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- Rotina 1504 para Versão: 37.0.0.103.
- Dados bancários configurados na rotina 1520
- Possuir acesso e permissão na rotina 1504 para geração/impressão de boletos.
- Possuir a cobrança 218 (Banco BS2) configurada na rotina 522.
- Possuir o layout do banco configurado pela rotina 1521.
03. SOLUÇÃO
Foi realizada a correção do campo "nosso numero banco" para o banco ASA BS2 (594218) ao realizar a emissão de boletos na 1504 o mesmo está preenchendo os 10 dígitos + DV.
Saiba Como Utilizar
- Após realizar a atualização e configuração das permissões as funcionalidades estarão ativadas.
- Realizar a cesso a rotina 1504
- Aplicar filtro da filial
- Selecionar o cód. de cobrança do banco ASA
- Filtrar pela data da emissão
- Selecionar o banco BS2 (218)
- Pesquisar
- Selecionar o boleto na guia "Gerar Boletos"
- Clicar em "Gerar Dados do Boleto"
- Clicar em "Gerar Dados do Boleto"
- Acessar a guia "Boletos Gerados"
- Selecionar o boleto gerado
- Clicar em "Imprimir boletos"
- Ao imprimir o boleto
- Acessar o mesmo, o campo nosso numero banco, estará preenchido conforme configurado na rotina 1520.
- Acessar o mesmo, o campo nosso numero banco, estará preenchido conforme configurado na rotina 1520.
- Exemplo:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
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