10 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
Rutina: . Especie: . Número de Documento: Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso11 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
Rutina: . Especie: . Número de Documento: Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso12 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
Rutina: . Especie: . Número de Documento: Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso13 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
Rutina: . Especie: . Número de Documento: Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso14 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
Rutina: . Especie: . Número de Documento:
|
04. Campos para documentos de salida (SF2)
...
tabs | Factura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa, Nota Débito Interna, Nota Crédito Proveedor, Remito Transferencia de Salida, Remito de Devolución |
---|
ids | Paso15, Paso16, Paso17, Paso18, Paso 19, Paso 20, Paso 21, Paso 22, Paso 23, Paso 24 |
---|
...
default | yes |
---|
referencia | paso01 |
---|
...
default | no |
---|
referencia | paso02 |
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...
default | no |
---|
referencia | paso03 |
---|
...
default | no |
---|
referencia | paso04 |
---|
...
default | no |
---|
referencia | paso05 |
---|
...
default | no |
---|
referencia | paso06 |
---|
...
default | no |
---|
referencia | paso07 |
---|
...
default | no |
---|
referencia | paso08 |
---|
...
default | no |
---|
referencia | paso09 |
---|
05. Paquetes de Actualización
Informações |
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title | Paquetes de actualización de uso interno. |
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Código: 011316 Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA. Código: 011317 Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
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06. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras URU
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación URU
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
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