No componente FCRFP188, ao clicar no botão Conciliar, ou no botão Excluir/Conciliar para que seja realizada a consulta na API para retorno das movimentações de PIX ao utilizar o filtro de Data movimento, para as movimentações a partir de 06/05/2023 não serão mais lidas e consequentemente trazidas em tela as movimentações do tipo Operação como Transferência. Dessa forma, as movimentações de PIX terão o saldo já creditado diretamente na conta de Banco de destino do saldo, ao invés de creditar na conta do banco Original e posteriormente realizar a transferência entre as contas do banco Original e a conta de destino do saldo das movimentações de PIX. As movimentações que ficarem com a Situação sendo Conciliado automaticamente, ocorre devido ao sistema identificar as faturas a serem baixadas conforme retornado pela API. Dessa forma, após clicar no botão Processar no componente FCRFP188, para as as movimentações com a Situação das mesmas Conciliado conforme retornado pela API, o sistema validará inicialmente INFORMAÇÕES INSERIDAS PARA REGISTRO APENAS ALTERAR DEIXANDO-AS CORRETAS Caso utilizado o TPD (Totvs Pagamentos Digitais) o sistema validará inicialmente o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no componente ADMFM013: Se gerado o PIX em aberto a conta de baixa do documento será definido através do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no componente ADMFM014;Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX;Caso o cliente use o TPI o sistema validará o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no ADMFM013 Se gerar o PIX em aberto a conta de baixa o sistema buscará da API e em casos de transferência a conta de destino será a conta do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no ADMFM014 e a origem a conta retornada pela API;componente ADMFM013: Image Added
Imagem 1 - Demonstração do parâmetro configurado com o valor 1 para gerar o PIX em aberto Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX.
Se gerado o documento PIX em aberto a conta de baixa do documento será definido através do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no componente ADMFM014;definida automaticamente através do retorno da consulta feita na API quando clicado no botão Conciliar ou Excluir/Conciliar.
Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no componente GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX ;Caso o cliente use o TPI o sistema validará o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no ADMFM013 Se gerar o PIX em aberto a conta de baixa o sistema buscará da API e em casos de transferência a conta de destino será a conta do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no ADMFM014 e a origem a conta retornada pela API;na respectiva conta. Image Added
Imagem 2 - Demonstração da conta de crédito do PIX vinculada ao terminal logado. Image Added
Imagem 3 - Demonstração do registro de venda do PIX aprovado e já processado sem o registro de transferência. Image Added
Imagem 4 - Demonstração da liquidação gerada com a baixa da fatura referente ao documento PIX. Image Added
Imagem 5 - Demonstração da movimentação de baixa do PIX já realizada diretamente na conta de destino sem transferência entre contas.
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Imagem 6 - Demonstração da liquidação de baixa de pix estornado.
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Imagem 6 - Demonstração da liquidação de estorno de pix Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX. |