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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGACOM - COMPRAS
Función:
RutinaNombre técnico
MATA143.PRWDespacho de importación.
Ticket:4785587
Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-5407
Versión:12.1.17


02. SITUACIÓN/REQUISITO


El archivo magnético

ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Regla de negocio
  4. Menú
  5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se efectuó un ajuste para que el archivo "reginfo_cv_compras_cbte.txt” se generase correctamente por medio de la Resoluc. Normativa "CV3685.ini" si las facturas no carga correctamente los descuentos, cuando las Facturas se generan por medio de las rutinas de importación.El paquete contiene la siguiente rutina:

MATA143.PRW

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones previas

*Para que el archivo se genere correctamente, deben existir facturas generadas a partir del despacho de importación en los períodos informados.

Procedimiento:

Ingrese al módulo de Compras:

Importaciones

Incluya Solicitud de importación

Incluya Purchase Order vinculada a la Solicitud

Incluya Despacho vinculado a Purchase Order

Genere Doc. Entrada FOB

Genere Doc. Entrada Gastos

Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos por verificar (MATA950), e informe los parámetros:

¿Fecha inicial?

Informe la fecha inicial para generación de los archivos.

¿Fecha final?

Informe la fecha final para generación de los archivos.

¿Resolución normativa?

Informe el archivo de configuración con la extensión .INI

¿Archivo destino?

Nombre del archivo que se generará.

¿Directorio?

Directorio donde se generará el archivo.

¿Selecciona sucursales?

Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente generará para la sucursal conectada, si fuera igual a  se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.

¿Agrupa obligación?

Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a , el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales seleccionadas.

03. REGLA DE NEGOCIO

rutina Despacho de Importación (MATA143).


03.SOLUCIÓN


Se efectuó un ajuste para que los descuentos se graben correctamente en el campo D1_VALDESC, para que cuando se genera el archivo "reginfo_cv_compras_cbte_.txt", se informen correctamente el descuento (campo 10 - Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado), El descuento informado durante la inclusión del proceso de importación debe constar en el archivo "reginfo_cv_compras_cbte_.txt”.


El descuento debe aparecer de la siguiente maneraEjemplo:

...ADMINISTRACION ADMINISTRACIÓN NACIONAL ADUANA000000000084000-0000000040000000000000000000000000000000000[...]

04. MENÚ

...

  • Solicitud de importación (MATA113)
  • Purchase Order (MATA123)
  • Despacho (MATA143)

...


¡IMPORTANTE!

Como el error está en el momento de la grabación del registro, la corrección funciona solamente para nuevos registros, incluidos después de aplicar el patch. 

Valide la solución ingresando registros nuevos.



Versión: 12

...

05. TABLAS UTILIZADAS

  • SA2 - Proveedores
  • SF4 - Tipos de entradas y salidas
  • SF1 - Encabezado de factura de entrada
  • SD1 - Ítems de factura de entrada
  • DBA - Proceso de importación
  • DBB - Invoices
  • DBC - Ítems de las Invoices

Versión: 12.1.17