Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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      Se realizó un ajuste para que se considere la moneda correcta para los cálculos de retenciones de IVA, y así la rutina y permitir las modificaciones del valor desde que para un valor menor que el saldo disponible.


Configuraciones previas

• El sistema debe tener los registros necesarios para que se calcule el IVA al realizar la inclusión de una factura de entrada.

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  • Acceda al módulo Compras:
  • Factura de entrada (MATA101N).
    • Incluya una factura de entrada en la moneda "2" (Dólar).
    • En la solapa "Impuestos" observe la retención de IVA.
  • Acceda al módulo Financiero.
  • Rutina Orden previa de pagos II (FINA855).
    • Incluya una orden previa.
    • Complete los parámetros.
    • Seleccione la factura de entrada.
    • Modifique el campo "Valor para orden previa (en la moneda del título)" a un valor inferior, y observe que el sistema permite modificar el valor, así como rehace rehacer los cálculos de totalizadores.
    • Confirme la modificación.
  • Utilice la opción "Visualizar".
  • Observe que la información se presenta de manera correcta.

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