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Se realizó un ajuste para que se considere la moneda correcta para los cálculos de retenciones de IVA, y así la rutina y permitir las modificaciones . del valor desde que para un valor menor que el saldo disponible.
Configuraciones previas
• El sistema debe tener los registros necesarios para que se calcule el IVA al realizar la inclusión de una factura de entrada.
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- Acceda al módulo Compras:
- Factura de entrada (MATA101N).
- Incluya una factura de entrada en la moneda "2" (Dólar).
- En la solapa "Impuestos" observe la retención de IVA.
- Acceda al módulo Financiero.
- Rutina Orden previa de pagos II (FINA855).
- Incluya una orden previa.
- Complete los parámetros.
- Seleccione la factura de entrada.
- Modifique el campo "Valor para orden previa (en la moneda del título)" a un valor inferior, y observe que el sistema permite modificar el valor, así como rehace rehacer los cálculos de totalizadores.
- Confirme la modificación.
- Utilice la opción "Visualizar".
- Observe que la información se presenta de manera correcta.
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