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ÍNDICE

  1. Visión generalVisão geral
  2. Exemplo Ejemplo de utilizaçãoutilización
  3. Regra Regla de negocio
  4. MenúMenu
  5. TabelasTablas

01. VISIÓN GENERAL

Implementada a funcionalidade para a geração do arquivo Se implementó la funcionalidad para la generación del archivo magnético de Remitos requerido pela aplicação Web da Provinica por la aplicación Web de la Provincia de Misiones - Rentax.

O sistema ira gerar um arquivo TXT com todos os remitos gerados a El sistema generará un archivo TXT con todos los remitos generados para clientes.

Para isto foi criado um novo arquivo de configuração esto se creó un nuevo archivo de configuración RENTAX.INI , para que seja possivel utilizar pela rotina Arquivos por Verificar sea posible utilizar por la rutina Archivos por verificar (MATA950), considerando a opção de sleecionar filiais e de aglutinação em um unico arquivo para mais de uma filial.la opción de seleccionar sucursales y de agrupación en un único archivo para más de una sucursal.

El paquete contiene las siguientes rutinasO pacote contem as seguintes rotinas:

LOCARG.PRW

RENTAX.INI


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones Previas.previas

*Para que o arquivo seja gerado corretamente, deverá el archivo se genere correctamente, deben existir remitos de venda incluídos nos venta incluidos en los períodos informados.


Procedimiento

Ingrese al modulo de faturacion:

Actualizaciones

Remitos

Generac. de Remitos de Venta , 

Incluir Remitos



Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos Ingressar no modulo de livros fiscais,no menu miscelânea acessar a rotina de arquivos por verificar (MATA950) informar os parametros, e informe los parámetros:


Data Inicial ¿Fecha inicial?

Informar data inicial para a geração dos arquivos

Data Final ?

Informar data final para a geração dos arquivos

Instrução Normativa ?

Informar o arquivo de configuração com a extensão .INI

Arquivo Destino ?

Nome do arquivo que será gerado

Diretório ?

Diretório onde o arquivo será gerado

Seleciona Filiais ?

Seleciona filiais (Sim/Não), se parâmetro for igual a NÂO o sistema somente gera para a filial logada, se for igual a sim sera apresentada uma tela para a seleção de filiais que devera gerar o arquivo

Agrupa obrigação ?

Agrupa informações (Sim/Não) , se parâmetro for igual a NÂO o sistema ira gerar um arquivo para cada filial selecionada,

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

Informe la fecha inicial para la generación de los archivos.

¿Fecha final?

Informe la fecha final para la generación de los archivos.

¿Resolución normativa?

Informe el archivo de configuración con la extensión .INI

¿Archivo destino?

Nombre del archivo que se generará.

¿Directorio?

Directorio donde se generará el archivo.

¿Selecciona sucursales?

Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectada, si fuera igual a  se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.

¿Agrupa obligación?

Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a , el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales seleccionadas.



03. REGLA DE NEGOCIO


Selección de Remitos de Clientes


Seleccione datos de la tabla de facturas (SF2), filtrando por F2_ EMISSAO

De acuerdo con los parámetros informados, donde F2_ESPECIE=(’RFN’ o ‘RFS’)


Genere el archivo con las siguientes características:


-      Nombre del archivo: Parámetro ´Archivo destino´


-      Tipo de archivo: TXT



Layout:


Campo

Tamaño

Tipo

Campo obligatorio

Valores posibles/ Formato

Cuit Cliente

13

Carácter

              Sí

xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)

Cuit Transportista

13

Carácter

              Sí

xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)

Clase Comprobante

1

Carácter

              Sí

0: Documento equivalente.

1: Factura.

2: Remito.

Tipo Comprobante

1

Carácter

               Sí

A – B – C – M – R – X

Otros

120

Carácter

 Si la clase fuera igual a 0

A-Z, 0-9

Sucursal

4

Carácter

               Sí

0-9

Número

8

Carácter

               Sí

0-9

Fecha

10

Carácter

               Sí

DD-MM-AAAA

Monto de la operación

20

Carácter

               Sí

0-9

99999999999999999.99




CampoContenido
Cuit ClienteA1_CGC
Cuit TransportistaA4_CGC
Clase Comprobante“2”
Tipo ComprobanteF2_SERIE
Otros""

Sucursal

F2_DOC (cuatro/cinco primeras posiciones, dependiendo del tamaño del campo)
NúmeroF2_DOC (ocho últimas posiciones)
FechaF2_EMISSAO
Monto de la operaciónF2_VALCOT



04. MENÚ

ProgramaMATA950
MenúMiscelánea
SubmenúArch. Magnéticos
Nombre de la rutinaArchivos por verificar
MóduloSIGAFIS - Libros fiscales
TipoFunción Protheus



¡IMPORTANTE!

*El archivo generado debe tener el formato de separador por arroba ( @ ), únicamente se aceptan archivos con este formato.

Ejemplo:

30-71139695-7@20-28854987-8@2@R@@0015@4@28-01-2018@2000



05. TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Clientes
  • SA4 - Transportadoras
  • SF2 - Encabezado de factura



Versión: 12.1.17

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