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Compras

Objetivo


O sistema oferece um conjunto abrangente de consultas e relatórios para a gestão da carteira de cada comprador. Ele pode analisar o desempenho dos produtos de cada fornecedor, o volume de compras, os pedidos pendentes, entregas, etc.
Este módulo foi projetado para ser utilizado pelo próprio comprador, pois ele apoia o processo de negociação de forma interativa, permitindo análises em sucessivos graus de aprofundamento das informações.

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Gerais

PARÂMETROS: ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO
Usa Abastecimento Automático: ao selecionar esse parâmetro, ativa ou desativa o abastecimento automático.
Adicionar Acréscimo de Sugestão: ao selecionar esse parâmetro, irá adicionar acréscimo de sugestão.
Controlar por FLV: ao selecionar esse parâmetro, a sugestão de abastecimento irá tratar os produtos de acordo com o processo de FLV.
Ordenar Produtos por Descrição: ao selecionar esse parâmetro, os produtos serão ordenados pela descrição.
Visualizar preço atual e quantidades vendidas nas últimas 2 semanas: ao selecionar esse parâmetro, serão visualizados o preço atual e as quantidades vendidas nas últimas duas semanas.
Utiliza Painel de Controle e Abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, serão utilizados o painel de controle do abastecimento.
Utiliza Reposição por Intervalo de Saída Média: ao selecionar esse parâmetro, será utilizada a reposição por intervalo de saída média.
Ativar Geração de Log do Abastecimento Automático: ao selecionar esse parâmetro, será ativado a geração de log do processo de sugestão do abastecimento automático.
Gerar Sugestão para o CD: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de sugestão para o CD, onde será acrescido ao CD as necessidades das lojas.
Gerar Arquivo M para o Depósito: ao selecionar esse parâmetro, irá gerar o arquivo M para o depósito.
Gerar Sugestão com Comprador Diferenciado: ao selecionar esse parâmetro, irá gerar a sugestão com um comprador diferenciado.
Seleção de Data de Entrega na Confirmação do Abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, ao confirmar uma sugestão de abastecimento, será possível selecionar a data de entrega do pedido.
Gerar Pedido Automaticamente no Planejamento de Abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, ao executar uma sugestão de abastecimento pelo planejamento, será gerado o pedido automaticamente.


Específicos
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Numeração do Pedido: numeração referente ao pedido de compra O primeiro campo define a numeração atual. Os demais definem o intervalo que a numeração irá seguir.

% de Arredondamento para Pallet: quantidade em porcentagem do arredondamento para pallet.

Compras Corporativo – Gerenciador

Os percentuais definem gatilhos de arredondamento que possuem comportamentos diferentes conforme a parametrização. São duas formas: Base pallet ou Pallet e são ajustadas pela transação 16 do VABUAITE nos campos "Unidade de compra do fornecedor", para compras de fornecedores, e "Unidade de compra da filial", para transferências entre lojas. No VABUITEM esses campos podem ser consultados pela guia Cod. Agreg./PDV. As quantidades da base pallet e do pallet são definidas pela transação 05 nos campos Qtde./Base, Qtde./Altura e Empto.Máximo e no VABUITEM podem ser consultados na aba Class.Merc/Pallet/Emb/Dimensões

  • Arredondamento pela Base pallet:
    • Quando a quantidade sugerida atinge o gatilho da quantidade do primeiro campo percentual e for menor que um pallet, então a quantidade sugerida é arredondada para a base pallet.

Exemplo:

Quantidade do pallet: 100

Quantidade da base pallet: 20

Primeiro percentual 40% = 8 unidades.

Se a sugestão for maior ou igual a 8 e menor ou igual que 20 será sugerido 20 unidades

Se a sugestão for menor que 8 ela será igual a zero


    • Quando a quantidade sugerida for maior que o gatilho do primeiro campo percentual e menor que um pallet, a sugestão pode ser de várias bases pallets.

Exemplo:

Quantidade do pallet: 100

Quantidade da base pallet: 20

Primeiro percentual 40% = 8 unidades

Se a sugestão for igual a 56 irá sugerir 60 unidades (3 bases pallets)

Se a sugestão for igual a 68 irá sugerir 80 unidades (4 bases pallets)


    • Quando a quantidade sugerida supera a quantidade de um pallet, passa a utilizar o percentual do segundo campo para arredondar em um pallet

Exemplo 1:

Quantidade do pallet: 100

Segundo percentual 50% = 50 unidades

Se a sugestão for maior ou igual a 150 será sugerido 200 unidades (2 pallets)


Exemplo 2:

Quantidade do pallet: 100

Segundo percentual 50% = 50 unidades

Se a sugestão for menor que 150 e maior que 100 será sugerido 100 unidades (1 pallet)


  • Arredondamento pelo Pallet
    • Quando a quantidade sugerida é inferior a um pallet utiliza para cálculo o primeiro percentual

Exemplo:

Quantidade do pallet: 100

Primeiro percentual 20% = 20 unidades

Se a sugestão for menor que 100 e maior ou igual a 20, irá sugerir 100 unidades (01 pallet)

Se a sugestão for menor que 20 ela será igual a zero


    • Quando a quantidade sugerida supera a quantidade de um pallet, passa utilizar o percentual do segundo campo para arredondar em um pallet

Exemplo 1:

Quantidade do pallet: 100

Segundo percentual 50% = 50 unidades

Se a sugestão for maior ou igual a 150 será sugerido 200 unidades (2 pallets)


Exemplo 2:

Quantidade do pallet: 100

Segundo percentual 50% = 50 unidades

Se a sugestão for menor que 150 e maior que 100 será sugerido 100 unidades (1 pallets)

Se a sugestão for menor que 50 ela será igual a zero


Agendas expurgadas do cálculo da saída média: São inseridos os códigos das agendas cujos movimentos serão desconsiderados do cálculo da saída média


Compras Corporativo – Gerenciador

Gerais
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PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS – GERENCIADOR
Validar Distribuidor: ao selecionar esse parâmetro, será realizada a validação do distribuidor.
Gerar Pedido EDI: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de gerar um pedido do tipo EDI.
Exibe Coluna Preço TR no Pedido: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a coluna preço de transferência no relatório do pedido de compra.
Confirma geração Gerais
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PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS – GERENCIADOR
Validar Distribuidor: ao selecionar esse parâmetro, será realizada a validação do distribuidor.
Gerar Pedido EDI: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de gerar um pedido do tipo EDI.
Exibe Coluna Preço TR no Pedido: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a coluna preço de transferência no relatório do pedido de compra.
Confirma geração do Pedido EDI: ao selecionar esse parâmetro, será confirmada a geração do pedido para o EDI.
Central de Compras: ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a central de compras.
Agendamento de Doca: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de agendamento de doca.
Imprimir totais na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, serão impressos os valores totais na proposta e no pedido de compra.
Imprimir referência do produto (Impressora laser): ao selecionar esse parâmetro, será impresso a referência do produto (impressora laser).
Imprimir observação na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, será impresso a observação na proposta e no pedido de compra.
Troca pendente no Depósito de Trocas: ao selecionar esse parâmetro, será validado o fornecedor a respeito do depósito de trocas, na emissão do pedido de compra.
Listar a descrição complementar do Produto no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, será listada a descrição complementar do produto no relatório do pedido de compra.
Desconto em cascata: ao selecionar esse parâmetro, será aplicado o desconto em cascata.
Permitir a inclusão do código EAN no pedido de compra: ao selecionar esse parâmetro, será permitida a inclusão do código EAN no pedido de compra.
Agenda de Pedidos: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a agenda dos pedidos.
Agendamento de Entrega: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de agendamento da entrega do pedido de compra.
Ajustar fonte na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, irá ajustar a fonte na proposta e no pedido de compra.
Limite de Compras: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de limite de compras.
Não permitir gerar tabela de fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, não será permitido gerar tabela de fornecedor, quando o parâmetro de exibição for "S''.
Quebra por Seção na Proposta e no pedido de compra: ao selecionar esse parâmetro, irá quebrar proposta e pedido de compra por seção.
Ordenar proposta e pedido de compra pela descrição dos itens: ao selecionar esse parâmetro, o pedido de compra e a proposta serão ordenados pela descrição dos itens.
Considerar os compradores cadastrados para o usuário: ao selecionar esse parâmetro, o flag "Comprador" no Compras Corporativas ficará marcado por padrão e serão listados os produtos dos compradores cadastrados para o usuário logado.



Específicos

PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS - GERENCIADOR
Tipo de Formulário de Pedido (1- Standard/2- Especial/3- Agrupado): Definir o tipo de formulário do relatório de pedido de compra.
Prazo para Títulos Vencidos: Prazo para considerar se os títulos do Contas a Receber estão vencidos.
Verifica se Existe Acordo: Verificar se existe acordo em aberto.
Dias de Antecipação para Sugestão de Compras: Quantidade de dias que a sugestão de compras poderá ser antecipada.
Comprador FLV: Código do comprador que será utilizado no processo de FLV.
Limite de Compras (S – Dt. Venc./ N – Dt. Fat./ E – Dt. Entrega): O limite de compras poderá ser S (por data de vencimento), N (por data de faturamento) ou E (por data de entrega).
Valores para Bloqueio de Compras por Excesso de Trocas: Definir os valores utilizados no processo de bloqueio de fornecedores pendentes no módulo de Trocas.
Critérios para Bloqueio de Compras por Excesso de Trocas: Definir os critérios que serão utilizados no processo de bloqueio de fornecedores pendentes no módulo de Trocas.
101 – BLOCMPTROC: nas 3 posições do parâmetro, informar em valores numéricos de Qtd Meses/Percentual/Limite, onde caso a Qtd Meses seja maior que 12, esta será considerada 12 e o valor máximo é o valor limite considerado para o bloqueio.
101 – BLOCMPTROM: CONTEÚDO 1: Valor = 1 -> a) Se hoje estivermos na primeira quinzena do mês, utilizar os meses parametrizados mais (mais) os dias do mês atual. Ex: (MP + MA)
                                                                   b) Se já estiver na segunda quinzena, subtrair (menos) um (1) dos
                                                                        parametrizados e considerar o mês atual.
                                                                        Ex: ((MP - 1) + MA)
                                                         2 -> Não utilizar o critério da quinzena para o mês atual, ou seja,
                                                                   utilizar os meses parametrizados mais (mais) o mês atual.
                                                                   Ex: (MP + MA)
                                                         3 -> Não utilizar o mês atual, somente os meses parametrizados.
                                                                   Ex: (MP).
           CONTEÚDO 2: Valor = 1 -> Bloquear tanto pela quantidade quanto pelo valor.
                                                         2 -> Bloquear somente pela quantidade.
                                                         3 -> Bloquear somente pelo valor.
           CONTEÚDO 3: Valor = 0 -> Bloquear quando as trocas atingirem o percentual sobre a média, independentemente do valor.
                                                         1 -> Bloquear quando as trocas atingirem o percentual sobre a média, desde que seja maior que o valor máximo.

...

Gerais



PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS – NEGOCIAÇÃO
Verifica se o componente faz parte de uma receita: ao selecionar esse parâmetro, será verificado as receitas que contém o item como componente para consulta na régua de movimentação.
Carrega os dados referentes ao estoque de acordo com a sistemática do abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, irá considerar a sistemática de abastecimento na consulta aos estoques do produto.
Exibir venda atacado: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a venda atacado na régua de movimentação.
Habilitar tela de Preço Ideal de Compra (PIC): ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a tela de preço ideal de compra.
Gravar desconto sobre desconto na tabela do fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, irá gravar o desconto sobre desconto na tabela do fornecedor.
Setar campo de desconto após digitação das quantidades na Negociação: ao selecionar esse parâmetro, após a digitação das quantidades na negociação de compras, o cursor é direcionado para o campo de desconto.
Calcular o custo sem ICMS: ao selecionar esse parâmetro, o custo será calculado sem ICMS.
Utilização da oferta centralizada: ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a utilização da oferta centralizada.
Bloquear compra para fornecedores/distribuidores com pedidos pendentes: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a compra para fornecedores/distribuidores com pedidos pendentes.
Bloquear compra caso não tenha tabela de fornecedor gerada: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a compra, caso não tenha tabela de fornecedor gerada.
Não mostrar produtos bloqueados na negociação de compra: ao selecionar esse parâmetro, na tela de Negociação de Compras, não exibe os produtos bloqueados.
Agrupar dados de movimentação por região: ao selecionar esse parâmetro, irá agrupar os dados, referentes à movimentação pela região.
Exibir régua dos 13 meses nas abas de filiais e grades: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a régua dos 13 meses nas abas de filiais e grades. Se parâmetro Código 31 Acesso SOMATRANSF existir com a opção "S", as entradas por transferência do módulo gerencial serão somadas na linha de compras da régua de 13 meses apenas nas abas filiais e gradesgrade. A opção SOMATRANSF não funciona para filiais do tipo depósito.
Ordenar produtos por Descrição (tela de Seleção de Produtos): ao selecionar esse parâmetro, na tela de seleção de produtos, exibe os itens ordenados pela descrição.
Exibir linha do produto na tela de Seleção de Produtos: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a linha do produto na tela de seleção de produtos.
Selecionar próxima linha por filial desbloqueada na Negociação de Compras: ao selecionar esse parâmetro, na tela da negociação de compras, após a digitação da quantidade para uma determinada filial, o cursor será direcionado para a próxima filial desbloqueada.
Verificar Filial do Resumo: ao selecionar esse parâmetro, o sistema só irá mostrar as filiais com movimento.
Listar fornecedores alternativos (quando consulta por fornecedor): ao selecionar esse parâmetro, quando a consulta de itens na seleção de produtos for feita por fornecedor, serão listados os itens em que o fornecedor é alternativo.
Inserir a Descrição do Pai Múltipla Embalagem (ME): ao selecionar esse parâmetro, irá inserir a descrição do pai múltipla embalagem.
Exibir venda do depósito: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a venda do depósito.
Exibir produto receita nos 13 meses: ao selecionar esse parâmetro, será exibido o produto do tipo receita na régua dos 13 meses.
Exibir atacado nos 13 meses: ao selecionar esse parâmetro, serão exibidas as vendas atacado na régua dos 13 mesesna régua dos 13 meses.

Bloquear a aba 'Grade' para itens com sistemática 10 e 20: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 10 ou 20.

Para itens com sistemática 11, liberar apenas a aba de grade: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia as demais abas, exceto a aba de "Grade", quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 11.

Bloquear a aba grade para itens com sistemática 01: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.

Bloquear a aba filial para itens com sistemática 01: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia a aba de "Filial" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.

Específicos

PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS - NEGOCIAÇÃO
Bloqueia sistemáticas de abastecimento na seleção de produtos: Bloquear a exibição dos itens na seleção de produtos pertencentes as sistemáticas de abastecimento informadas neste parâmetro
Dias de tolerância para títulos emitidos para o distribuidor: quantidade de dias de tolerância para títulos emitidos para o distribuidor.
Dias de Antecipação do percentual de oferta centralizada: quantidade de dias de antecipação do percentual de oferta centralizada.
Tipos de arredondamento (C, T ou U): Informar se o arredondamento será feito para cima, se será feito um truncamento ou se será utilizado o arredondamento universal.
Utilizar dados do Gerencial: terá a opção de utilizar os dados do gerencial no Compras ou na Régua dos 13 Meses.

Compras Filiais

Gerais
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PARÂMETROS: COMPRAS FILIAIS
Gerar Relatório 5 Semanas: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório a cada cinco semanas.
Realizar Quebra do Relatório de Sugestão por Seção: ao selecionar esse parâmetro, irá realizar a quebra do relatório de sugestão por seção.
Gera o Relatório de Sugestão de Compra por Filial: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório de sugestão de compra por filial. Deve-se cadastrar o parâmetro 30 NUSACMPPAD = S, caso queria desconsiderar o comprador informado na tela principal do Compras de Filiais.
Gerar Arquivo B: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório do arquivo B.
Formatação Diferenciada da Data do Arquivo B: ao selecionar esse parâmetro, o arquivo B terá uma formatação diferenciada de sua data.
Gerar Relatório Padrão da Sugestão: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório padrão da sugestão.
Gerar Arquivo EDI: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o arquivo EDI.
Exibir itens em oferta: ao selecionar esse parâmetro, serão exibidos os itens em oferta.
Não Usar Comprador Padrão: ao selecionar esse parâmetro, não será usado o comprador padrão.
Gravar Arquivo B e M: ao selecionar esse parâmetro, irá gravar os arquivos B e M.
Buscar Comprador Geral: ao selecionar esse parâmetro, irá buscar o comprador geral.
Ativar Geração de Log do Compras de Filiais: ao selecionar esse parâmetro, será ativado a geração de log do Compras de Filiais.
Gerar Sugestão para Fornecedores Alternativos: ao selecionar esse parâmetro, será gerada a sugestão para fornecedores alternativos.
Bloquear Sugestão sem Tabela de Fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a sugestão sem tabela de fornecedor.
Gerar o Relatório de Sugestão de Compras: ao selecionar irá mostrar automaticamente o relatório de sugestão e se estiver desmarcado é necessário clicar na opção "ShF6 Imp Sugestão" para gerar o relatório.
Específicos

PARÂMETROS: COMPRAS FILIAIS – PASTA ESPECÍFICOS
Gerar Pedido para o Depósito 'S', 'N', '01':  Imprimir o pedido de compra gerado no Compras por Filiais.
Sistemática que Geram Sugestão: Informar as sistemáticas de abastecimento que serão utilizadas no módulo de Compras por Filiais.
Gerar Transação do Comp. De Filiais: Intervalo de valores para o código da transação do Compras por Filiais.


Fechamentos

Gerais
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PARÂMETROS: FECHAMENTOS
Considerar Movimentações de Transferência de Saída Média: ao selecionar esse parâmetro, irá considerar as movimentações de transferência de saída média.
Recalcular os Dias sem Estoque: ao selecionar esse parâmetro, o recálculo dos dias sem estoque será executado juntamente com o recálculo da saída semanal.
Fechar Pedidos com Pendência:  ao selecionar esse parâmetro, os pedidos atendidos parcialmente e pertencentes ao período selecionado no fechamento da carteira de pedidos (VGCCFECH) serão fechados.
Recalcular Pendências de Compras no Fechamento Diário: ao selecionar esse parâmetro, será realizado o recálculo das pendências de compras no processo do fechamento diário.
Recalcular Pendências de Compras no Fechamento da Carteira de Pedidos: ao selecionar esse parâmetro, será realizado o recálculo das pendências de compras no processo do fechamento da carteira de pedidos.

Específicos
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PARÂMETROS: FECHAMENTOS – PASTA ESPECÍFICOS
Excluir Ordem de Compras que foram geradas a mais de x dias: ao clicar nessa opção, será possível determinar a quantidade de dias para excluir a ordem de compras que foram geradasa mais de x dias: ao clicar nessa opção, será possível determinar a quantidade de dias para excluir no processo de Fechamento da Carteira ordens de compras que foram geradas. Para limpeza automática das ordens de compras geradas e sem itens digitados durante processo de importação de vendas, existe o parâmetro LIMPORDCMP. Se o parâmetro LIMPORDCMP não existir são considerados 3 dias retroativos para limpeza das ordens geradas e sem itens, caso contrário é considerado o número de dias informado no parâmetro.
Excluir arquivos não modificados no DBX a mais de X dias: ao clicar nessa opção, será possível determinar a quantidade de dias para excluir arquivos não modificados no DBX.
Data Fechamento Semanal: Data padrão para ser realizado o próximo fechamento semanal.
Dia da Semana para Fechamento: Dia da semana em que será realizado o fechamento semanal.
Calcular os dias sem estoque da filial ___ com dados da filial ___sem estoque da filial ___ com dados da filial ___:  Utilizado para definir o estoque da loja física que será usado no cálculo dos Dias sem Estoque. Normalmente utilizado por lojas virtuais.
Índice para o Fech. Cart. de Pedidos: default: Não irá incluir nenhum hint no processo sendo utilizado as opções de otimizações padrões do Oracle, rule: O processo irá utilizar os índices existentes nas tabelas envolvidas, no_index(AA1AGEDT IA1AGEDT6): Irá ignorar os índices número AA1AGEDT IA1AGEDT6 existentes no processo, optimizer_features_enable('11.2.0.4'): Irá otimizar o processo com base na versão do Oracle 11.2.0.4, optimizer_features_enable('10.2.0.4'): Irá otimizar o processo com base na versão do Oracle 10.2.0.4
Pastas Diário/Semanal/Mensal: exibe as filias e suas respectivas datas de fechamento.

Seções de Drogaria

Gerais

PARÂMETROS: SEÇÕES DE DROGARIA
Informar as seções que serão tratadas como drogaria.

Específicos
Observação: No Parâmetro de Seções de Drogaria, na pasta específicos, a tela será igual à da pasta Gerais.

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NÚMERO

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

026 - Crédito presumido deduzido saída

CFOCMPBONI

S / N

Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde:
"S" - Lista somente pedida de compra no CFO de compra e pedidos bonificados no CFO de bonificação;
"N" - Lista todos os pedidos do fornecedor direcionados para a loja /depósito.

030 – Controle de Base

CTRLBASE

999

Se não existir é considerado um controle de base 999, ou seja uma (Matriz e /ou Deposito), se o mesmo estiver cadastrado é verifica se conteúdo é 999 ou se contém o código da loja (sem dígito).


GERAFDEP

S /N

Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz:
"S" irá gerar uma matriz o F999 + FDEP (DEP = número do depósito):
"N" não irá gerar o FDEP para o depósito, somente o F999 da matriz.


GERGET999

S /N

Permite exportar estoque de gestão p/ gestão.
"S" – Gera estoque (todas) mesmo que o controle de base seja 999.
"N" – Permanece Conceito atual (gera estoque quando controle de base for diferente de 999).
Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N".
Este parâmetro é utilizado por programas específico de alguns clientes e foi criado devido à necessidade da emissão de pedidos centralizados no CD (A), onde é necessário exportar os registros de estoques alterados do CD (B) para o CD (A). Para obter a funcionalidade deste, outros parâmetros
e tabelas devem estar configurados:
No CD (B):
Tabela 030 – integração central – filial:
999999 – TRANSMITE, habilita exportação de cadastro para esta filial (onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito).
Parâmetro 030 – controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que deseja controlar a importação /exportação de estoque (onde 99999999 corresponde ao código), (da filial com dígito);
CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da base;
GERGET999 – S;
LGALRGEST – S, onde "S" indica que deseja gerar no arquivo AG2SINTG (arquivo de exportação) as alterações ocorridas no registro de estoque via programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque). Padrão e % (de reposição).
No CD (A):
Tabela 030 – Controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET
CTRLBASE - 999


CMPCOTESPE


Caso seja igual a "S", consulta as filiais que fazem parte da linha de produto para cada fornecedor alternativo, caso contrário verifica somente ao final do processo.

IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.


CMPCOPDISP


Indica se copia ou não a quantidade disponível para o fornecedor.

IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.


LOGCOTACAO


Grava um log de nome log_VGCMCOOR na DBW, sobre as alterações realizadas na cotação.

IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.

030 - Selecionar nova agenda no Compras Corporativa

AGENDAPED

S /N

Ao ativar este parâmetro, quando o pedido for gerado no compras corporativa, será disponibilizada uma caixa de seleção para vincular uma nova agenda ao pedido gerado

030 - Sugestão do Abastecimento Automático das Lojas + CD

SGCDFILIAL

S/N

Calcula a sugestão no Abastecimento Automático com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas

031- Controle de seções do pedido

ARREDSUGES

C
U
T

Este parâmetro é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido para possibilitar forma de arredondamento universal no abastecimento, onde:
C – arredonda para o próximo inteiro superior;
U – universal;
T – trunca, utiliza somente a parte inteira.


BLOQSISCMP

9999999999

Defini as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no compras corporativas, para emissão de pedidos.


BRN0000000

Conteúdo = "S" ou "N". Onde o zero indica o código do fornecedor

A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG:
Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG.

BRG = Preço Bruto
BRN = Preço Líquido


DATAARQB

S /N

Definir se a sugestão de compras por filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, sendo:
"S" Será gerado arquivo "B" com data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados.
Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" pelo programa PGCGPDLJ.
"N" Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão);
Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera "N".


EANPEDIDO

S /N

Permitir (S) ou (N) não a inclusão do código EAN no pedido de compra.


FORMULARIO

9
1 - Standard
2 - Especial
3 - Agrupado

Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedidos a ser utilizado no compras.


GERPEDDEP

S/N/01

No conteúdo descrever S, N OU 01 (A opção está no painel de configurações)


PEDCONTEST

9999999999

9999999999

Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito:
No conteúdo descrever as sistemáticas utilizando duas posições para cada uma.

PEDCONTEST

9999999999

Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedidos de compras para várias sistemáticas de abastecimento, onde:

No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar os pedidos.


PEDPORSEC

1 -S/N
2 - O /Q

Indicar se a integração de pedidos filiais /notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde:
Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção;
"N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções.
Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota;
O – Indica que nota será ordenada somente por figura /seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção.
Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra.
Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura /seção (SO), sem a quebra por seção.


RELATSECAO

S /N

Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado um lote), quebrando por seção /grupo /subgrupo, onde:
"S" – Emite o relatório de sugestão de pedidos por seção /grupo /subgrupo;
"N" – Emite o relatório de sugestão por pedido por fornecedor
Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção /grupo /subgrupo deve-se selecionar o número de controle para o depósito desejado e acionar a função de sugestão.


SELECSISTE

9999999999

Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática).


SISTESECAO

9999

Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistemáticas de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor.
Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito.


MARCAPROPXPara o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde:
"X" é uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria que será informado no campo espécie do cadastro do produto.


ZERARPEND

S /N

Definir se zera (S) ou (N) não a pendência pela entrada da nota no recebimento.

036 – Controle de Preços

ATUIMPTAB

S /N

Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo:
POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação automaticamente;
POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem a data de vigência dos preços (0 a 9);
POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.


ATUPRECOE

S /N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.


ATUPRECOP

S /N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.


ATUPRECOT

S /N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.


COPCUSFORN

S /N

Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde:
S – Mantém o custo do fornecedor na cópia de tabelas;
N - Mantém o custo do fornecedor da tabela original e cópia para a tabela, o novo custo do fornecedor do cadastro de itens.

051

FORCONDPGT

S /N

Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde:
"S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor.
"N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP

100 – Diferença entre data de saída e entrada

PEDIBONFIG

1 - 0000000FFF

No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados.
Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI / PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos.


PEDIBONIFI

1 - 0000000DDD
2 - 0000000AAA
3 - 0000000CCC

Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde:
No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega;
No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada;
No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança.
Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações:
Código Fiscal: 599 ou 699 Série NF: PBN Ent/Saída: S Contas Rec.: S
Tipo NF: O Tip Emiss: 1 e "N" nas demais integrações.

101 – Pedido Faturamento

PEDABASTEC

1 - 000000000

Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento.

101

BLOCMPTROC

1, 2 e 3 = zero

Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro.

101

BLOCCMPTROM

1,2 e 3 = vazio

Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro.

*ATENÇÃO Parâmetro 031{*}: Acesso: TROCBLOCMP, Conteúdo = S ou N

Se Conteúdo = S
Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros:
Parâmetro: 101
Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM

Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações:
Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa.
Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa.
NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido.
O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações:
Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido.
Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.




105 – Pedido de compra

FIGREPACPR

1 - 0000000003
2 – 0000000101

Controlar o acordo promocional, sendo:
Conteúdo 1 preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil;
Conteúdo 2 preencher com o código do representante sem dígito.


NROACPR

1 - 0000000001
2 - 0000001000

Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde:
O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional;
O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo.


NROPED

0000000099

Controlar a numeração de pedidos, onde:
O conteúdo contém o número do último pedido emitido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.


SEQEDIPED

0000000099

Controlar a numeração dos pedidos efetuados através de EDI, onde:
O conteúdo contém o número do último pedido criado. A cada novo pedido este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

107- Controle de Compras

000

1 - 0000000007
2 - 0000000001
3 - 0000009999

Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde:
O acesso contém o código do comprador;
Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema;
Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial);
Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999).

108 – Pedido Req. distribuição

PEDREQ

0000000001

Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde:
O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

110 – Venda Atacado

CAPMAXDIA

1 - 0000

2 - 0000

Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde:
No conteúdo 1 - informar valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia.
No conteúdo 2 – Informar o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido.


SISABAST11


Produtos com sistemática 11 serão gerados separado dos produtos de sistemática 10
Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo


GERAMDISTR

0000000001

Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo:
Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto.
No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo).
Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto.

113 – Controle da folha de contagem

999

0000000001

Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde:
No acesso informar o código da filial, sem dígito;
No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem.

121- controle de Pendências

PENDENCIAS

1 - 000000000
2 – 000000000
3 – vide descrição

Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde:
No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos:
1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou
0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento.
No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos:
0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou
0000000999 - as pendências serão processadas até zerarem.
No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos:
0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias;
0000000999 - não há controle de dias limites, processadas as pendências até zerar

126 – Seções fora da folha de contagem

0001002011

0000000000

Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde:
No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher).

150 – Controle de Notas Fiscais por Séries

LLLLLLACP

0000999999

Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde:
No acesso LLLLLL corresponde ao código da loja com seis posições sem dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda.
Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)

190 – Dias da semana para saída média

QTDSEMANA

0000000000

Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde:
No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída médiada saída média.

31 - Bloquear fornecedores com títulos em aberto na mesma raiz de CNPJ do fornecedor do pedidoBLQFORNGERS/N

No Compras Corporativas se definir ="S", se o parâmetro existente "Permite efetuar compras de fornecedores em débito" para o usuário do pedido no VITUTRAN com o programa VGCMSITM estiver desmarcado e houverem títulos vencidos para qualquer fornecedor com a mesma raiz do fornecedor do pedido, irá bloquear e não deixará seguir com a digitação. Se a opção no VITUTRAN estiver marcada, irá emitir a mensagem de aviso sobre títulos vencidos e permitirá seguir com a digitação.

O mesmo comportamento ocorre com o Compras por Filial alterando o programa VGCMSITM para VGCMMECT no VITUTRAN.


Tabelas Utilizadas no módulo de Compras

...



O programa apresentará todos os itens disponíveis para compra do fornecedor escolhido



Image Removed

Funções Disponíveis:

Nome

Descrição

Fim


Negociação

Acessa a tela para a negociação de cada item

Receber

Consulta o ABC do saldo do Contas a Receber do Fornecedor

Resumo

Apresenta o resumo do pedido

Fornecedor

Apresenta o resumo do pedido

Cndg

Permite a digitação da condição genética para o pedido

AtCus

Atualiza Custo dos produtos, baseados na última tabela de fornecedor negociada e no cadastro de produtos.

Carteira

Abre a Capa da Carteira de Pedidos

Total

Acessa o programa para manutenção na grade/ filial do fornecedor.

Del

Zera a quantidade pedida para o item

Pagar

Consulta a posição devedora do Contas a pagar do Fornecedor


Opções da tela

NomeDescrição
Comprador

Checkbox quando selecionado irá listar os produtos de todos os compradores liberados para o usuário de acesso na tabela 001 - Cadastro de Compradores.

Des. dos AcordosCheckbox quando selecionado irá desconsiderar do processo de acordos os itens informados no pedido. O pedido deve ser informado no recebimento da nota fiscal para completar o processo.


Função F2 Negociação

Funções disponíveis:

Nome

Descrição

Fim

Retorna para a tela com todos os itens disponíveis para compra

Entradas

Consulta de todas as entradas

Preço

Consulta o cadastro de preços do item selecionado

Pendentes

Consulta os pedidos pendentes para o item

Simil

Consulta a Analises de Similares do item

UltMov

Consulta as últimas movimentações do item

CNP

Consulta a pesquisa de preços para o item

CTF

Consulta a tabela de fornecedores para o item

Próximo

Avança para o próximo item disponível para compra

Anterior

Retorna para o item anterior para compra

Tab. Forn

Posiciona o cursor no campo de tabela de fornecedor vigente

+ Funções

Acessa a próxima barra de funções

52semanas

Consulta as 52 semanas de movimentação do item

PIC

Preço Ideal de Compra do Produto

Simulação

Acessa o programa de simulação de preços

Contatos

Abre a tela de Cadastro de Contatos (VABUTIPO)

Acor Pro

Abre a tela de Seleção de Acordo Promocional

Bloqueio

Abre a tela de "Alteração Produto X Filial", permitindo a alteração do produto.

Cons Est Padrão

Abre a tela para Consulta de Estoque Padrão

Custos

Abre uma tela que permite a Associação do Custo do Fornecedor à uma Nota Fiscal

Dep Trocas

Abre a tela do Painel de Controle do Depósito de Trocas (VGDTROCA)

Novo SimuladorAcessa o novo simulador de preços VABPRSIM alimentando os campos produto e fornecedor automaticamente


Tela Negociação de Compra
Cabeçalho da Tela

...


Função Ctf10 Ap Prévia de Mrg
O sistema abre o programa de Apuração Prévia de Margem do Gerencial.

 OBSERVAÇÃO
Para maiores informações e detalhes, consultar o Manual Gerencial – Apuração Prévia de Margem.


Função F9 Carteira (VGCMCPED)
A manutenção de Carteira é uma ferramenta que permite ao usuário realizar diversas alterações dentro de um pedido, e/ ou cancelamento do mesmo.
Acessando a função o programa apresenta na tela os pedidos:


Parâmetros Utilizados no na Carteira de Pedidos

NÚMERO

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

030 - Não solicitar motivo de cancelamento

PEDMOTOBRI

1 / 0

1 - Ao cancelar um pedido o motivo não será solicitado

0 - Se for zero ou não existir o parâmetro será necessário informar um motivo

 
Função F6 Filtrar
Permite escolher um novo filtro para seleção dos pedidos
FORNECEDOR: Informar o código do Fornecedor.
FILIAL: Informar o código da Filial.
PEDIDO: Informar o Número do pedido.
DT EMISSÃO INICIAL: Informar a data inicial da emissão.
DT EMISSÃO FINAL: Informar a data final da emissão.
DT ENTREGA INICIAL: Informar a data inicial para entrega.
DT ENTREGA FINAL: Informar a data final para entrega.
COMPRADOR: Código do comprador.

Utilize a opção de <AVANÇAR> o programa apresentará a tela a seguir:

Campos de tela

...

Nº PAR

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

031

LIMCMPDFAT

N: Utilizar data de Faturamento

S: Utilizar data de Vencimento

E: Utilizar data de Entrega

M: Utilizar data de EmissãoConteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão.


Conteúdo = S: o cálculo é efetuado pela data de vencimento.

Utilizado para realizar cálculos de limite de compras.



...