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Deck of Cards
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Card
defaulttrue
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labelAutomática

Procedimiento para baja de títulos por pagar de cualquier modalidad del módulo Financiero.

Al activar esta opción, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.

Ejemplo:

  • Baixar: seleccione la opción deseada entre Títulos o borderós.

                     Títulos: Muestra solamente títulos que no están en el borderó

                     Borderós: Carrega solamente títulos en el borderó

  • Portador: define un intervalo de portadores para que se realice el filtro de los títulos que se darán de baja.
  • Vencimiento: define un intervalo de vencimientos de los títulos que se descargarán. De esta forma, el sistema considera solamente los títulos referentes al portador informado.
  • Borderó: define el intervalo de borderós que se considerarán en el proceso. Este campo solamente estará habilitado si la selección de Bajar fuera Borderó.
  • Mot. Baja : define el motivo de baja que se aplicará al proceso.
  • Banco: define el código del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permita la generación del movimiento bancario.
  • Agencia: define el código de la agencia del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación del movimiento bancario.
  • Cuenta: define el código de la cuenta corriente del banco para la generación de los movimientos bancarios referentes a la baja. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación del movimiento bancario.
  • Cheque: define el código del cheque que se generará en el proceso de bajas. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación de cheque y la pregunta Genera cheque Autom. = Sí
  • Beneficiario: define el beneficiario del cheque generado para el proceso de bajas.
  • Modalidad Movto.: define la modalidad financiera que clasificará el movimiento bancario. No afecta de ninguna manera eventuales retenciones de impuestos.
  • Lote: define el lote que agrupa el proceso de bajas. Este campo solamente estará habilitado si se opta por que el movimiento totalizador (ver parámetro MV_BXCNAB) o punto de entrada F090NATLOT tenga devolución .T.
  • Historial del cheque: define el historial del cheque. Este campo solamente estará habilitado si Mot. Baja permite la generación de cheque y la pregunta Genera cheque Autom. = Sí
  • Fch. Baja: define la fecha que se registrará como fecha de baja del proceso.
  • Prorrateo Multimodalidades: define si la baja copiará el prorrateo múltiples modalidades informado en la emisión del título. Este campo solamente estará habilitado si el  parámetro MV_MULNATP estuviera habilitado.

Haga clic en OK.

Si la pregunta Selecciona sucursales = Sí, se mostrará la pantalla para la selección de sucursales que se considerarán para la selección de los títulos que se darán de baja.

Seleccione las sucursales deseadas

Si la pregunta Selecciona sucursales = No, la sucursal conectada se considerará como única sucursal para la selección de los títulos por darse de baja.

A continuación se mostrará la pantalla de la selección de los títulos que se darán de baja en el proceso.

Seleccione los títulos deseados y haga clic en Grabar.

El proceso se realizará y los títulos se darán de baja de acuerdo con la parametrización efectuada.


Nota
titleImportante

Sobre la baja de títulos del tipo PA - (Pago anticipado). 
Cuando realizamos una baja de un PA que ja tuvo movimiento bancario, esta baja es considerada la devolución de aquel valor, es decir, se genera un movimiento bancario por cobrar.

Actualmente la rutina Baja automática por pagar (FINA090) no tiene tratamientos para cheques cobrados,

En el proceso estándar se generarán cheques, referentes a los pagos de títulos, solamente a aquellos que generarán movimientos bancarios por pagar.

Informações
titleTítulos en moneda extranjera

Baja de títulos de múltiples monedas utilizando banco en moneda actual (01), todos los títulos se darán de baja en el proceso. Para bancos en moneda extranjera, solamente permite la baja de los títulos que están en la misma moneda del banco.

Card
id2
labelBuscar

Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada.

El índice seleccionado en la búsqueda se utilizará para ordenar la pantalla de selección de títulos, permitiendo que el usuario seleccione cuál es el orden de la pantalla de selección

Ejemplo:

  • sucursal+orden pago.



Card
id4
labelAnulación automática de bajas

Procedimiento para permitir que un proceso de baja se anule de forma automática, dentro de determinadas condiciones.


Image AddedImportante: Bloqueo de proceso del calendario contable (CTBA010) vs. Anulación de baja

Si el período contable (CTBA010) estuviera bloqueado en la fecha en que se da de baja un título, pero la anulación de la baja se realiza en una fecha con el período contable abierto, la anulación se hará efectiva normalmente,porque se considerará la fecha conectada y no la fecha de la baja del título en la contabilidad.

Acceda a Otras acciones → Anulación automática de bajas.

Ejemplo:

  • Anular bajas: seleccione la opción deseada entre Títulos o borderós.

                     Títulos: Muestra solamente títulos que no están en el borderó.

                     Borderós: Carga solamente títulos en el borderó.

  • De Borderó/ A Borderó: define un intervalo de borderós que se considerarán en el proceso. Este campo solamente estará habilitado si la selección de Bajar fuera Borderó.
  • De Fch. Baja/ A Fch. Baja: define un intervalo de fechas que se considerarán en el proceso.
  • De Proveedor/ A Proveedor: define el intervalo de códigos de proveedores que se considerarán en el proceso.
  • Selecciona sucursales: define si se permitirá la anulación de bajas de múltiples sucursales.
    Al marcarse, permite la presentación de la pantalla para selección de las sucursales que se considerarán en el proceso.
    En caso contrario, solamente títulos de la sucursal actual se considerarán en el proceso.

Haga clic en OK para proseguir.

Se mostrará la pantalla para la selección de los títulos que tendrán sus bajas anuladas.

Seleccione los títulos y haga clic en la opción Confirmar, para que se realice el proceso de anulación.

Card
id5
labelTracker contable

En esta opción es posible encontrar y mostrar los asientos contables a partir del documento que los originó.

Card
id6
labelConsulta prorrateo multimodalidades

Muestra la consulta con el prorrateo de múltiples modalidades del título marcado en el browse.
Esta presentación depende de la activación del proceso de prorrateos de múltiples modalidades para cuentas por pagar (parámetro MV_MULNATP)

Card
id7
labelConsulta de retenciones

Muestra la consulta de las retenciones de impuestos ocurridas con configuraciones del Configurador de tributos - Reglas financieras.

Card
id6
labelLeyenda

Muestra el cuadro de las leyendas y sus significados referidos de la situación del título del cuentas por pagar.

La leyenda puede visualizarse en la primera columna del browse.

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