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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:MFT - Faturamento
Função:

Manutenção de Natureza de Operação (CD0609)

Notas Manuais (FT4060)

Geração de Remitos por Embarque (FT1335)

Preparação do Faturamento (EQ0506)

Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020)

Cálculo de Remitos (FT4030)

Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040)

Manutenção de Remito (FT1331)

Eliminação de Faturas (ARG0052)

Implantação do Pedido de Venda (PD4000)

Cancelamento de Nota Fiscal (FT2200)

Manutenção Documentos de Entrada (RE3001)

Desatualização de Documentos (RE0402)

Consulta Notas Fiscais (FT0904)

Demonstrativo Contábil (FT0717)

Contabilização do Faturamento (FT0608)

Relatório de Notas Fiscais (FT0517)

País:Todos, exceto Brasil
Ticket:Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANMI03-16812


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado o processo de faturamento antecipado, a contabilização do faturamento deverá ser realizada para uma conta de passivo e somente realizar a receita quando o material for efetivamente enviado através do remito.

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Totvs custom tabs box
tabsEmissão da Fatura, Emissão do Remito
idsemis_fat,emis_remito
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaemis_fat

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), deverá ser parametrizado o campo Faturamento Antecipado para indicar que a natureza de operação será utilizada para as notas fiscais de faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Cálculo Automático, Gerar Duplicatas, Gerar Contabilização e Atualizar Estatística também devem ser marcados. O campo Baixar Estoque e os parâmetros relacionados a funcionalidade do remito devem ser desmarcados.

Deverá ser cadastrada uma regra para a natureza no programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309), parametrizando a conta de passivo, que será realizado o crédito no processo de contabilização da fatura antecipada.


Ao realizar a contabilização da fatura antecipada, será realizado o seguinte processo:

Débito - Transitória de Vendas - Campo Ingresso Vendas do programa Manutenção Estabelecimentos (CD0403)

Crédito - Receita Futura - Campo Ingresso do programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309)

A conta para receita futura deve ser cadastrada no campo Ingresso do programa CD0309 de acordo com a chave da nota fiscal (natureza de operação, grupo de cliente, família, entre outros). Esta conta deve ser uma conta de {*}passivo{*}, pois será gerada uma obrigação no momento da geração da nota fiscal de Faturamento Antecipado devido ao cliente já ter pago para que fabrique o produto.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaemis_remito

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), deverá ser parametrizado o campo Remito Remessa de Faturamento Antecipado para indicar que o remito que será gerado será uma remessa do faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Emitir Remito e Atualizar Estoque pelo Remito também devem estar marcados.

Deverá ser cadastrada uma regra para a natureza no programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309), parametrizando a conta de receita, que será realizado o crédito no processo de contabilização do remito de fatura antecipada.


Ao realizar a contabilização do remito de fatura antecipada, será realizado o seguinte processo:

Débito - Receita Futura - Campo Ingresso Vendas do programa  Manutenção Estabelecimentos Contas Faturamento (CD0403CD0309) relativo a ao crédito realizado na fatura antecipada.
Crédito - Receita de Vendas - Campo Ingresso do programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309) relativo ao remito.
 
Se todo o processo for realizado no mesmo período contábil, mesmo assim deverão existir existirão dois movimentos de contabilização: um para o faturamento antecipado e outro para a remessa.
Ambos os movimentos são vinculados à fatura e não ao remito, isto significa que a contabilização da remessa será visualizada na fatura.

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Templatedocumentos

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06. DOCUMENTO TECNICO TADUZIDO


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