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Este tributo é calculado para vendas e compras realizadas entre clientes e fornecedores, por meio das rotinas de Nota Fiscal de Saída Automática, Nota Fiscal de Saída Manual e Nota Fiscal de Entrada.


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Pré-cadastros

 

1. Para considerar este tratamento, acesse o cadastro de Impostos Variáveis.

2. Preencha os campos, conforme orientações a seguir:

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% Adic.: Informe o percentual adicional.

 


Nome do Imposto: III (Imposto Interno Nacional)

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Possui tabela: Sim (isso é necessário para poder utilizar as exceções por CFO).

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3. Cadastre o imposto na opção de Sujeito Fiscal x Imposto (Tabela SFZ).

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Imposto: III

Nome do Imposto: Imposto Interno Internacional;

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Série: Informar todas as séries que vão calcular esse imposto.

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Imposto: II

Nome do Imposto: Imposto Interno Internacional

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Série: Informar todas as series que vão calcular esse imposto

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4. Em seguida, realize o cadastro de TES, informando este imposto nos Tipos de Entradas e Saídas (TES) que serão utilizadas para estes cálculos, somando o imposto ao total da nota e ao total do título.

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Importante:

Para os produtos nacionais que são comprados e revendidos pela empresa, será necessário utilizar o tratamento por lote, pois o imposto da venda não é recalculado sobre o preço de venda e sim transportado da nota fiscal de origem.

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