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  • O usuário tem que ter permissão de administrador para executar os comandos acima.

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Configurações do VGLREINF


  • Painel de Controle

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Para a parametrização pela tabela contábil utilize:
Tabela Contábil

Para IRRF
Se a tabela contábil estiver com "S" ou "N" será tratado o fato Gerador como o Recebimento da nota. 

Para PIS/COFINS
Se a tabela contábil estiver com "R" será tratado o fato Gerador como o Recebimento da nota.   
Se a tabela contábil estiver com "P" será tratado o fato Gerador como o Pagamento da nota. 

Para CSLL
Se a tabela contábil estiver com "S" será tratado o fato Gerador como o Recebimento da nota.   
Se a tabela contábil estiver com "P" será tratado o fato Gerador como o Pagamento da nota.
Tabela contábil do REINF

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A parametrização do EFD-Reinf é feita através do Painel de Controle.

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No Painel de controle, é possível realizar as seguintes configurações: 

  • Cadastar Agendas
  • Tipo de Versão
  • Tipo de Ambiente na RFB
  • Tipo de Apuração
  • Prazo Lucro/Dividendo
  • Configuração Mensal de Ambiente. 

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a)  (F4) Cadastrar Agendas:

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  • Nessa opção o usuário irá associar Agenda e CRF com os respectivos eventos. 

obs.: caso não seja cadastrada a agenda/crf não será possível realizar a importação do evento selecionado. 

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b) (F5) Seleção de Versão:

  • Nessa opção o usuário irá selecionar o qual versão do EDF-Reinf será utilizada.

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c)  (F6) Tipo de Ambiente na RFB:

  • Nessa opção o usuário irá selecionar qual ambienteseráenviado o arquivo XML para na Receita Federal do Brasil (RFB). 

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d) (F7) Tipo de Apuração:

  •  Nessa opção o usuário irá selecionar o fato gerador das retenções de IRRF e PCC (PIS, COFINS e CSLL).Essa configuração é utilizada somente na importação

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  • dos eventos R-4010 e R-4020

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e) (F8) Prazo Lucro/Dividendo

  •  Nessa opção o usuário irá selecionar o prazo para a importação da natureza de rendimento 12001 - Lucros e Dividendos. Essa configuração é utilizada somente na importação dos eventos R-4010 e R-4020. 

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Configurações do VGLREINF

  • Painel de Controle

A parametrização do EFD-Reinf  é feita através do Painel de Controle.

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No Painel de controle, é possível configurar: 

  • Cadastar Agendas
  • Tipo de Versão
  • Tipo de Ambiente na RFB
  • Tipo de Apuração
  • Prazo Lucro/Dividendo
  • Configuração Mensal de Ambiente. 

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a)  (F4) Cadastrar Agendas

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  • Nessa opção o usuário irá associar Agenda e CRF com os respectivos Eventos. 

obs.: caso não seja cadastrada a agenda/crf não será possível realizar a importação do evento selecionado. 

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b) (F5) Seleção de Versão

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f) (F9) Configuração Mensal de Ambiente. 

  • Nessa opção pode-se configurar Empresa, Filial e Período de apuração (mês/ano). Com essa configuração ativa, o usuário não precisará digitar essas informações durante a navegação entre os eventos.

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Menu de Navegação do VGLREINF

Após efetuar a autenticação, será apresentada a tela principal do sistema onde constam as seguintes opções de navegação:

1) Eventos de Tabelas;

2) Eventos Periódicos;

3) Painel de Controle;

4) Transmitir XML.


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1)  Eventos de Tabelas:

Ao clicar na opção F4 o sistema exibirá a

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observação: o ambiente só será atualizado após o usuário clicar na opção F3 - Fim.

c)  (F6) Tipo de Ambiente na RFB

f) Configuração Mensal de Ambiente. 

  • Nessa opção pode-se configurar Empresa, Filial e Período de Referência (mês/ano). Com essa configuração ativa, evita-se cadastrar a Empresa, Filial e Período de Referência durante a navegação entre os eventos no periodo estabelecido. 

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Menu de Navegação do VGLREINF

Após efetuar a autenticação, será apresentada a tela principal do sistema onde constam as seguintes opções de navegação:

1) Eventos de Tabelas;

2) Eventos Periódicos;

3) Painel de Controle;

4) Transmitir XML.

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1)  Eventos de Tabelas:

Ao clicar na opção F4 o sistema exibirá a tela referente aos Eventos Iniciais e de Tabela. Estes eventos serão os primeiros a serem transmitidos ao Ambiente Nacional do EFD-Reinf. São eventos que identificam o Contribuinte, contendo informações que podem influenciar no cálculo dos tributos e contribuições. Esse grupo de tabelas, que inclui os eventos “R-1000 – Informações do Contribuinte”, "R-1050 – Tabela de entidades ligadas" e “R-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais”, possuem um atributo de vigência ou “Período de validade das informações” representado pelos campos: início de validade {iniValid} e fim de validade {fimValid}.

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- Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao do mês de referência apuração informado no evento ou antes do envio de qualquer evento no qual o processo seja informado.

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1º Passo: Preencher os campos Código da Empresa e Mês e Ano de Referência apuração do Processoprocesso.


2º Passo: Selecionar a Opção Consultar (F5).

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1º Passo: Preencher os campos Código da Empresa, Filial (opcional) e Mês e Ano de Referência apuração do Serviço.


2º Passo: Selecionar a Opção Consultar (F5).

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2º Passo: Será exibida a tela de Importação de NFs. Preencher os campos Código da Empresa, Código da Filial (opcional), Mês e Ano de Referênciaapuração, Data Início e Data Fim para a importação dos dados para as tabelas do EFD-Reinf.

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1º Passo: Preencher os campos Código da Empresa, Código da Filial (opcional) e Mês e Ano de Referência apuração do Serviço.


2º Passo: Selecionar a Opção Consultar (F5).

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2º Passo: Será exibida a tela de Importação de NFs. Preencher os campos Código da Empresa, Código da Filial (opcional), Mês e Ano de Referênciaapuração, Data Início e Data Fim para a importação dos dados para as tabelas do EFD-Reinf.

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1º Passo: Preencher os campos Código da Empresa, Código da Filial (opcional) e Mês e Ano de Referênciaapuração

2º Passo: Selecionar o movimento a fazer a manutenção e clicar na Opção Manutenção (F6).

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2º Passo: Será exibida a tela de Importação de NFs. Preencher os campos Código da Empresa, Código da Filial (opcional), Mês e Ano de Referênciaapuração, Data Início e Data Fim para a importação dos dados para as tabelas do EFD-Reinf.

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1º Passo: Preencher os campos Código da Empresa, Código da Filial (opcional) e Mês e Ano de Referênciaapuração.




2º Passo: Selecionar a Opção Consultar (F5).

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2º Passo: Será exibida a tela de Importação de NFs. Preencher os campos Código da Empresa, Código da Filial (opcional), Mês e Ano de Referênciaapuração, Data Início e Data Fim para a importação dos dados para as tabelas do EFD-Reinf.

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1º Passo: Preencher os campos Código da Empresa, Código da Filial (opcional) e Mês e Ano de Referência apuração da Aquisição.


2º Passo: Selecionar a Opção Consultar (F5).

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2º Passo: Será exibida a tela de Importação de NFs. Preencher os campos Código da Empresa, Código da Filial (opcional), Mês e Ano de Referênciaapuração, Data Início e Data Fim para a importação dos dados para as tabelas do EFD-Reinf.

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1º Passo: Preencher os campos Código da Empresa, Código da Filial (opcional) e Mês e Ano de Referênciaapuração.


2º Passo: Selecionar a Opção Consultar (F5).

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Quem está obrigado: Todos os sujeitos passivos que devem transmitir os eventos R-2010 a R-2080, no mês de referênciaapuração.

Prazo de envio: Este evento deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência apuração informado no evento, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.

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Quem está obrigado: todos os sujeitos passivos que devem transmitir os eventos R-4010 a R-4080, no mês de referênciaapuração.

Prazo de envio: Este evento deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência apuração informado no evento, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.

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 Observação: Os arquivos XMLs são gerados na subpasta “Reinf” da Pasta DBW.

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4) Transmissão dos Arquivos XML

Após realizar a geração do arquivo XML, é necessário enviá-lo para a Receita Federal. Para isso, o usuário deve selecionar o arquivo e enviar o mesmo para a Receita através da opção Enviar XML no menu.

A partir da entrada dos novos eventos da série R-4000, a EFD-REINF possuirá o modelo de envio de lote com processamento assíncrono, ou seja, para cada lote assíncrono recebido a EFD-REINF retornará um número de protocolo para consulta posterior ao resultado de seu processamento. Para atender a essa demanda, foi criada a opção de Enviar e Consultar os lotes de forma Automática.

  • Envio de XML em bloco, essa opção faz o envio de todos os arquivos XMLs selecionados.

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  • Consulta de XMLs em bloco, essa opção faz a consulta de todos os arquivos XMLs selecionados que tenham sido enviados para a Receita Federal.

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DBW.

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4) Transmissão dos Arquivos XML

Após realizar a geração do arquivo XML, é necessário enviá-lo para a Receita Federal. Para isso, o usuário deve selecionar o arquivo selecionar a opção Enviar XML no menu.

A partir da entrada dos novos eventos da série R-4000, a EFD-REINF possuirá o modelo de envio de lote com processamento assíncrono, ou seja, para cada lote assíncrono recebido a EFD-REINF retornará um número de protocolo para consulta posterior ao resultado de seu processamento. Para atender a essa demanda, foi criada a opção Consultar XML.


  • O usuário poderá enviar os arquivos XMLs em bloco, para isso deve selecionar os arquivos e clicar na opção Enviar XML no menu.

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  • Consulta de XMLs em bloco, nessa opção o usuário poderá consultar todos os arquivos enviados anteriormente para a Receita Federal, para isso deve selecionar os arquivos e clicar na opção Consultar XML no menu.

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  • Informações respeito dos arquivos (XMLs) de envio e de retorno: 
    • Os eventos R-9001, R-9005, R-9011 e R-9015 são gerados pela Receita a partir do envio dos eventos periódicos correspondentes.
    • Como funciona no RMS:  
      • para cada arquivo XML enviado é criado um arquivo XML de retorno com o nome semelhante alterando apenas o tipo de evento. 
      • exemplo da geração e retorno do evento R-2010: 

        XML de envio   : R-2010_2024-08_19_00000001274422_1.XML

        XML de retorno: R-9001_2024-08_19_00000001274422_1.XML

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ObservaçõesObservação: RECOMENDAÇÕES DA RECEITA

1) Envio de eventos de fechamento: recomenda-se que o evento de fechamento seja enviado em lote separado, e somente após a confirmação de recibo de todos os eventos periódicos do período de apuração.

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