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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha

FINA887.PRW

Modelo de Datos de Totvs Recibo

 
F887FINPER.PRWEventos del Modelo de Totvs Recibo Localizado para Perú 
 
FINA887PER.PRWModelo de Datos de Totvs Recibo Localizado para Perú
 
País:Perú
Ticket:No aplica
Pacote:015640
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26616 (Pacote: 015790 )26616 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar los cambios necesarios para que funcionen correctamente las retenciones en el aplicativo TOTVS Recibo (FINA887) con el parámetro Recibo en MVC (MV_RECMVC) activo.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-26616.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Por medio del módulo configurador (SIGACFG):
    1. Activar el parámetro “Nuevo Recibo en MVC” (MV_RECMVC).
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), registrar un cliente.

    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), registrar un banco. 

    3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
    4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida(MATA080), incluir una TES de salida.
    5. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), capturar una factura de salida para el cliente, producto y la TES previamente configurada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA887FINA998).
    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el cliente configurado anteriormente.
    2. Extraer y seleccionar el título generado anteriormente.

    3. Agregar una forma de pago de tipo Retención de IGV (RI) por el mismo valor del título.

    4. En el campo Documento (EL_DOCTO) dar doble clic y seleccionar en la nueva ventana el documento seleccionado en el GRID de títulos a cobrar o compensar.

    5. Verificar que se llenen correctamente los campos Serie de documento (EL_SDOCTO), Documento (EL_DOCTO) y Parcialidad (EL_PARDOC) con los datos del título.

    6. Confirmar el guardado del recibo.

    7. Verificar que se visualice correctamente el recibo, y los datos en las tablas Recibos de cobranza (SEL) y Retenciones (SFE) sean guardados correctamente.

...

Informações

Paquetes de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de Datos para validación de campo, se realizaron en el siguiente pacote (Uso Interno):

Código: 015790 015640
Pacote: MI - FIN - DMINA-26422 - AJUSTE DE DICCIONARIO PRE26616 - PER- "MODIFICAR TAMAÑO DE CUOTA (EL_PARDOC)

Campo

EL_PARDOC

Tipo

1-Carácter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Contexto

1-Real

Propiedad

1-Modificar

TOTVS PDV

1-Si

Modal

2-No

...