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Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por títulos, a serem pagos pela empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais, etc.
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O Faturamento, quando integrado, gera títulos a pagar através da rotina Atualização de Comissão. Estes títulos estarão apresentados pelo padrão COM, e seu prefixo será definido pela configuração do parâmetro MV_3DUPREF.
Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim uma geração de resultados (relatórios), de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
Com a opção de desdobramento, na inclusão de contas a pagar, podem ser gerados diversos títulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela), ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).
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Na inclusão do contas a pagar o sistema atualiza o Fluxo de Caixa e efetua os lançamentos contábeis, através da definição dos parâmetros e dos lançamentos padronizados.
: Importante
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: Importante No Pagamento Antecipado (PA), é possível reter o INSS gerando um título do tipo INA para o pagamento do imposto, com o campo Calcula INSS com conteúdo Sim. O pacote completo envolve algumas rotinas: |
Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
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Outras Ações
- Histórico do Título: É possível visualizar na tela de log todas as movimentações ou alterações realizadas num determinado título.
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As rotinas de integração de Contas a Pagar e Contas a Receber contemplam o conceito de InternalId do título e da Natureza Financeira, via mensagem única.
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Pré-requisito
Ter cadastrado Fornecedor, Transportador já integrados com o TOTVS GFE.
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É possível realizar a integração das contas do Fornecedor ao preencher os campos Banco For., Agencia For., DV Agência, Conta For. e DV Conta por meio de XML. Para isto é necessário configurar no Adapter E.A.I com a mensagem AccountPaybleDocument.
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Os relatórios a seguir para consultar os Títulos a Pagar: