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CONTEÚDO

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Índice

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  1. Para Cadastrar um Registro
  2. Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado
  3. Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
  4. Para Excluir um Registro Cadastrado
  5. Para Cadastrar um Contato
  6. Para Cadastrar uma Filial

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01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar os emitentes envolvidos no processo de contratação e execução de transportes de entrada, saída e transferência. 

O Cadastro de Emitentes deve ser utilizado para registrar os clientes, fornecedores, filiais, proprietários, autônomo (terceiro), transportadores e contatos.

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titleIMPORTANTE!

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exclude.*CONTEÚDO
stylenone

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar os emitentes envolvidos no processo de contratação e execução de transportes de entrada, saída e transferência. 

O Cadastro de Emitentes deve ser utilizado para registrar os clientes, fornecedores, filiais, proprietários, autônomo (terceiro), transportadores e contatos.

Informações
titleIMPORTANTE!
  • A origem dos cadastros é definida na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integrações ERP, parâmetro Origem dos Cadastros (MV_CADERP).
  • Ao cadastrar um emitente será verificado se o sistema está parametrizado para realizar a integração de cadastros com o ERP. 
  • Se estiver, não será possível efetuar a inclusão deste cadastro no Frete Embarcador, sendo necessário efetuar a inclusão no ERP de origem.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Registro

1.  No SIGAGFE, acesse Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes.
2.  Na tela Cadastro de Emitentes, clique em Incluir.
3.   Na

02. PROCEDIMENTOS

Para Cadastrar um Registro

1) Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes.
2) Na tela Cadastro de Emitentes, clique em Incluir.
3) Na tela Emitentes de Transporte - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
4) Clique em Confirmar.

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Alterar as Informações do Registro Cadastrado

1) Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
2) Clique em Alterar.
3) Na tela Emitentes de Transporte - Alterar, efetue a alteração necessária no registro.
4) Clique em Confirmar.

...

Excluir um Registro Cadastrado

1) Na tela Cadastro de Cadastro de Emitentes, selecione  selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidasserão eliminadas.
2) Clique em Visualizar.
3) Na tela Emitentes de Transporte - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
4) Para retornar à tela principal, clique em Fechar.

Para Excluir um Registro Cadastrado

1) Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
2) Clique em Outras Ações > Excluir.
3) Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4) Clique em Confirmar.

Para Cadastrar um Contato

Outras Ações > Excluir.
3.  Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4.  Clique em Confirmar.

Cadastrar um Contato

1.  Na 1) Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o emitente.
2) Clique em Alterar.
3) Na tela Emitentes de Transporte - Alterar, grid Contatos, clique na linha na qual consta o último contato e pressione a tecla Seta para baixo.
4) Em seguida será apresentada uma nova linha/sequência para o contato.
5) Informe os dados necessários para o cadastro.
6) Clique em Confirmar.

...

Cadastrar uma Filial

1) Na .  Na tela Cadastro de Emitentes, clique em Outras Ações > Cadastrar Filial.
2) Na sequência é apresentada a mensagem: "As filiais do sistema devem ser cadastradas como clientes e/ou fornecedores no ERP. Esta ação deve ser usada somente se o processo da empresa não permitir este cadastro para alguma situação específica. Deseja continuar?". Clique em Sim.
3) Na tela Selecionar Filial, selecione a Filial para o cadastro.

Informações
titleIMPORTANTE!
  • A Filial somente poderá ser cadastrada se na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração ERP, o parâmetro Origem dos

    Cadastros 

    Cadastros (MV_CADERP) estiver definido como 1 - ERP e o parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE) estiver definido como 2 - Protheus.

  • O sistema não permite realizar o cadastro para as Filiais que possuem emitente com o mesmo CNPJ e Inscrição Estadual registrada no GFE.

03. TELA CADASTRO DE EMITENTES

...

Ação

Descrição

Incluir

Permite acessar a tela Emitentes de Transporte - Incluir, para cadastrar um novo registro.

Informações
titleImportante!
  • Não é possível definir simultaneamente o emitente como Autônomo e Transportador.
  • Se o emitente for definido como Filial, as demais opções de emitente serão desabilitadas.

Alterar

Permite acessar a tela Emitentes de Transporte - Alterar, para efetuar uma alteração no registro selecionado.

Visualizar

Permite acessar a tela Emitentes de Transporte - Visualizar, para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.

Outras Ações > Pesquisar

Permite pesquisar informações dos grupos de emitentes, utilizando filtros específicos para ordenação das informações.

Outras Ações > Cadastrar FilialPermite acessar a tela Selecionar Filial, para cadastrar os dados de uma Filial.

Outras Ações > Excluir

Permite excluir o registro selecionado.

Informações
titleImportante!
  • Não é possível excluir o emitente quando:

a) . A sua origem é ERP.
b) . Fornecedores e/ou clientes estão relacionados a documentos de carga ou documentos de frete como remetentes ou destinatários.
c). 
Os transportadores ou autônomos estiverem relacionados com tabelas de frete ou romaneios de carga.
d) . Os transportadores estiverem relacionados com pré-faturas ou faturas de frete.
e) . O autônomo estiver relacionado com Contratos.

  • A opção Excluir não será apresentada no menu se o emitente se encontrar em uma destas situações.

...

Grid / CampoDescrição
Identificação > Cód. Emitente

Código utilizado para identificar o emitente.

Informações
titleImportante!
  • Quando o SIGAGFE Frete Embarcador possui integração direta com o ERP Protheus, este campo respeita o parâmetro definido na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Protheus, campo Código do Emitente, no qual é definido se para a integração será considerado o CNPJ/CPF do emitente ou uma numeração própria.
  • Quando o SIGAGFE Frete Embarcador possui integração direta com o ERP Datasul, o código passa a ser o mesmo do Emitente proveniente da integração.
Identificação > Nome

Razão social do emitente.

Informações
titleImportante!
A razão social é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das Pessoas Jurídicas, sendo o nome do registro nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Identificação > Nome Fant.

Nome fantasia do emitente, o qual também é conhecido como nome comercial ou nome de fachada.

Informações
titleImportante!
Este nome é a designação popular de título do emitente sob a qual ele se torna conhecido pelo público.
Identificação > Nome Abrev.

Nome abreviado do emitente.

Identificação > Nasc/Criação

Data de nascimento, quando o emitente for Pessoa Física; ou data de criação, quando se tratar de Pessoa Jurídica.

Identificação > Cód. ERP

Código do emitente no ERP Protheus:

1 - Cliente (MATA030).;
2 - Fornecedor (MATA020);
3 - Transportador (MATA050) e Fornecedor (MATA020).

Informações
titleImportante!
  • O campo Código ERP em conjunto com o Cód Comp. ERP (Loja) possibilitam identificar no SIGAGFE Frete Embarcador os cadastros correspondentes do ERP Protheus.
  • Para que o transportador seja integrado com o SIGAGFEFrete Embarcador, no ERP Protheus ele deve estar cadastrado como Transportador e Fornecedor. Nesse caso, o cadastro é integrado e o campo Transp? é atualizado como Sim, identificando que o emitente também é um transportador.
  • O Transportador não será integrado com o SIGAGFE Frete Embarcador se no ERP Protheus ele estiver cadastrado somente na rotina Cadastro de Transportador (MATA050), 
Identificação > Cód. Comp. ERPCódigo da loja com a qual o emitente está relacionado no ERP Protheus.

Caracterização > Natureza

Indica a natureza do emitente, que pode ser:

J - Jurídica;
F - Física;
X - Outros.

Caracterização > Filial?

Indica se o emitente é Filial:

1 - Sim;
2 - Não.

Caracterização > Transp?

Indica se o emitente é Transportador:

1 - Sim;
2 - Não.

Caracterização > Cliente?

Indica se o emitente é Cliente:

1 - Sim;
2 - Não.

Caracterização > Fornecedor?

Indica se o emitente é Fornecedor:

1 - Sim;
2 - Não.

Caracterização > Autônomo?

Indica se o emitente é Autônomo:

1 - Sim;
2 - Não.

Grupos de Emitentes > Cód. GrupoCódigo do grupo de emitentes ao qual o emitente está relacionado.
Grupos de Emitentes > Grupo EDICódigo do grupo de EDI relacionado ao emitente.
Grupos de Emitentes > Grp Gerenc.Código do grupo gerencial relacionado ao emitente.
Controle > Origem

Indica a origem das informações do emitente:

1 - Usuário;
2 - ERP.

Controle > Situação

Indica a situação do cadastro:

1 - Ativo;
2 - Inativo.

Contatos

Nessa grid devem ser registradas as informações relativas as pessoas de contato no emitente.

Informações
titleImportante!

O procedimento para registrar um contato consta no tópico  02. Procedimentos > Para Cadastrar um Contato.

...

  • Quando o emissor do documento de frete estiver parametrizado para gerar fatura automática, ao ser aprovado o documento de Frete pelo sistema ou pelo usuário, será gerada automaticamente a fatura e, em seguida, disparado o processo de conferência da Fatura.
  • Essa fatura também é conhecida como Fatura Avulsa por estar relacionada a somente um Conhecimento

    .

    Grid / CampoDescrição
    Geral > Frete Combin.

    Indica a negociação de frete do emitente de transporte:

    1 - Permite Combinar: determina que é possível informar um Frete Combinado para o Transportador.
    2 - Somente com Tabela: determina que obrigatoriamente deverá existir uma tabela de frete para o Transportador, para que o cálculo seja gerado.


    Geral > Categoria

    Categoria do emitente de transporte:

    1 - Empresa Comercial;
    2 - Autônomo;
    3 - Cooperativa;
    4 - Operador Logístico;
    5 - Distribuidor;
    6 - Correios;
    7 - Próprio Embarcador;
    8 - Outros.

    Informações
    titleImportante!

    Quando na aba Geral o emitente for definido como:

    • Autônomo: a categoria assume a opção Autônomo, não permitindo alteração.
    • Transportador: a categoria assume a opção Outros, não permitindo alteração.

    Porém, se o emitente não for definido como Autônomo ou Transportador, a categoria assume a opção Outros, não permitindo alteração.


    Geral > Modal

    Indica o modal do emitente de transporte:

    1 - Não Informado;
    2 - Rodoviário;
    3 - Ferroviário;
    4 - Aéreo;
    5 - Aquaviário;
    6 - Dutoviário;
    7 - Multimodal.

    Informações
    titleImportante!

    Quando na aba Geral o emitente for definido como:

    • Autônomo: o modal assume a opção Rodoviário, não permitindo alteração.
    • Transportador: o modal assume a opção Rodoviário, não permitindo alteração.

    Porém, se o emitente não for definido como Autônomo ou Transportador, o modal assume a opção Não informado, não permitindo alteração.


    Geral > RNTRC

    Código do emitente de transporte no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

    icon
    Informações
    falsetitleNotaImportante!
    Este campo somente é habilitado quando no campo Modal for selecionada a opção Não informado, Rodoviário ou Multimodal.

    Geral > Cód. Tran. ERP

    Código do Transportador no ERP Protheus.

    false
    Informações
    icon
    titleNotaImportante!
    • Para que o Transportador seja integrado com o SIGAGFEFrete Embarcador, no ERP Protheus este deve estar cadastrado como Transportador (MATA050) e Fornecedor (MATA020).
    • Se no ERP Protheus o Transportador estiver cadastrado somente na rotina Cadastro de Transportador (MATA050), este não será integrado com o SIGAGFEFrete Embarcador.

    Geral > Frota Dedic.

    Indica que a frota do Transportador admite negociações com veículos dedicados:

    1 - Sim;
    2 - Não.

    Para o emitente que possui veículos dedicados é possível efetuar a negociação dos seguintes itens:

    • Cota Mínima por Quantidade de Contratações, na qual a tabela de frete é baseada em Diárias por Tipo de Veículo com componente de cota mínima (franquias) por diárias.
    • Franquia por Quilometragem Máxima com cobrança sobre o excedente, na qual o sistema de locação de veículos com valor mensal por tipo de veículo e franquia em quilômetros.

    Exemplo:

    • Veículo do tipo Toco a R$10.000,00/mês até 5.000 km e R$1,20 por quilômetro excedente.
    • Excedida a franquia é cobrado o componente Frete KM com valor estabelecido em tabela.
    • A cobrança é realizada mensalmente por meio de Conhecimento de Frete.
    • A apuração da quilometragem é feita pelo Embarcador e repassada ao Transportador para efetuar a cobrança.
    • Locação Mensal, onde há um valor fixo mensal (locação de veículo) por tipo de veículo.

    • Ao final do mês é necessário que seja efetuado o rateio do valor entre todos os Documentos de Carga transportados por cada veículo.

    Informações
    iconfalse
    titleNotaImportante!
    Esse campo somente é habilitado para alteração quando o emitente for Transportador ou Autônomo.

    Geral > Redesp?

    Indica se o emitente de transporte é Redespachante:

    1 - Sim;
    2 - Não.


    Tributação > Apurac. ICMS

    Indica o modo de apuração do ICMS pelo emitente de transporte:

    1 - Normal;
    2 - Subs. Tribut;
    3 - Diferido;
    4 - Presumido.


    Tributação > Apuração ISS

    Indica o modo de apuração do ISS pelo emitente de transporte:

    1 - Normal;
    2 - Subs. Tribut.


    Tributação > Vale Pedágio

    Indica se o Transportador recebe adiantamento de pedágio:

    1 - Recebe;
    2 - Não recebe.


    Documentos de Frete > Max. Doc, Carg,

    Número máximo de documentos de carga que podem pertencer a um único documento de frete.

    Informações
    iconfalse
    titleNotaImportante!
    Quando o campo não está parametrizado, sendo 0 (zero) ou nulo, a rotina de agrupamento considerará que todos devem ser agrupados.

    Documentos de Frete > Agrup. Doctos.

    Indica se para o emitente é permitido um único cálculo de frete para vários embarques (romaneios de cargas):

    1 - Sim;
    2 - Não.

    Informações
    iconfalse
    titleNotaImportante!
    O agrupamento de cálculo é efetuado por intermédio da rotina Agrupar Cálculos de Romaneio (GFEA082).

    Documentos de Frete >  Ação Ocor.

    Indica a ação a ser tomada pelo sistema, quando houver alguma ocorrência:

    1 - Mantém;
    2 - Nenhuma;
    3 - Alerta.

    Informações
    iconfalse
    titleNotaImportante!
    • A finalidade deste campo é permitir o bloqueio ou não da entrada de CTRCs para Notas com ocorrência.
    • Este campo trabalha em conjunto com o cadastro de Tipo de Ocorrência.

    A tabela a seguir apresenta os resultados possíveis da ação a ser tomada na entrada do CTRC:

    Cadastro do EmitenteTipo de OcorrênciaResultado
    MantémNenhumaNenhuma
    MantémAlertaEmite Alerta ao Usuário
    MantémBloquear DocumentoBloqueia Documento
    NenhumaNenhumaNenhuma
    NenhumaAlertaNenhuma
    NenhumaBloquear DocumentoNenhuma
    AlertaNenhumaNenhuma
    AlertaAlerta

    Emite Alerta ao Usuário

    AlertaBloquear DocumentoEmite Alerta ao Usuário
    NenhumaNenhumaNenhuma
    NenhumaAlertaNenhuma
    NenhumaBloquear DocumentoNenhuma
    AlertaNenhumaNenhuma
    AlertaAlerta

    Emite Alerta ao Usuário

    AlertaBloquear DocumentoEmite Alerta ao Usuário

    Documentos de Frete > Entreg. Obrig.

    Indica quais informações de entrega são obrigatórias.

    Na primeira opção, é necessário registrar a entrega e ter o registro de evidência de entrega. Na segunda opção apenas a informação de entrega e na última não exige nenhuma das informações:

    0 - Prova de Entrega;
    1 - Informação de entrega;
    2 - Nenhuma.

    Estas informações são validadas na auditoria de Frete. Se configurado para prova ou informação de entrega e não conste no documento de carga, o documento de frete ficará com situação "Bloqueado por Entrega".


    Documentos de Frete > Emite CT-e

    Indica se o emitente transportador efetua a emissão de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico):

    1 - Sim;
    2 - Não.


    Documentos de Frete > Gera Fat. Aut.

    Indica se para o emitente transportador deve ser efetuada a geração automática da Fatura, na criação do Documento de Frete:

    1 - Sim;
    2 - Não.

    Informações
    titleImportante!
    • Quando o emissor do documento de frete estiver parametrizado para gerar fatura automática, ao ser aprovado o documento de Frete pelo sistema ou pelo usuário, será gerada automaticamente a fatura e, em seguida, disparado o processo de conferência da Fatura.
    • Essa fatura também é conhecida como Fatura Avulsa por estar relacionada a somente um Conhecimento.

    Documentos de Frete > CT-e Subcont

    Indica se a transportadora emite os CT-es, mesmo nos casos de subcontratação do frete:

    1 - Sempre;
    2 - Conforme UF: Neste caso será verificado no Cadastro de Tributação por UF (GFEA013) se a Unidade de Federação permite que a subcontratação do frete não emita o CT-e.

    Informações
    titleImportante!
    Se aplica à situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras transportadoras.

    Documentos de Frete > Crit Agr DC


    Indica a regra de agrupamento de Documentos de Carga para o modal aéreo:

    1- Destinatário: serão agrupados os Documentos de Carga que possuem mesma Origem x Destino e Destinatário final.

    2- Redespachante: serão agrupados os Documentos de Carga que possuem a mesmo Origem x Destino do Trecho e mesmo Redespachante subsequente (transportador que realiza a coleta após o trecho de frete aéreo)

    Documentos de Frete > Entreg. Obrig.

    Indica se deve ser obrigatório que todos os documentos de carga tenham ocorrência de entrega para aprovação da fatura:

    1 - Sim;
    2 - Não.

    Documentos de Frete > Emite CT-e

    Indica se o emitente transportador efetua a emissão de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico):

    1 - Sim;
    2 - Não.

    Documentos de Frete > Gera Fat. Aut.

    Indica se para o emitente transportador deve ser efetuada a geração automática da Fatura, na criação do Documento de Frete:

    1 - Sim;
    2 - Não.

    Informações
    iconfalse
    titleNota!

    Pré-fatura Geral >
    C.A. Pré-Fatu.

    Indica se na geração da pré-fatura a confirmação ocorrerá de forma automática:

    1 - Sim;
    2 - Não.


    Pré-fatura - Agrupamento dos Cálculos

    Neste conjunto de campos devem ser definidos os critérios a serem considerados para agrupamento dos cálculos da pré-fatura.

    As opções disponíveis são:

    • Por Cálculo: Indica se deve gerar ou não uma pré-fatura por cálculo. Esta condição sobrescreve as outras opções.
    • Por Filial: Indica se a filial deve ser considerada ou não, no momento do agrupamento de cálculo. Quando considerada, é gerado um grupo para cada filial.
    • Por UF: Indica se a Unidade da Federação deve ser considerada ou não, no momento do agrupamento de cálculo. Quando considerada, é gerado um grupo para cada UF.
    • Por Classif: Indica se a classificação de frete deve ser considerada ou não, no momento do agrupamento de cálculo. Quando considerada, é gerado um grupo para cada classificação de frete.
    • Por Tp Frete: Indica se o tipo de frete deve ser considerado ou não, no momento do agrupamentos de cálculo.
      Quando considerado é gerado um grupo para cada tipo de frete. Para essa opção é possível definir os critérios para agrupamentos por tipo de frete. Esses critérios são definidos por números e esses números definem os grupos a serem considerados.
      As opções disponíveis são:

    1 - Grp Normal;
    2 - Grp Comp Val;
    3 - Grp Comp Imp;
    4 - Grp Devol;
    5 - Grp Redesp;
    6 - Grp Reentreg;
    7 - Grp Serviço.

    Exemplo:

    Digamos que há necessidade de separar o agrupamento por tipo de frete, no qual os agrupamentos devem ser gerados para:

    1. Normal, Redespacho e Reentrega;
    2. Complemento de valor e complemento de imposto;
    3. Devolução e Serviço.

    Considerando isso, há necessidade de definir três agrupamentos distintos e esses podem ser configurados da seguinte forma:

    • Grp Normal = 1;
    • Grp Comp Val = 2;
    • Grp Comp Imp = 2;
    • Grp Devol = 3;
    • Grp Redesp = 1;
    • Grp Reentreg = 1;
    • Grp Serviço = 3.
    • Por Tp Serviço: Indica se realiza o agrupamento das faturas ou não por tipo de serviço de frete.
    false
    Informações
    icon
    titleImportante!
    A definição do agrupamento do cálculo da pré-fatura somente é habilitado, quando o emitente for definido como Transportador.

    Pré-fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Cálc. Vencto.

    Indica se é realizado o cálculo do vencimento, efetuando a validação do vencimento, quando da conferência das faturas de frete:

    1 - Sim: ao selecionar esta opção é possível definir o prazo para pagamento, a ação a ser tomada quando for em dia não útil e o tipo de frequência.
    2 - Não.


    Pré-fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Prazo

    Número de dias de prazo da condição de pagamento, tendo por referência a data do faturamento.


    Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento >
    Dia Não-útil

    Indica a reação do sistema quando o vencimento ocorrer em dias que não são úteis:

    1 - Manter;
    2 - Adiar;
    3 - Antecipar.


    Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Tipo Frequen.

    Indica o tipo de frequência a ser considerado para o cálculo do vencimento:

    0 - Qualquer dia: determina que o sistema não deve considerar uma frequência para cálculo do vencimento.

    1 - Dia base: determina que o vencimento somente pode ocorrer em determinados dias base. O sistema permite informar até 5 dias bases para o cálculo do vencimento.

    2 - Dia da semana: determina que o vencimento somente pode ocorrer em determinados dias da semana.


    Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Dia Base (1 - 5)

    Nestes campos devem ser informados os dias bases que podem ser considerados para calcular o vencimento, podendo ser informados até 5 dias bases para definição da frequência.

    Exemplo:
    Quando a empresa efetua o pagamento somente duas vezes ao mês, nos dias 10 e 25, devem ser configurados os seguintes dias base:

    • Dia base 1 = 10;
    • Dia base 2 = 25;
    • Dia base 3 a 5 = 0 (neste caso o 0 (zero) identifica que não deve ser considerado este dia base.

    Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Segunda - Sexta

    Nestes campos devem ser informados os dias da semana que serão considerados para calcular a frequência do vencimento:

    Exemplo:
    Quando a empresa efetua o pagamento somente na terça-feira e na quinta-feira, devem ser configurados os seguintes dias da semana:

    • Segunda = Não;
    • Terça = Sim;
    • Quarta = Não;
    • Quinta = Sim;
    • Sexta = Não.

    Faturas > Transp Fatur

    Transportadora responsável pelo faturamento do emitente, quando o emitente não é o responsável pela emissão do faturamento.

    Informações
    titleImportante!
    Este campo deve permanecer em branco quando o emitente for o responsável pelo faturamento, 

    Exemplo:

    • Empresa transportadora composta por uma matriz, responsável pela emissão do faturamento, e quinze filiais dispostas em inúmeras cidades distribuídas pelo pais.
    • As filiais são responsáveis pela coleta e distribuição e, consequentemente, pela emissão dos conhecimentos. Já a matriz é responsável pelos controles e pela emissão do faturamento.

    Autônomo > Insc. INSS

    Número de identificação do proprietário no Instituto Nacional de Serviço Social (INSS).

    Informações
    titleImportante!
    Este campo não permitirá alteração quando for informado que o emitente não deve gerar movimento autônomo.

    Autônomo > Dependentes

    Número de dependentes a serem considerados para o Imposto de Renda.

    Informações
    titleImportante!
    Este campo não permitirá alteração, quando for informado que o emitente não deve gerar movimento autônomo.

    EDI > Posição CT-e

    Posição da chave CT-e no arquivo EDI CONEMB.

    Informações
    titleImportante!
    A posição padrão, caso não seja informada, é 675.

    Ocorrências > Ocor. Retroat.

    Permite que o Embarcador defina uma exceção para que determinados Transportadores possam ou não incluir estas informações:

    1 - Conforme o parâmetro.
    2 - Não permite data retroativa.
    3 - Somente ocorrências EDI.
    4 - Todas ocorrências.

    Informações
    titleImportante!
    Este campo somente é habilitado se o emitente for Transportador ou Autônomo.

    ...