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...

A forma utilizada pelo módulo Vendor para contabilizar uma transação envolve os seguintes procedimentos: 

  • No momento da liquidação da duplicata utilizada no fechamento da negociação, o crédito será efetuado na conta redutora da conta de saldo de clientes

...

  • ;
  • Quando ocorrer a liquidação da parcela

...

  • Vendor gerada, será efetuado o débito nesta conta e o crédito na conta de saldo, pois

...

  • somente neste momento

...

  • é concretizada a redução do saldo da conta de clientes

...

  • ;
  • Caso a parcela não seja paga, o banco debita o valor da conta da empresa, vendor debitado. Neste caso, o débito é efetuado na conta redutora e não na conta de saldo do cliente, ou seja, a liquidação da parcela por vendor debitado

...

  • passa a contabilizar, para

...

  • efetuar o lançamento

...

  • à DB na redutora no mesmo valor

...

  • lançado

...

  • à CR pelo fechamento da planilha.
  • Para o vendor repactuado, o impacto é basicamente o mesmo, ou seja, a liquidação da parcela vendor que está sendo repactuada será contabilizada na conta redutora (DB) contra a conta de saldo de cliente (CR). A implantação da parcela de vendor repactuado não sofre alteração na contabilização, sendo DB o principal ativo e CR

...

  • o saldo de clientes. Já a liquidação da parcela de vendor repactuado

...

  • é igual

...

  • à liquidação da parcela

...

  • Vendor, ou seja, DB na conta de principal ativo e CR na conta de saldo. Por fim, a liquidação da parcela

...

  • Vendor gerada pela repactuação será DB na redutora e CR na conta de saldo do cliente.

O demonstrativo contábil do módulo Contas a Receber - ACR - Contabilização dos Movimentos do Vendor - trata a contabilização do movimento de liquidação da parcela vendorVendor, que passa a contabilizar.

Na tabela a seguir é apresentado o esquema de contabilização do Módulo Vendor:

 

Esquema das Contabilizações do Módulo Vendor

Movimento
Liquidação Duplicata - Fechamento
Implantação Parcela Vendor
Liquidação Parcela Vendor
Despesa IOF
Despeza Equalização
Receita Equalização
Despesa Juros Competência
Receita Juros Competência
Despesa Var Juros Competência
Receita Var Juros Competência
Estorno Despesa IOF
Estorno Despesa Equalização
Estorno Receita Equalização
Estorno Despesa Juros Competência
Estorno Receita Juros Competência
Estorno Despesa Var Juros Competência
Estorno Receita Var Juros Competência
Despesa Provisão Equalização
Receita Provisão Equalização
Despesa Provisão IOF
Reversão Despesa Provisão Equalização
Reversão Receita Provisão Equalização

Reversão Despesa Provisão IOF

Operações de Vendor Debitado
Parcela Vendor
AVA (-)
Docto de Débito Gerado
Implantação
Operações de Repactuação
Parcela Vendor
AVA (-)
Docto de Repactuação Gerado
Implantação
Liquidação (Novo Fechamento)
Nova Parcela Vendor Gerada
Implantação
Liquidação

 

 

 

...

módulo Vendor:

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